Faktúry 2022 (CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240054   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/43, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie - SuS Hviezdička 01/2022  367,48 
vrátane DPH
37955411/1/22    15.02.2022  21.02.2022  9.5.2022 
12240053   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/43, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie - Tisovec 01/2022  441,65 
vrátane DPH
37955411/1/22    15.02.2022  21.02.2022  9.5.2022 
12240052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/43, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie SuS Srdiečko 01/2022  214,00 
vrátane DPH
37955411/1/22    15.02.2022  21.02.2022  9.5.2022 
12240202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet NP DEI III   20,89 
vrátane DPH
312/2019    10.06.2022  15.06.2022  8.7.2022 
12240270   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov NP DEI III Poltár   106,86 
vrátane DPH
307/2019    02.09.2022  14.09.2022  8.9.2022 
12240258   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov 07/2022 - NP DEI III Poltár  106,86 
vrátane DPH
307/2019    08.08.2022  12.08.2022  17.8.2022 
12240223   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov - NP DEI III Poltár 06/2022  106,86 
vrátane DPH
307/2019    01.07.2022  12.07.2022  14.7.2022 
12240195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov NP DEI III Poltár 05/2022  106,86 
vrátane DPH
307/2019    07.06.2022  13.06.2022  29.6.2022 
12240160   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov NP DEIII Poltár   106,86 
vrátane DPH
307/2019    09.05.2022  12.05.2022  23.6.2022 
12240117   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov  106,86 
vrátane DPH
307/2019    04.04.2022  12.04.2022  11.5.2022 
12240077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov NP DEI III Poltár  106,86 
vrátane DPH
307/2019    08.03.2022  11.03.2022  11.5.2022 
12240048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov NP DEI III PT  106,86 
vrátane DPH
307/2019    09.02.2022  14.02.2022  9.5.2022 
12240011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Prenájom priestorov pre NP DEI III Poltár   104,83 
vrátane DPH
307/2019    10.01.2022  17.01.2022  4.3.2022 
12240400   OZ ATHENA
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
37817124  Ambulantné sociálne služby DEDESO 12/2022  40,00 
bez DPH
27/2019    14.12.2022  16.12.2022  16.1.2023 
12240399   OZ ATHENA
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
37817124  Ambulantné soc.služby DEDESO 11/2022  40,00 
vrátane DPH
27/2019    14.12.2022  16.12.2022  16.1.2023 
12240352   OZ ATHENA
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
37817124  Ambulantné soc.služby DEDESO 10/2022   40,00 
vrátane DPH
27/2019    10.11.2022  14.11.2022  16.1.2023 
12240161   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 04/2022  4761,28 
vrátane DPH
26698/2019    09.05.2022  13.05.2022  23.6.2022 
12240135   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 03/2022  4386,84 
vrátane DPH
26698/2019    14.04.2022  20.04.2022  16.5.2022 
12240085   GGFS, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 02/2022  3602,94 
vrátane DPH
26698/2019    08.03.2022  16.03.2022  11.5.2022 
12240043   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 01/2022   3981,87 
vrátane DPH
26698/2019    09.02.2022  16.02.2022  5.5.2022 
12240010   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   3666,42 
vrátane DPH
26698/2019    10.01.2022  24.01.2022  4.3.2022 
12240389   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  E-kupóny - stravovanie zamestnancov   4442,11 
vrátane DPH
24706/2022    08.12.2022  28.12.2022  16.1.2023 
12240368   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  E-kupóny, stravovanie zamestnanca  41,64 
vrátane DPH
24706/2022    23.11.2022  30.11.2022  16.1.2023 
12240339   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  e-kupóny, stravovanie zamestnancov  4395,84 
vrátane DPH
24706/2022    02.11.2022  21.11.2022  16.1.2023 
12240313   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  e-kupóny - stravovanie zamestnancov  4520,77 
vrátane DPH
24706/2022    06.10.2022  25.10.2022  16.1.2023 
12240279   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  E-kupóny, strava   4580,93 
vrátane DPH
24706/2022    05.09.2022    8.9.2022 
12240248   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  e-kupóny - strava   4455,13 
vrátane DPH
24706/2022    03.08.2022  18.08.2022  17.8.2022 
12240226   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  e-kupóny - strava   4324,99 
vrátane DPH
24706/2022    04.07.2022  21.07.2022  14.7.2022 
12240209   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  Stravovanie zamestnancov   17,35 
vrátane DPH
24706/2022    17.06.2022  17.07.2022  8.7.2022 
12240194   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  Dobitie kreditu na stravu   4520,20 
vrátane DPH
24706/2022    03.06.2022  28.06.2022  29.6.2022 
12240169   UpDéjenuer, s.r.o.
Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov
53528654  UpDéjenuer - e-kupóny - strava   4646,00 
vrátane DPH
24706/2022    11.05.2022  25.05.2022  23.6.2022 
12240287   4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom priestorov NP DEI III 09/2022 Revúca   240,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    09.09.2022    29.9.2022 
12240261   4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 08/2022  240,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    09.08.2022  12.08.2022  18.8.2022 
12240235   4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 07/2022  240,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    08.07.2022  12.07.2022  14.7.2022 
12240196   4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom priestorov NP DEI III Revúca  240,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    07.06.2022  13.06.2022  29.6.2022 
12240120   4Public promotion s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom priestorov NP DEI III Revúca  240,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    08.04.2022  12.04.2022  11.5.2022 
12240076   4Public promotion s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom priestorov NP DEI III Revúca  240,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    08.03.2022  11.03.2022  11.5.2022 
12240050   4Public promotion s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom priestorov NP DEI Revúca  240,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    09.02.2022  15.02.2022  9.5.2022 
12240008   4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o.
Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica
45575428  Prenájom kancelárskych priestorov pre NP DEI III Revúca   180,00 
vrátane DPH
238/2019, 9/55/2022    07.01.2022  17.01.2022  4.3.2022 
12240205   OZ ATHENA
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
37817124  Ambulantné služby 05/2022  80,00 
vrátane DPH
22/2016 27/2019    10.06.2022  27.06.2022  8.7.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801

Tlačiť