Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440128   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 02-03/2024  157,30 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    15.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440083   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  alovanet 1-2/2024  119,46 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    15.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440019   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 1/24  31,82 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440015   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 12/23  67,72 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR  699,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440154   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 023/2024  7,52 
vrátane DPH
zmluva    08.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440112   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 2/24  8,48 
bez DPH
zmluva    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR  822,70 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  storno na dodaji  1,00 
bez DPH
    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  tlač. PPP 2/24   32,87 
vrátane DPH
zmluva    20.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/24 SN,GL,KR  944,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440076   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU1/2024  7,20 
bez DPH
zmluva    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR  659,90 
vrátane DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440004   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/23  6,56 
bez DPH
zmluva    8.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440134   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024  274,54 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024  469,17 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  134,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/3120/2004    19.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
1442440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023  357,93 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440168   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 03/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440139   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava EZS SNV Odb.53  192,96 
vrátane DPH
  1442440020  26.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440136   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV  216 
vrátane DPH
  1442440009  21.03.2024  26.03.2024  21.3.2024 
1442440125   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 2/24  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    12.3.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1442440109   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  dem.a mont.aku  238,75 
vrátane DPH
  1442440005  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440080   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 1/2024  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440017   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 12/23  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440103   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 GL  3871,04 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442420102   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 KR  847,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440101   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV55  1133,03 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440100   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV53  3411,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 KR  963,70 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440071   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 GL  4513,55 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55  1158,67 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 SNV 53  3865,02 
bez DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 53  4455,05 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55  1281,30 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 KR  1107,73 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť