
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452340051 | Green Wave Recycling, s.r.o. Zvolen |
45539197 | škartácia | 38,40 vrátane DPH |
20230221 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340115 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac.pošt. poukazov na výp.soc.dávok | 7118,80 vrátane DPH |
9001589955 | 17.4.2023 | 05.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340043 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu | 5,44 vrátane DPH |
9001574441 | 08.2.2023 | 13.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340112 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 6,08 vrátane DPH |
9001590143 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340068 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 4,32 vrátane DPH |
9001582221 | 06.3.2023 | 10.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340008 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. post. pokazov 12/22 | 4,16 vrátane DPH |
9001567060 | 10.1.2023 | 12.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340032 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | redukcie | 19,12 vrátane DPH |
230110 | 03.2.2023 | 08.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340031 | Interier Invest s.r. 142 Košice |
36190381 | PVC podlaha | 1121,36 vrátane DPH |
23140021 | 03.2.2023 | 06.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340033 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | profilaxia | 483,12 vrátane DPH |
61230024 | 03.2.2023 | 08.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340098 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom rohoží | 93,60 vrátane DPH |
230088 | 06.4.2023 | 12.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340005 | lexman.online s.r.o. Bratislava |
51969980 | preklad z rumunčiny | 30,00 vrátane DPH |
3220050 | 04.1.2023 | 10.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340072 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prenájom rohoží | 93,60 vrátane DPH |
230057 | 08.3.2023 | 13.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340080 | Vision IT Solutions, a.s. Bratislava |
36815799 | pozáruč. servis vyp. tech. | 18,00 vrátane DPH |
202310077 | 16.3.2023 | 20.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340082 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 243,75 vrátane DPH |
9001586447 | 16.3.2023 | 20.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340019 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 12/22 | 225,95 vrátane DPH |
9001569671 | 16.1.2023 | 6.2.2023 | ||
1452340053 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 01/23 | 280,55 vrátane DPH |
9001576475 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340111 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 262,40 vrátane DPH |
9001593156 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340086 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | popl. za znečist. ovzdušia | 257,00 vrátane DPH |
101620232 | 21.3.2023 | 24.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340109 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | polep vchodových verí Sečovce | 150,00 vrátane DPH |
1020230251 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340015 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, Mat. 12/22 | 739,08 vrátane DPH |
3081799270 | 10.1.2023 | 12.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340119 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 460,15 vrátane DPH |
3081859249 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340059 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 863,34 vrátane DPH |
3081824746 | 23.2.2023 | 27.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340038 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1382,28 vrátane DPH |
3081815389 | 08.2.2023 | 13.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340096 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 1294,82 vrátane DPH |
3081849299 | 06.4.2023 | 12.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340087 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 764,02 vrátane DPH |
3081841681 | 27.3.2023 | 29.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340070 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 1063,21 vrátane DPH |
3081831891 | 08.3.2023 | 13.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340023 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 206,72 vrátane DPH |
3081808544 | 23.1.2023 | 26.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340073 | Ing. Peter Štepien - step & st Michalovce |
50787047 | osadenie novej garážovej brány | 1197,00 vrátane DPH |
2303008 | 13.3.2023 | 16.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340117 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BT516HA | 411,84 vrátane DPH |
62350164 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340042 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BT315EK | 293,77 vrátane DPH |
62350056 | 08.2.2023 | 13.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340041 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-156US | 537,67 vrátane DPH |
62350055 | 08.2.2023 | 13.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340021 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT315EK | 9,12 vrátane DPH |
62251241 | 16.1.2023 | 18.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340022 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL-830KV | 473,40 vrátane DPH |
62251240 | 16.1.2023 | 18.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340060 | Miroslav Pustai - ELRO Trebišov |
14339668 | odst. nedost. v elektrickej rozvodnej skrini | 2474,40 vrátane DPH |
2023008 | 23.2.2023 | 27.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340089 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vymož pohľa. | 360,00 vrátane DPH |
20230320 | 31.3.2023 | 30.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340108 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/23 | 626,77 vrátane DPH |
9114300008 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340095 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 04/2023 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 06.4.2023 | 12.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340092 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 03/23 | 1134,46 vrátane DPH |
20230176 | 04.4.2023 | 06.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340078 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 03/23 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 13.3.2023 | 16.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340071 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/23 | 626,77 vrátane DPH |
9117300005 | 08.3.2023 | 13.03.2023 | 11.4.2023 |