Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1442540040 |
KOMEDIC s. r. o. Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
29.1.2025 |
30.01.2025 |
4.2.2025 |
1442540041 |
WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 |
Úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
29.1.2025 |
30.01.2025 |
4.2.2025 |
1442540042 |
ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 |
Úhrada zdravotných úkonov |
118,49
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
29.1.2025 |
30.01.2025 |
4.2.2025 |
1442540043 |
Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55 |
151,45
vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P |
|
30.1.2025 |
04.02.2025 |
4.2.2025 |
1442540044 |
Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53 |
166,35
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
30.1.2025 |
04.02.2025 |
4.2.2025 |
1442540045 |
Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica |
124,92
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
30.1.2025 |
04.02.2025 |
4.2.2025 |
1442540046 |
Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy |
167,98
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
30.1.2025 |
04.02.2025 |
4.2.2025 |
|
|
1442501057 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 53 02/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
1442501072 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 55 02/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
1442501073 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek Krompachy02/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
1442501225 |
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.obj.SNV 53 01/25 |
0,20
bez DPH |
zmluva |
|
04.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540049 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie |
5174,43
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540048 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2258,66
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540050 |
Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 01/2025 Krompachy |
4447,00
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
04.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540054 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 |
830,87
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540055 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr |
4382,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540057 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 02/25 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
06.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540058 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 02/2025 Hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
06.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540060 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie |
1015,30
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
10.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540061 |
Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 |
rohož servis 1/25 |
129,15
vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe |
|
10.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540062 |
Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
skartácia obsahu bezp.nádob |
24,60
vrátane DPH |
|
1442540002 |
11.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540063 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR |
795,35
bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
11.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540064 |
Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25 |
115,74
vrátane DPH |
|
1442540004 |
13.2.2025 |
19.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540065 |
AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540066 |
Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540067 |
URBICUM, s.r.o. 144 J.Hanulu 41, 05201 SNV |
36656399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540068 |
MEDI-PRA s.r.o. Chrapčiková 1, 05201 SNV |
36600075 |
Úhrada zdravotných úkonov |
181,22
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540069 |
Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 |
úhrada zdravotných úkonov |
167,28
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540070 |
Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 |
úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540071 |
FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5, 05342 Krompachy |
51815982 |
úhrada zdravotných úkonov |
160,31
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540072 |
NATURHAUS, s.r.o. 144 Letná 27, 05201 SNV |
36606260 |
úhrada zdravotných úkonov |
250,92
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540073 |
AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kova 136 Sama Chalúpku 18, 05201 SNV |
36830461 |
úhrada zdrav. úkonov |
132,43
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540074 |
DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 05311 Smižany |
50045296 |
úhrada zdrav. úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540075 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL |
920,15
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
14.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540076 |
STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 01/2025 |
7113,80
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
14.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540077 |
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 02/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
14.2.2025 |
19.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540078 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 01/2025 |
4322,04
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
14.2.2025 |
19.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540079 |
Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540080 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena akumulátora SN672BM |
275,83
vrátane DPH |
|
1442540010 |
17.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |