Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340039   SLOVNAFT. a.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  10,78 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    18.01.2023  20.01.2023  19.1.2023 
1442340006   SLOVNAFT. s.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  576,85 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    04.01.2023  05.01.2023  4.1.2023 
1442340171   Lučivjanská A. MUDr.
ZS 05363 Sp. Hrhov
31310567  úhrada zdrav. úkonov  55,76 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.04.2023  18.04.2023  20.4.2023 
1442340275   Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, 05201 SNV
31297676  prenájom na vzdel. zamestnancov  200,00 
bez DPH
  1442340044  28.06.2023  04.07.2023  3.7.2023 
1442340271   Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves
31297676  prenájom na vzdelávanie zamestnancov  200,00 
bez DPH
  1442340045  14.6.2023  16.06.2023  15.6.2023 
1442340233   Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves
31297676  prenájom priestorov  200,00 
bez DPH
  1442340044  26.5.2023  05.06.2023  1.6.2023 
1442340386   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,82108 BA
30794536  slovanet 08-09/2023  89,58 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č.503831    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340355   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,82108 BA
30794536  slovanet 07-08/2023  93,56 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č.503831    17.08.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340300   AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55, 05201 SNV
30794536  oprava vozidla-poist.udalosť  614,87 
vrátane DPH
    14.7.2023  20.07.2023  21.7.2023 
1442340220   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 4-5/2023  95,56 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    15.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442350024   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava
30794536  vyúčtovanie faktúr  13,28 
bez DPH
zmluva o výpožičke    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442350023   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava
30794536  vyúčtovanie faktúr  22,98 
bez DPH
vyúčtovanie faktúr    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442340070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
30794536  hovory 01/23  244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.02.2023  08.02.2023  7.2.2023 
1442340036   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2
30794536  slovanet 01/2023  31,82 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č.503831    16.01.2023  17.01.2023  16.1.2023 
1442340024   Brantner Nova s.r.o.
Špitálska 8, 81267 Bratislava
30794536  výsyp nádob na plasty, prenájom  231,48 
vrátane DPH
  1442140143  12.01.2023  13.01.2023  12.1.2023 
1442340022   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,SNV Odborárov 53-09-12/22  160,64 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340021   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,SNV odborárov 55-12/22  51,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340020   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,Krompachy10-12/22  168,76 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340009   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2
30794536  slovanet 12/2022  101,57 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č.503831    04.01.2023  11.01.2023  10.1.2023 
1442340007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
30794536  hovory 12/2022  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.01.2023  11.01.2023  10.1.2023 
1442340019   VISO TRADE s.r.o.
Pravdova 837,Jindřichov Hradec II 37701
26108321  Batéria Motorola  53,49 
vrátane DPH
  1442340006  10.01.2023  10.01.2023  11.1.2023 
1442340240   LIFTEX veronika Rusnačková
Exnárova 6, 04022 Košice
17251605  vypracovanie rozpočtu k výmene výťahu SN53  357,60 
vrátane DPH
  1442340056  31.5.2023  05.06.2023  1.6.2023 
1442340040   Cunik Ladislav DATASERVIS
Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves
10761691  páska do Brother  119,50 
vrátane DPH
  1442340008  19.01.2023  20.01.2023  19.1.2023 
1442350022   Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava
00681156  vyúčtovanie faktúr  238,38 
bez DPH
zmluva o výpožičke    14.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442340203   MESTO SNV
Radničné nám. 1843/7,05270 SNV
00329614  komunálny odpad SNV 53 1. spátka  1144,00 
bez DPH
zmluva    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340169   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 2, 05601 Gelnica
00045969  GL zimná údržba 3/23  240,00 
vrátane DPH
  1442340005  11.4.2023  14.04.2023  12.4.2023 
1442340136   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 2, 05601 Gelnica
00045969  GL zimná údržba 022023  240,00 
vrátane DPH
  1442340005  13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340071   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 2, 05601 Gelnica
00045969  zimná údržba   240,00 
vrátane DPH
  1442340005  08.02.2023  10.02.2023  9.2.2023 
1442313577   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochrana obj. 12/2023 SNV55  3,98 
bez DPH
zmluva    1.12.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1442313576   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochrana obj. 12/2023 SNV 53  7,96 
bez DPH
zmluva    1.12.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1442313575   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochrana obj. 12/2023 KR  3,98 
bez DPH
zmluva    1.12.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1442311706   Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
  ročné poistné budovy Odborárov 55 SNV  568,28 
bez DPH
zmluva    11.10.2023  12.10.2023  11.10.2023 
1442340394   Mesto Spišská Nová Ves
  daň z nehnut. r. 2023-3.splátka  280,65 
bez DPH
zmluva    02.10.2023  04.10.2023  2.10.2023 
1442340393   Mesto Spišská Nová Ves
  miestny popl. -komunál. odpad r.2023-3.splátka  1144,00 
bez DPH
zmluva    02.10.2023  04.10.2023  2.10.2023 
1442311253   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana objektu Odborárov 53, SNV 10/2023  7,96 
bez DPH
zmluva    02.10.2023  04.10.2023  2.10.2023 
1442311252   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana objektu Odborárov 55, SNV 10/2023  3,98 
bez DPH
zmluva    02.10.2023  04.10.2023  2.10.2023 
1442311251   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 BA
  ochrana objektu Krompachy 10/2023  3,98 
bez DPH
zmluva    02.10.2023  04.10.2023  2.10.2023 
1442340265   Mesto Gelnica
  daň z nehnut. r.2023-2 splátka  990,26 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340364   Mesto Krompachy
  daň z nehnut. r.2023-2 splátka  127,68 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
1442340363   Mesto Krompachy
  komun. odpad r.2023-2 splátka  529,10 
bez DPH
zmluva    05.09.2023  06.09.2023  5.9.2023 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť