Faktúry 2023 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340206   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis 06/2023  330,00 
vrátane DPH
dodatok k ZM     27.06.2023  30.06.2023  28.6.2023 
12340178   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Fa za servis IT 05/2023  230,00 
vrátane DPH
dodatok č.1     25.05.2023  30.05.2023  26.5.2023 
12340092   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis 03/2023  230,00 
vrátane DPH
dodatokč.1     28.03.2023  30.03.2023  29.3.2023 
12340069   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 02/2023  230,00 
vrátane DPH
dodatok č.1     06.03.2023  10.03.2023  7.3.2023 
12340028   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 01/2023   230,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k ZM     30.01.2023  07.02.2023  30.1.2023 
12340423   Jana Šufliarska
Kriváň 595, 962 04 Kriváň
40146731  Fa za výpočtovú techniku - PC zostavy a multifunkčné zar.   7 387,10  
vrátane DPH
  97/2023  27.12.2023  28.12.2023  29.12.2023 
12340377   Jaroslav Kováč
Dubové č.86, 962 61 Dubové
43233953  Fa za revíziu plyn. zariadení   530,00 
vrátane DPH
  82/2023  04.12.2023  06.12.2023  5.12.2023 
12340061   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za odb. prehliadku bleskozvodov RD Korytárky   248,54 
vrátane DPH
  7/2023  23.02.2023  28.02.2023  24.2.2023 
12340060   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za odb.prehliadku bleskozvodov CDR Hriňová   267,91 
vrátane DPH
  6/2023  23.02.2023  28.02.2023  24.2.2023 
12340408   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta DT992BN  120,19 
vrátane DPH
  79/2023  08.12.2023  27.12.2023  14.12.2023 
12340407   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis vozidla DT095BB+STK,EK  567,00 
vrátane DPH
  79/2023  08.12.2023  27.12.2023  14.12.2023 
12340348   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis DT084BT  144,79 
vrátane DPH
  71/2023  06.11.2023  10.11.2023  9.11.2023 
12340255   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  oprava mot. vozidla DT 095BB   285,60 
vrátane DPH
  46/2023  16.08.2023  18.08.2023  17.8.2023 
12340254   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za opravu mot. vozidla DT511BG  223,00 
vrátane DPH
  45/2023  16.08.2023  18.08.2023  17.8.2023 
12340253   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za opravu mot. vozidla DT203AZ  255,00 
vrátane DPH
  44/2023  16.08.2023  18.08.2023  17.8.2023 
12340103   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za opravu DT992BN  100,00 
vrátane DPH
  15/2023  03.04.2023  05.04.2023  4.4.2023 
12340086   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  Fa za opravu bŕzd na DT687AU  280,00 
vrátane DPH
  08/2023  15.03.2023  17.03.2023  15.3.2023 
12340045   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis, STK+EK Dacia 511BG  679,90 
vrátane DPH
  02/2023  08.02.2023  10.02.2023  8.2.2023 
12340409   JŠ Travel s.r.o
Mierova 529/29, 985 54 Lovinobaňa
51249197  FA za autobusovú dopravu   230,00 
vrátane DPH
  88/2023  11.12.2023  27.12.2023  14.12.2023 
12340325   Komunálna poisťovňa Bratislava
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  Poistka PZP DT687AU  111,40 
vrátane DPH
ZM č. 6807611803    18.10.2023  24.11.2023  23.10.2023 
12340410   KOVOTYP s.r.o
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
35808705  Fa za plechové kanc. skrine 8 ks   1 368,86  
vrátane DPH
  91/2023   11.12.2023  27.12.2023  14.12.2023 
12340114   LC - net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Fa za internet 04/2023  13,00 
vrátane DPH
ZM 109/2013    06.04.2023  12.04.2023  26.4.2023 
12340388   LC - net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  FA za internet 12/2023   15,90 
vrátane DPH
  ZM 20230614/9003  05.12.2023  08.12.2023  5.12.2023 
12340344   LC - net s.ro
Adyho 2889/14, Lučenec 984 01
36647209  Fa za internet 11/2023   15,90 
vrátane DPH
ZM 20230614/9003    06.11.2023  10.11.2023  9.11.2023 
12340290   LC NET s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 10/2023  15,90 
vrátane DPH
ZM20191201    05.10.2023  10.10.2023  5.10.2023 
12340272   LC NET s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet PD 09/2023  15,90 
vrátane DPH
ZM20230614/9003    06.09.2023  08.09.2023  6.9.2023 
12340246   LC NET s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 08/2023 - PD   15,90 
vrátane DPH
ZM 20230614/9003    04.08.2023  11.08.2023  8.8.2023 
12340152   LC NET s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 05/2023   13,00 
vrátane DPH
ZM č. 109/2016    04.05.2022  11.05.2023  11.5.2023 
12340074   LC NET s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 03/2023  13,00 
vrátane DPH
ZM109/2016    06.03.2023  10.03.2023  7.3.2023 
12340038   LC NET s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 02/2023  13,00 
vrátane DPH
ZM109/2016    06.02.2023  10.02.2023  6.2.2023 
12340003   LC NET s.r.o
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 01/2023   13,00 
vrátane DPH
ZM109/2016    09.01.2023  11.01.2023  10.1.2023 
12340223   LC-net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 07/2023 + údržba   48,90 
vrátane DPH
109/2016     06.07.2023  12.07.2023  12.7.2023 
12340189   LC-net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet 06/2023   13,00  
vrátane DPH
ZM 1092016    06.06.2023  09.06.2023  12.6.2023 
12340261   LN Trade pod Sitnom s.r.o
A.Kmeťa č. 2, 969 01 Banská Štiavnica
53128966  FA za pobyt v tábore - DObrý štart   300,00 
vrátane DPH
  41/2023  28.08.2023  05.09.2023  6.9.2023 
12340208   LN Trade pod Sitnom s.r.o
A.Kmeťa č. 2, 969 01 Banská Štiavnica
53128966  FA za športové hry zamestnancov   200,00 
vrátane DPH
  27/2023  30.06.2023  10.07.2023  10.7.2023 
12340172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn dopl. + upomienka   300,14 
vrátane DPH
ZM P3386/2019    15.05.2023  24.05.2023  22.5.2023 
12340107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn 04/2023   940,31 
vrátane DPH
P3386/2019    06.04.2023  12.04.2023  24.4.2023 
12340104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn 03/2023   940,31 
vrátane DPH
ZM P3386/2019    03.04.2023  05.04.2023  4.4.2023 
12340034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn 02/2023  2032,73 
vrátane DPH
ZM P3386/2019    03.02.2023  10.02.2023  6.2.2023 
12340020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dobropis FA za plyn   3154,50  
vrátane DPH
P3386/2019    16.01.2023  09.02.2023  16.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť