Faktúry 2025 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452540069   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 03/25  1976,75 
vrátane DPH
  1012525188  06.3.2025    1.4.2025 
1452540068   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 03/25  2247,86 
vrátane DPH
  1012522121  06.3.2025    1.4.2025 
1452540054   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  vyúčt. elekt. oprava ZD  891,69 
vrátane DPH
  1052504074  18.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540043   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 02/25  2247,86 
vrátane DPH
  1012516113  07.2.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1452540041   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 02/25  1976,75 
vrátane DPH
  1012520136  05.2.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1452540040   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina - Str. n./B - 02/25  24,73 
vrátane DPH
  1012520137  05.2.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1452540022   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  dobropis - Vyúčt. fa za plyn 2024  2309,28 
vrátane DPH
  1052490267  14.1.2025    4.2.2025 
1452540010   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina - Str. n./B - 01/25  24,73 
vrátane DPH
  1012515159  09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1452540009   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 01/25  1976,75 
vrátane DPH
  1012515158  09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1452540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 01/25  2247,86 
vrátane DPH
  1012514102  08.1.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1452540322   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie služby 11/25  3114,16 
vrátane DPH
  250222343  05.12.2025  10.12.2025  5.1.2026 
1452540303   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 10/25  2677,27 
bez DPH
  250222099  20.11.2025  25.11.2025  1.12.2025 
1452540254   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  Hyg. materiál  1836,33 
vrátane DPH
  250221843  08.10.2025  10.10.2025  31.10.2025 
1452540255   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 09/25  2956,37 
vrátane DPH
  250221841  08.10.2025  10.10.2025  31.10.2025 
1452540236   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie služby 08/25  2720,81 
vrátane DPH
  250221593.00  17.9.2025  19.09.2025  2.10.2025 
1452540204   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie služby 07/25  2677,27 
bez DPH
  250221349  08.8.2025  12.08.2025  28.8.2025 
1452540184   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie služby 06/25  2768,82 
vrátane DPH
  250221111  14.7.2025  25.07.2025  31.7.2025 
1452540147   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie služby 05/25  2677,27 
vrátane DPH
  250220894  06.6.2025  10.06.2025  1.7.2025 
1452540126   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie služby 04/25  2677,27 
vrátane DPH
  250220685  09.5.2025  13.05.2025  30.5.2025 
1452540097   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie služby 03/25  3114,16 
bez DPH
  2947088729  03.4.2025  09.04.2025  5.5.2025 
1452540073   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 02/25  3114,16 
vrátane DPH
  250220254  11.3.2025    1.4.2025 
1452540056   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 01/25  3114,16 
vrátane DPH
  250220050  18.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540011   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 12/24  3038,21 
vrátane DPH
  240222182  09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1452540034   LOCUSMED s.r.o. 145
Trebišov
44248911  zdr. výkony ZPS  195,16 
vrátane DPH
  24118  30.1.2025  06.02.2025  3.3.2025 
1452540240   LEKNOMED, s.r.o.
Streda nad Bodrogom
36607045  Zdr. výkony ZPS  195,16 
vrátane DPH
  250183.00  11.9.2025  24.09.2025  2.10.2025 
1452540058   LEKNOMED, s.r.o.
Streda nad Bodrogom
36607045  Zdr. výkony ZPS  111,52 
vrátane DPH
  250031  13.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540004   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  570,00 
vrátane DPH
  2024650  08.1.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1452540315   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  467,40 
vrátane DPH
  2025620  02.12.2025  09.12.2025  5.1.2026 
1452540278   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  584,25 
bez DPH
  2025555  05.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1452540260   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  467,40 
vrátane DPH
  2025497  13.10.2025  16.10.2025  31.10.2025 
1452540234   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  467,40 
vrátane DPH
  2025437.00  12.9.2025  19.09.2025  2.10.2025 
1452540199   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  467,40 
bez DPH
  2025376  05.8.2025  12.08.2025  28.8.2025 
1452540180   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  584,25 
vrátane DPH
  2025299  07.7.2025  15.07.2025  31.7.2025 
1452540153   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  467,40 
vrátane DPH
  2025237  12.6.2025  16.06.2025  1.7.2025 
1452540131   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  584,25 
vrátane DPH
  2025186  19.5.2025  26.05.2025  30.5.2025 
1452540092   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  701,10 
bez DPH
  2025123  03.4.2025  09.04.2025  5.5.2025 
1452540071   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  584,25 
vrátane DPH
  2025077  06.3.2025    1.4.2025 
1452540276   KONE s.r.o.
Bratislava
31359884  oprava automat. dverí  183,02 
bez DPH
  95101242  06.11.2025  10.11.2025  1.12.2025 
1452540190   KONE s.r.o.
Bratislava
31359884  servis posuv. dverí  116,85 
vrátane DPH
  95099016  30.7.2025  31.07.2025  31.7.2025 
1452540326   Karas Ján, PhDr.
Prešov
54266190  vzdel. aktivita - sociálna diagnostika  620,00 
vrátane DPH
  20250467  05.12.2025  10.12.2025  5.1.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť