Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440286 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440285 | LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440284 | BONAMED s.r.o. Uzovský Šalgov 169 08261 Uzovský Šalgov |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440283 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 494,10 vrátane DPH |
1442440053 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440282 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 06/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440280 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka | 304,17 bez DPH |
50280/2024/211 reg.č.61393/2024 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440279 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 KR | 773,14 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440278 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 GL | 3191,35 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440277 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN55 | 925,94 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440276 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN53 | 3094,80 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024 | 746,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440270 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 06/2024 | 6,88 bez DPH |
zmluva | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440269 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2024 Krompachy | 742,90 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440268 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 100,80 bez DPH |
1442440057 | 02.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440261 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | oprava dlažby park. GL | 2879,92 vrátane DPH |
1442440045 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440260 | Tatry corp. s.r.o. Trieda SNP 403/79, 04011 Košice |
47828820 | dod. montáž plast okien | 1439,04 vrátane DPH |
1442440042 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.06.-15.06.2024 | 522,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440258 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava defektu, pneumatika BL129RJ | 108,00 vrátane DPH |
1442440052 | 24.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440257 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | opakovaná skúška výťahu GeN2 Comfort, SNV 55 | 644,40 vrátane DPH |
1442440017 | 24.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440256 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 21.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440255 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 21.6.2024 | 25.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440254 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 05-06/2024 | 159,29 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 17.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440252 | Fossil Energy & Logistic Tomášikova 50E, 83104 Bratislava-mestská časť |
50149318 | visačka štipec +špendlík DONAU | 34,75 vrátane DPH |
1442440051 | 14.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR | 767,05 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440248 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 | 305,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440247 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.6.2024 | 25.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440246 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis.prehl.,výmena olejoa,filtra 144BL181US | 279,98 vrátane DPH |
1442440044 | 11.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440245 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis.prehl.,výmena olejoa,filtra BT165EI | 388,46 vrátane DPH |
1442440047 | 11.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440244 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 07.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440243 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 494,10 vrátane DPH |
1442440037 | 07.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2024 | 9,28 vrátane DPH |
zmluva | 07.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440239 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy | 832,84 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440238 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Gelnica | 3242,78 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440237 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV | 938,50 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 |