Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240040 | Obec Čierny Balog Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
00313343 | Stravné a réžia za mesiac 01/2022, 5 žiakov, SUS6 | 95,80 bez DPH |
1/06/2022 | 8.2.2022 | 21.02.2022 | 10.2.2022 | |
12240039 | SANLUX s.r.o. Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava-Staré Mesto |
54174660 | Ochranné okuliare proti UV žiareniu 7ks. | 66,85 bez DPH |
14/EÚ/2022 | 8.2.2022 | 11.02.2022 | 10.2.2022 | |
12240038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava 01/2022 | 2222,30 vrátane DPH |
7.2.2022 | 03.03.2022 | 10.2.2022 | ||
12240037 | ZAHORKA Závodie 2/2, 976 56 Čierny Balog |
45025622 | Čistenie žumpy 1/2022 SUS4. | 574,13 vrátane DPH |
01/04/2022 | 04.2.2022 | 11.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240036 | STING-ENERGO, s.r.o. 29. augusta 29, 974 00 Banská Bystrica |
36619060 | Energetická služba za január 2022. | 306,- vrátane DPH |
7/2021 | 04.2.2022 | 14.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240035 | OZ Nervuška-ARTE Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava |
50335944 | Poplatok za webinár "Detská kresba"-2 zamestnanci. | 50,- bez DPH |
15/EÚ/2022 | 3.2.2022 | 17.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240034 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | Odobraté obedy deti SUS2 a SUS3 vrátane balenia za január 2022 | 240,07 bez DPH |
02/02/2022, 06/EÚ/2022 | 03.2.2022 | 16.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory+internet 01/2022 | 102,79 vrátane DPH |
3/2021,4/2021, 7/2020,8/2020 | 03.02.2022 | 24.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240032 | OZ Nervuška-ARTE Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava |
50335944 | Poplatok za odborný webinár "Detská kresba" - 2 zamestnanci. | 50,- bez DPH |
15/EÚ/2022 | 03.2.2022 | 17.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240031 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022. | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 02.2.2022 | 08.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240030 | Mgr. Jaroslava Mecková - JM fyzio Malinovského 1108/5, 977 01 Brezno |
50920481 | Rehabilitačné cvičenia pre ZŤP deti január 2022, SUS2 | 416,00 bez DPH |
01/02/2022 | 01.02.2022 | 13.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240029 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35, 977 01 Brezno |
37828452 | stravné - mesiac január 2022 SUS1,SUS4,SUS5,SUS6 | 234,46 bez DPH |
07/EÚ/2022,08/EÚ/2022,09/EÚ/2022,03/04/2022, | 1.2.2022 | 14.02.2022 | 8.2.2022 | |
12240028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn február 2022, SUS4, SUS1, kmeňová budova | 1253,35 vrátane DPH |
9/2019, 10/2019 | 01.2.2022 | 15.02.2022 | 7.2.2022 | |
12240027 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Ubytovanie v mesiaci február 2022 - SUS1, SUS4. | 10,- bez DPH |
02/01/2022, 04/04/2022 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 7.2.2022 | |
12240026 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Stravné za mesiac február- SUS1+SUS4 | 89,22 bez DPH |
01/01/2022, 05/04/2022 | 01.2.2022 | 09.02.2022 | 7.2.2022 | |
12240025 | Návrat, o.z. Pluhová 1, 831 03 Bratislava |
31746209 | Účastnícky poplatok na seminár „Vedenie prípadového stretnutia“ pre zamestnankyňu centra, ktorý sa uskutoční 28.1.2022. | 30,- bez DPH |
10/EÚ/2022 | 28.1.2022 | 28.01.2022 | 2.2.2022 | |
12240024 | Stavebné bytové družstvo Brezno Malinovského 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Nájomné 2/2022 SUS1 | 301,55 bez DPH |
41/2008-Zmluva o výkone správy | 28.1.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240023 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | nájomné 2/2022 SUS5 | 371,25 bez DPH |
1/2017 | 28.1.2022 | 31.01.2022 | 1.2.2022 | |
12240263 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 7/2022, odber.miesto:TDH 482/1 Valaská | 133,- vrátane DPH |
1/2022, príl.č.1-1.5.2022 | 27.1.2022 | 15.07.2022 | 8.7.2022 | |
12240022 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Nákup kompatibilných tonerov do tlačiarní pre zamestnancov správy centra | 473,90 vrátane DPH |
11/EÚ/2022 | 27.1.2022 | 08.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240021 | KREKA SK s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
47529148 | Servisné práce upgrade Win 7, inštalácia Win 10 | 122,76 vrátane DPH |
6/2021 | 102/EÚ/2021 | 26.1.2022 | 09.02.2022 | 1.2.2022 |
12240020 | ENERGIA M+M s.r.o. Nová Zábava 689/4A, 976 55 Ľubietová |
36028801 | Oprava a servis kotlov WOLF NG31E-70, vrátane materiálu v plynovej kotolni CDR Valaská, ul. Chalupkova 2, Valaská | 845,28 vrátane DPH |
133/EÚ/2021 | 26.1.2022 | 09.02.2022 | 1.2.2022 | |
PP/15/2022 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu- ročné 13.2.2022-12.2.2023 (Renault Trafic, Kia Ceed, Škoda Fábia, Nissan) | 567,96 bez DPH |
poist.zml.č. 6562361294 | 26.1.2022 | 12.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240019 | Ľubica Kráľová Malinovského 10, 977 01 Brezno |
40489515 | Činnosť technika PO a bezpečnostného technika 1/2022 | 120,00 bez DPH |
15/2021 | 25.1.2022 | 08.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240018 | KREKA SK s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
47529148 | Servis a údržba PC,NTB, mechanické práce, profilaktika PC, NTB. | 273,60 vrátane DPH |
6/2021 | 12/EÚ/2022 | 25.1.2022 | 09.02.2022 | 1.2.2022 |
12240017 | KREKA SK s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
47529148 | Nastavenie dátového prepojenia a ukladanie softip procesov-mesačné, štvrťročné a ročné výkazníctvo po preinštalácii Word 7 na Microsoft office Win10 vrátane servisného výjazdu. | 76,68 vrátane DPH |
12/EÚ/2022 | 25.1.2022 | 09.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | káblová televízia 2/2022 SUS 1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 24.1.2022 | 10.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240015 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | káblová televízia 2/2022 SUS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 24.1.2022 | 10.02.2022 | 1.2.2022 | |
12240014 | ENVICONSULT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina |
31604528 | Odvoz a zneškodnenie 18 kg zdravotníckeho odpadu | 72,00 vrátane DPH |
03/EÚ/2022 | 17.1.2022 | 26.01.2022 | 24.1.2022 | |
12240013 | Marcel Sitarčík - MARS Horná 22, 977 01 Brezno |
32229224 | Oprava kovania dverí v CD v kmeňovej budove CDR Valaská. | 66,- vrátane DPH |
05/EÚ/2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 14.1.2022 | |
PP3/2022 | Obec Valaská Námestie 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská |
00313904 | Komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004 | 286,- bez DPH |
Rozhodnutie č.1445 | 12.1.2022 | 26.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240012 | Marek Hlaváčik kominárske služby Hronské predmestie 6, 974 01 Banská Bystrica |
34986278 | Pravidelná polročná odborná prehliadka a čistenie dvojprieduchového komínového telesa, Chalupkova 2, Valaská a ročná odborná prehliadka a čistenie komínového telesa, Horná 41,Brezno | 180,- vrátane DPH |
01/EÚ/2022 | 11.01.2022 | 04.02.2022 | 14.1.2022 | |
12240011 | Slovanet, a.s. Zahrádnicka 151 Bratislava |
35954612 | paušálny poplatok OPTIK+poplatok za nájom Wifi router | 4,49 vrátane DPH |
8/2009, 16/2008 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240010 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | Káblová televízia,nájom DVB box január 2022 | 7,99 vrátane DPH |
D-1-27/2009 dod.k Zml.o pripoj. č. 27/2009 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | Prenájom P.O.BOX-u za 01-06/2022 | 47,40 vrátane DPH |
02/EÚ/2022 | 10.1.2022 | 10.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2021-31.12.2021, odber.miesto Krížno 27, Čierny Balog | 4225,24 vrátane DPH |
95/EÚ/2021 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2021-31.12.2021, odber.miesto Fraňa Kráľa 4, Brezno | 250,95 vrátane DPH |
95/EÚ/2021 | 10.01.2022 | 19.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2021-31.12.2021, odber.miesto Horná 41, Brezno | 134,14 vrátane DPH |
95/EÚ/2021 | 10.1.2022 | 19.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2021-31.12.2021, odber.miesto MPČĽ 18,Brezno | 99,53 vrátane DPH |
95/EÚ/2021 | 10.01.2022 | 19.01.2022 | 14.1.2022 | |
12240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.2021-31.12.2021, odber.miesto Chalupkova 2 Valaská | 667,97 vrátane DPH |
95/EÚ/2021 | 10.1.2022 | 20.01.2022 | 14.1.2022 |