Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442400041   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochrana obj. 1/2024 SNV 55  3,98 
bez DPH
zmluva    4.1.2024  05.01.2024  4.1.2024 
1442402158   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana obj.SNV 53 04/24  7,96 
bez DPH
zmluva    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442402160   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana obj.SNV 55 04/24  3,98 
bez DPH
zmluva    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442402159   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana obj.SNV 55 04/24  3,98 
bez DPH
zmluva    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442401471   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu Krompachy 03/24  3,98 
bez DPH
zmluva    04.03.2024  05.03.2024  4.3.2024 
1442401472   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu, Odborárov 53 SNV, 03/24  7,96 
bez DPH
zmluva    04.03.2024  05.03.2024  4.3.2024 
1442401473   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu, Odborárov 55 SNV, 03/24  3,98 
bez DPH
zmluva    04.03.2024  05.03.2024  4.3.2024 
1442440180   B-komplet,s.r.o.
B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves
36600326  oprava a výmena žalúuií SN  1659,59 
vrátane DPH
  1442440023  23.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440139   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava EZS SNV Odb.53  192,96 
vrátane DPH
  1442440020  26.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440059   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava MV  4006,94 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440130   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  1440,76 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440014  15.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440129   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  346,64 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440019  15.3.2024  21.3  20.3.2024 
1442440084   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  473,84 
vrátane DPH
  1442440008  19.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023  357,93 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  134,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/3120/2004    19.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024  469,17 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440134   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024  274,54 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440036   Cunik Ladislav DATASERVIS
Letná 65, 05201 SNV
10761691  páska Bronther TZE-261  119,50 
vrátane DPH
  1442440002  18.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
1442440141   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov
50060872  plyn 04/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č. 18550/2023-M_ODP    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440081   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  plyn 2/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    14.2.2024  15.02.2024  14.2.2024 
1442440099   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  plyn 3/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440115   Mesto Gelnica
  popl. kom.odpad 2024  1135,00 
bez DPH
zmluva    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR  699,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/24 SN,GL,KR  944,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR  659,90 
vrátane DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR  822,70 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440011   Vision IT Solution, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  pozaručný servis 12/23  36,00 
vrátane DPH
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440127   Vision IT Solution, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  pozaručný servis 2/24  120,36 
vrátane DPH
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020    14.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440137   JFK STAV, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV
47998083  prečistenie a monit. kanalizácie GL  840,00 
vrátane DPH
  1442440021  25.3.2024  26.03.2024  25.3.2024 
1442440068   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 1/2024  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440098   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 2/2024  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440169   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  preyutie,výmena žiaroviek BL231KU  421,86 
vrátane DPH
  1442440026  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440166   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US  627,31 
vrátane DPH
  1442440025  12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440179   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, dopl. kvapalín BL129RJ  173,46 
vrátane DPH
  1442440028  22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442400042   Mesto Krompachy
Krompachy, 05342
  ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR  33,19 
bez DPH
zmluva    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť