
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452540066 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | TKO 1.splátka, Rozh. č. 1613 | 254,95 vrátane DPH |
2114501613 | 05.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540221 | MESTO Čierna nad Tisou Kr.Chlmec |
00331465 | TKO 2.splátka, Rozh. č. 1613 | 254,95 vrátane DPH |
2114501613.00 | 03.9.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
1452540052 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | TKO 2025 | 495,69 vrátane DPH |
2317503065 | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540157 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO 2025 - 1 spl. - Záb. | 1086,80 vrátane DPH |
1620020922 | 16.6.2025 | 18.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540158 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO 2025 - 1 spl.- M.R.Š | 1086,80 vrátane DPH |
1620020922 | 16.6.2025 | 18.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540155 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | TKO 2025 - 2 spl. | 495,68 vrátane DPH |
2317503065 | 16.6.2025 | 18.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540201 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO 2025 - 2 spl. - Záb. | 1086,80 bez DPH |
1620020922 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
1452540202 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO 2025 - 2 spl.- M.R.Š | 1086,80 bez DPH |
1620020922 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
1452540220 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | TKO 2025 - 3. splátky | 495,83 vrátane DPH |
2317503065.00 | 03.9.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
1452540135 | JUDr. Denisa Kvasňovská Košice |
35560886 | Trovy ex. Gažiová H. EX 86/14 | 40,82 vrátane DPH |
2025002115 | 30.5.2025 | 04.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540027 | JUDr. Denisa Kvasňovská |
35560886 | trovy ex. Tibor Tamáš | 46,19 vrátane DPH |
2024005250 | 23.1.2025 | 31.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540122 | Viliam Horos - DM Trebišov |
14335859 | údržba mot. voz. BL982RU | 393,07 vrátane DPH |
20250111 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540056 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie služby 01/25 | 3114,16 vrátane DPH |
250220050 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540073 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/25 | 3114,16 vrátane DPH |
250220254 | 11.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540097 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 03/25 | 3114,16 bez DPH |
2947088729 | 03.4.2025 | 09.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540126 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 04/25 | 2677,27 vrátane DPH |
250220685 | 09.5.2025 | 13.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540147 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 05/25 | 2677,27 vrátane DPH |
250220894 | 06.6.2025 | 10.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540184 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 06/25 | 2768,82 vrátane DPH |
250221111 | 14.7.2025 | 25.07.2025 | 31.7.2025 | |
1452540204 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 07/25 | 2677,27 bez DPH |
250221349 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
1452540236 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 08/25 | 2720,81 vrátane DPH |
250221593.00 | 17.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
1452540011 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/24 | 3038,21 vrátane DPH |
240222182 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540177 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 528,72 vrátane DPH |
2501399852 | 02.7.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
1452540091 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 508,74 bez DPH |
2501338897 | 31.3.2025 | 07.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540021 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 76,72 vrátane DPH |
2501283303 | 14.1.2025 | 16.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540090 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š., K. CH., Záb., Str.nB. | 661,22 bez DPH |
2501336608 | 31.3.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540020 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š., K. CH., Záb., Str.nB. | 1297,73 vrátane DPH |
2501283305 | 14.1.2025 | 16.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540209 | Green Wave Recycling, s.r.o. Zvolen |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 124,85 bez DPH |
20251460 | 12.8.2025 | 15.08.2025 | 28.8.2025 | |
1452540151 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 83,03 vrátane DPH |
20251088 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540099 | Green Wave Recycling, s.r.o. Zvolen |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 24,60 bez DPH |
20250686 | 07.4.2025 | 10.04.2025 | 5.5.2025 | |
1452540050 | Green Wave Recycling, s.r.o. Brezno |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 83,03 vrátane DPH |
20250230 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540001 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS - zapl. v decembri | 15000,00 vrátane DPH |
9001748705 | 03.1.2025 | 20.12.2024 | 4.2.2025 | |
1452540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | vyúčt. elekt. oprava ZD | 891,69 vrátane DPH |
1052504074 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540019 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | Vyúčt. fak. el. en. Streda n./Bodr. 12/24 | 537,86 vrátane DPH |
4913702009 | 14.1.2025 | 16.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540142 | MUDr. Irena Podstránská Streda nad Bodrogom |
00535409 | vyúčt. nájmu 2024 | 1672,65 vrátane DPH |
19052025 | 05.6.2025 | 10.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540234 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 467,40 vrátane DPH |
2025437.00 | 12.9.2025 | 19.09.2025 | 2.10.2025 | |
1452540199 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 467,40 bez DPH |
2025376 | 05.8.2025 | 12.08.2025 | 28.8.2025 | |
1452540180 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 584,25 vrátane DPH |
2025299 | 07.7.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
1452540153 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 467,40 vrátane DPH |
2025237 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 1.7.2025 | |
1452540131 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 584,25 vrátane DPH |
2025186 | 19.5.2025 | 26.05.2025 | 30.5.2025 | |
1452540092 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 701,10 bez DPH |
2025123 | 03.4.2025 | 09.04.2025 | 5.5.2025 |