Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340219   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory SNV 4/2023  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340205   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory+internet 4/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    4.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340168   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom,a.s. 03/23,SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    11.4.2023  14.04.2023  12.4.2023 
1442340122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 2/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340433   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM  315,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340397   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1088,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.10.2023  09.10.2023  6.10.2023 
1442340384   Slovanet, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM  200,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340367   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   884,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.09.2023  07.09.2023  6.9.2023 
1442340356   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  415,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.06.2023  21.08.2023  18.8.2023 
1442340154   SLOVNAFT. a.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  pal. karty na odber PHM  701.11 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340144   SLOVNAFT. a.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  289,02 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    23.03.2023  24.03.2023  23.3.2023 
1442340096   SLOVNAFT. s.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 02/2023  433,61 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    21.02.2023  23.02.2023  22.2.2023 
1442340057   SLOVNAFT. a.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1035,25 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    06.02.2023  08.02.2023  7.2.2023 
1442340039   SLOVNAFT. a.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  10,78 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    18.01.2023  20.01.2023  19.1.2023 
1442340006   SLOVNAFT. s.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  576,85 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    04.01.2023  05.01.2023  4.1.2023 
1442340192   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1-4/2023  177,28 
vrátane DPH
zmluva 66/238/15P    28.4.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340046   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,od 2.1.23-20.1.23 KR  37,18 
vrátane DPH
zmluva 66/238/15P    30.1.2023  03.02.2023  2.2.2023 
1442340529   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.11/2023 SN55  1312,37 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.12.2023  13.12.2023  11.12.2023 
1442340528   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.11/2023 SNV53  4424,57 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.12.2023  13.12.2023  11.12.2023 
1442340527   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.11/2023 KR  1051,19 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.12.2023  13.12.2023  11.12.2023 
1442340526   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.11/2023 GL  5124,62 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.12.2023  13.12.2023  11.12.2023 
1442340484   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt. 10/23 KR  1118,63 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    9.11.2023  22.11.2023  21.11.2023 
1442340483   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt. 10/23 GL  4909,75 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    9.11.2023  22.11.2023  21.11.2023 
1442340482   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt. 10/23 SNV 55  1375,06 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    9.11.2023  22.11.2023  21.11.2023 
1442340481   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.10/23 SNV 53  4379,52 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    9.11.2023  22.11.2023  21.11.2023 
1442340418   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčtovanie 09/23 Krompachy  835,22 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    12.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340417   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčtovanie 09/23 Gelnica  3824,99 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    12.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340416   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčtovanie 09/23 Odbor.55 SNV  1075,20 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    12.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340415   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčtovanie 09/23 Odbor.53 SNV  3519,96 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    12.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340372   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Krompachy  844,07 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340371   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
53957466  vyúčt. 08/23 SNV Gelnica  3938,14 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340370   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Odbor.55  1192,61 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340369   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Odbor.53  4092,10 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340342   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 SN 55  1157,64 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340341   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 SN 53  4175,87 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 KR  818,87 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčtovanie 7/2023 GL  3712,16 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    4.8.2023  07.08.2023  7.8.2023 
1442340287   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.6/2023 GL  3957,28 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.7.2023  12.07.2023  11.7.2023 
1442340286   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.6/2023 KR  873,37 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.7.2023  12.07.2023  11.7.2023 
1442340285   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.6/2023 SNV55  1133,23 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.7.2023  12.07.2023  11.7.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť