Faktúry 2023 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132340039   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  príprava na STK, výkon STK na OMV BL064US  213,60 
vrátane DPH
97/OVS/2021    6.2.2023  20.02.2023  8.3.2023 
1132340022   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK na OMV Škoda Fabia TN342CV  213,60 
vrátane DPH
97/OVS/2021    11.1.2023  19.01.2023  9.2.2023 
1132340298   Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny SR
Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
37906607  účastnícky poplatok - konferencia 1 osoba - vyúčtovanie  95,- 
bez DPH
    24.11.2023    4.1.2024 
11323400302   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 11/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.12.2023  08.12.2023  4.1.2024 
1132340273   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 10/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.11.2023  15.11.2023  30.11.2023 
1132340241   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  orezanie stromov, kríkov a živých plotov  0,71 
vrátane DPH
453/OVS/2022    5.10.2023  16.10.2023  24.10.2023 
1132340240   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 9/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    5.10.2023  16.10.2023  24.10.2023 
1132340217   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 8/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    6.9.2023  14.09.2023  12.9.2023 
1132340195   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovacie služby 7/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.8.2023  17.08.2023  7.9.2023 
1132340191   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  vrecia do odpad. košov  26,64 
vrátane DPH
453/OVS/2022  45/2023  31.7.2023  17.08.2023  7.9.2023 
1132340169   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 6/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    6.7.2023  18.07.2023  4.8.2023 
1132340135   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 5/2023  3.753,67 
vrátane DPH
457/OVS/2022    2.6.2023  13.06.2023  16.6.2023 
1132340115   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovacie služby 4/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    9.5.2023  22.05.2023  23.5.2023 
1132340032   Goled, s.r.o.
Roľníckej školy 3, 945 01 Komárno
50072595  svietidlá LED 4 ks  67,20 
vrátane DPH
  5/2023  20.1.2023  20.01.2023  9.2.2023 
1132340246   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  24,- 
vrátane DPH
177/113/2017    9.10.2023  16.10.2023  30.10.2023 
1132340114   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia dokumentov  21,60 
vrátane DPH
439/113/2022  13/2023  9.5.2023  17.05.2023  23.5.2023 
1132340016   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnost. nádob  1,20 
vrátane DPH
177/113/2017  54/2022  9.1.2023  19.01.2023  9.2.2023 
1132340295   HAKO, a.s.
Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
36378186  obhliadka, vypracovanie cenovej ponuky na pripojenie MAR v DCA  360,- 
vrátane DPH
  62/2023  16.11.2023  27.11.2023  4.1.2024 
1132340294   HAKO, a.s.
Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
36378186  inštalácia LTE modemu DCA  536,40 
vrátane DPH
  66/2023  16.11.2023  27.11.2023  4.1.2024 
1132340256   HELPraktik s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lekárske nálezy 7-9/2023  34,85 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    16.10.2023  19.10.2023  30.10.2023 
1132340255   HELPraktik s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lekárske nálezy 4-6/2023  76,67 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    16.10.2023  19.10.2023  30.10.2023 
1132340130   HELPraktik s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lekárske nálezy   69,70 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    23.5.2023  25.05.2023  16.6.2023 
1132340063   ICHTOS s.r.o.
Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica
36345857  lekárske nálezy r. 2022  27,88 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    6.3.2023  07.03.2023  5.4.2023 
1132340321   IN-PRO s.r.o.
Soblahov č. 754, 91338
46367756  vypracovanie statického posúdenia porúch fasády na budove ÚPSVR Trenčín  1.140,- 
vrátane DPH
  72/2023  18.12.2023  20.12.2023  5.1.2024 
1132340282   JUDR. Ladislav Ďorďovič st.
Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín
34056475  náhrada trov exekúcie 562/2002  82,98 
vrátane DPH
    8.11.2023  2002  4.1.2024 
1132340213   KAISER-KRAFT, s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
36786080  skartovačka  117,48 
vrátane DPH
  51/2023  28.8.2023  30.08.2023  12.9.2023 
1132340042   KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica
45965340  upratovacie vozíky 2ks  186,24 
vrátane DPH
  7/2023  7.2.2023  07.02.2023  8.3.2023 
1132340188   KUZMA Vladimír - Inštalácie
Horeblatie 31, 911 01 Trenčín
30028302  oprava vodovodného potrubia na pracovisku v DCA  985,44 
vrátane DPH
  43/2023  21.7.2023  26.07.2023  7.9.2023 
1132340109   KUZMA Vladimír - Inštalácie
Horeblatie 31, 911 01 Trenčín
30028302  oprava vodovod. potrubia  943,56 
vrátane DPH
  21/2023  4.5.2023  17.05.2023  22.5.2023 
1132340259   lexman.online s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 94 Bratislava
51969980  preklad textu z poľského jazyka  60,- 
bez DPH
318/SE/2021  56/2023  17.10.2023  19.10.2023  10.11.2023 
1132340220   lexman.online s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 94 Bratislava
51969980  konzekutívne tlmočenie zo SJ do AJ  160,- 
bez DPH
453/OVS/2022    7.9.2023  14.09.2023  19.9.2023 
1132340082   lexman.online s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 94 Bratislava
51969980  preklad z nórskeho jazyka  50,- 
bez DPH
318/SE/2021  3/2023  3.4.2023  06.04.2023  12.4.2023 
1132340123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 4/2023  -336,50 
vrátane DPH
312/OVS/2019    16.5.2023  09.06.2023  16.6.2023 
1132340116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-4/2023 DCA  23.515,49 
vrátane DPH
312/OVS/2019    10.5.2023  22.05.2023  23.5.2023 
1132340092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 3/2023  19.387,51 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.4.2023  19.04.2023  19.4.2023 
1132340084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 4/2023  3.225,96 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.4.2023  13.04.2023  19.4.2023 
1132340083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 4/2023  14.356,70 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.4.2023  13.04.2023  19.4.2023 
1132340072   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 2/2023  16.716,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    10.3.2023  11.04.2023  12.4.2023 
1132340057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 3/2023  3.225,96 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.3.2023  04.04.2023  5.4.2023 
1132340056   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 3/2023  14.356,70 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.3.2023  04.04.2023  5.4.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť