Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440117   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440116   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440047   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440046   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440032   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie
31996035  úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440153   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440147   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 03/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440111   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/24  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovora a internet 3/2024  344,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024  244,72 
bez DPH
Zmluva č. 1149643003    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 12/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/23  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440173   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 03-04/2024  137,38 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440128   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 02-03/2024  157,30 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    15.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440019   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 1/24  31,82 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440090   Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca
36168165  úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440168   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 03/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440139   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava EZS SNV Odb.53  192,96 
vrátane DPH
  1442440020  26.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440136   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV  216 
vrátane DPH
  1442440009  21.03.2024  26.03.2024  21.3.2024 
1442440125   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 2/24  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    12.3.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1442440109   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  dem.a mont.aku  238,75 
vrátane DPH
  1442440005  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440080   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 1/2024  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440017   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 12/23  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440142   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica  212,42 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440058   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL  287,89 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440034   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL  186,10 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440053   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261
36573442  úhrada zdrav. úkonov  62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440052   RAFFAELIS s.r.o.
Kostolná 18, 04413 Valaliky
36574015  nákup LTE piest  28,80 
vrátane DPH
  hotovosť  24.01.2024  24.01.2024  25.1.2024 
1442440149   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 03/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440107   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygen. materiál  115,20 
vrátane DPH
  1442440011  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440106   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 02/24  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť