
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442300979 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochr.obj.Odborárov 55 SNV za 3/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 1.2.2023 | 03.02.2023 | 2.2.2023 | ||
1442300978 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochr.obj.KR za 3/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 1.2.2023 | 03.02.2023 | 2.2.2023 | ||
1442300977 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochr.obj.Odborárov 53 SNV za 3/2023 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 1.2.2023 | 03.02.2023 | 2.2.2023 | ||
1442300008 | Mesto Krompachy |
ročný prenájom pozemku /budova ÚPSVR/ | 33,19 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442300007 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektu SNV, Odborárov 53 01/2023 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442300006 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektu SNV, Odborárov 55 01/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442300005 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektu Krompachy 01/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442340169 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, 05601 Gelnica |
00045969 | GL zimná údržba 3/23 | 240,00 vrátane DPH |
1442340005 | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340136 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, 05601 Gelnica |
00045969 | GL zimná údržba 022023 | 240,00 vrátane DPH |
1442340005 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340071 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, 05601 Gelnica |
00045969 | zimná údržba | 240,00 vrátane DPH |
1442340005 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
1442340203 | MESTO SNV Radničné nám. 1843/7,05270 SNV |
00329614 | komunálny odpad SNV 53 1. spátka | 1144,00 bez DPH |
zmluva | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442350022 | Ministerstvo PSVR SR Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie faktúr | 238,38 bez DPH |
zmluva o výpožičke | 14.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442340040 | Cunik Ladislav DATASERVIS Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves |
10761691 | páska do Brother | 119,50 vrátane DPH |
1442340008 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | 19.1.2023 | |
1442340240 | LIFTEX veronika Rusnačková Exnárova 6, 04022 Košice |
17251605 | vypracovanie rozpočtu k výmene výťahu SN53 | 357,60 vrátane DPH |
1442340056 | 31.5.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |
1442340019 | VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837,Jindřichov Hradec II 37701 |
26108321 | Batéria Motorola | 53,49 vrátane DPH |
1442340006 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340386 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,82108 BA |
30794536 | slovanet 08-09/2023 | 89,58 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 | |
1442340355 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,82108 BA |
30794536 | slovanet 07-08/2023 | 93,56 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 17.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340300 | AUTOVES s.r.o. Duklianska 55, 05201 SNV |
30794536 | oprava vozidla-poist.udalosť | 614,87 vrátane DPH |
14.7.2023 | 20.07.2023 | 21.7.2023 | ||
1442340220 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 4-5/2023 | 95,56 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
1442350024 | Ministerstvo PSVR SR Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava |
30794536 | vyúčtovanie faktúr | 13,28 bez DPH |
zmluva o výpožičke | 14.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442350023 | Ministerstvo PSVR SR Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava |
30794536 | vyúčtovanie faktúr | 22,98 bez DPH |
vyúčtovanie faktúr | 14.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442340070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | hovory 01/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 7.2.2023 | |
1442340036 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 |
30794536 | slovanet 01/2023 | 31,82 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340024 | Brantner Nova s.r.o. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | výsyp nádob na plasty, prenájom | 231,48 vrátane DPH |
1442140143 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 12.1.2023 | |
1442340022 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,SNV Odborárov 53-09-12/22 | 160,64 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340021 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,SNV odborárov 55-12/22 | 51,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340020 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,Krompachy10-12/22 | 168,76 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340009 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 |
30794536 | slovanet 12/2022 | 101,57 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | hovory 12/2022 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340275 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 SNV |
31297676 | prenájom na vzdel. zamestnancov | 200,00 bez DPH |
1442340044 | 28.06.2023 | 04.07.2023 | 3.7.2023 | |
1442340271 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves |
31297676 | prenájom na vzdelávanie zamestnancov | 200,00 bez DPH |
1442340045 | 14.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340233 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves |
31297676 | prenájom priestorov | 200,00 bez DPH |
1442340044 | 26.5.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |
1442340171 | Lučivjanská A. MUDr. ZS 05363 Sp. Hrhov |
31310567 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.04.2023 | 18.04.2023 | 20.4.2023 | |
1442340548 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2023 | 268,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | |
1442340525 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.11.-31.11.2023 | 952,92 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
1442340510 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 11/23 | 180,07 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1442340476 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.10.-31.10.2023 | 1213,19 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.11.2023 | 10.11.2023 | 9.11.2023 | |
1442340433 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM | 315,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | |
1442340397 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1088,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
1442340384 | Slovanet, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM | 200,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 |