Faktúry 2012 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240192   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV Balík Standart BR VAT za máj 2012 - VS-1  9,60 
vrátane DPH
8/2009    19.04.2012  10.05.2012 
11240140   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26 85101 Bratislava
35701722  káblová televízia byt Fraňa Kráľa č.4 Brezno  9,60 
vrátane DPH
16/2008    22.03.2012  10.04.2012 
11240139   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č.26 85101 Bratislava
35701722  káblová televízia byt MPČĽ 18 Brezno  9,60 
vrátane DPH
8/2009    22.03.2012  10.04.2012 
11240353   DIGI SLOVAKIA, sr.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  za káblovku TV balík Standart BR VAT/ 9/2012- VS 5  10,10 
vrátane DPH
16/2008    22.08.2012  10.09.2012 
11240446   DIGI SLOVAKIA,s.r.o
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  za káblovku - balík Standard BR VAT- november 2012 - VS 1  10,10 
vrátane DPH
8/2009    25.10.2012  10.11.2012 
11240193   DIGI SLOVAKIA,s.r.o
Rontgenova č. 26, 851 01 B ratislava
35701722  TV Balík Standard BR VAT za máj 2012  9,60 
vrátane DPH
16/2008    19.04.2012  10.05.2012 
11240237   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV Balík Standart BR VAT 6.2012 - VS 1  10,10 
vrátane DPH
8/2009    21.05.2012  10.06.2012 
11240032   EKOPOF, s.r.o.
Staronová č. 2B 96901 Banská Štiavnica
36001317  poschodová postel, komoda pre PNR  454,10 
vrátane DPH
  1/EU/2012  25.01.2012  27.01.2012 
11240537   ENERGIA M+M s.r.o.
Majerská cesta č. 98, 974 01 Banská Bystrica
36028801  Odborné prehliadka - revízia plynového kotla  230,89 
vrátane DPH
  52/EÚ/2012  17.12.2012  20.12.2012 
11240325   Hoda Stanislav -Hodastav
Podkoreňová č. 136, 97701 Brezno
41863712  za demontáž a montáž vane + vodoinštalačné, elektroinštalačné a stavebné práce - VS 2   650 
vrátane DPH
4/2012    27.07.2012  15.08.2012 
11240420   Ing. Ivan Slivka, Revízie tlakových a plynových zariadení
Lichardova č. 369/11, 977 01 Brezno
33921440  za odbornú prehliadku a skúšku plynového kotla + zaškolenie pracovníkov  65 
bez DPH
  33/EÚ/2012  08.10.2012  23.10.2012 
11240184   Ing. Stanislav Havlík - IDEA
Bratislavská 123, 911 01 Trenčín
35179252  registrácia DeD na WEB-stránke do 13.05.2012  19,08 
vrátane DPH
  15/EÚ/2012  13.04.2012  23.04.2012 
11240417   IURA EDITION spol. s.r.o.
Oravská č. 17, 821 09 Bratislava 2
31348262  za predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ november 2012-október 2013  64,66 
vrátane DPH
  37/EÚ/2012  05.10.2012  19.10.2012 
11240242   Ján Baksa - MONSTAV
Nová č. 347, 976 69 Pohorelá
33923477  za čistenie kanalizácie - DeD budova Chalupkova č.2   183 
bez DPH
  19/EÚ/2012  30.05.2012  08.06.2012 
11240534   JOB CONSULTING, s.r.o
Štiavnická č. 20, 949 01 Nitra
00000036  účastnícky poplatok za školenie  20 
bez DPH
  oznámenie osobného úradu-pozvánka  13.12.2012  14.12.2012 
11240283   Jozef Krbyla Autooprava
Partizánska cesta č. 529/14, 976 46 Valaská
10831771  za opravu Renault Trafic BR393AN  187 
vrátane DPH
  22/Eú/2012  22.06.2012  07.07.2012 
11240197   Jozef Krbyla Autooprava
Partizánska cesta č. 529/14, 976 46 Valaská
10831771  Oprava automobilu Renault ( výmena filtra, oleja)  86,50 
vrátane DPH
  17/EÚ/2012  23.04.2012  30.04.2012 
11240056   Jozef Krbyla Autooprava
Partizínska cesta č.529/14 976725 Valaská
10831771  oprava auta, spoluúčasť pri poistnom plnení  86,39 
vrátane DPH
  5/EU/2012  03.02.2012  15.02.2012 
11240318   Jozef Krbyla- AUTOOPRAVA
Partizánska cesta č. 529/14, 976 46 Valaská
10831771  za opravu Škoda Fabia BR 469AN  182 
vrátane DPH
  25/EÚ/2012  18.07.2012  01.08.2012 
11240158   Július Juraštík KLEMPO-DERATEX
Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota
30436192  Kominárske práce v DeD Valaská, Horná 41, 977 01 Brezno - VS 4  38,64 
vrátane DPH
  9/EÚ/2012  03.04.2012  13.04.2012 
11240160   Juraštík Július KLEMPO DERATEX
Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota
30436192  Kominárske práce DeD Valaská, Chalupkova 2  38,64 
vrátane DPH
  9/EÚ/2012  03.04.2012  13.04.2012 
11240491   KOLLMANN, s.r.o.
Černákova č. 16, 977 01 Brezno
36042137  realizácia náteru stien - byt VS 5  308,40 
vrátane DPH
  40/EÚ/12  20.11.2012  26.11.2012 
11240028   KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Piaristická č.16 91101 Trenčín
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Škoda Fabia, Renault trafic, prívesný vozík  118 
vrátane DPH
4/2011,9/2011    23.01.2012  13.02.2012 
11240316   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Piaristická č. 16, 974 01 Trenčín
  havarijné poistné - súbor - do 28.05.2013  266,04 
bez DPH
051-3042046    18.07.2012  19.07.2012 
11240513   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Trenčín
Piaristická č. 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  poistné- súbor motorových vozidiel ročné poistné 13.02.2013-12.02.2014  118 
bez DPH
6562361294    04.12.2012  13.02.2012 
11240366   Kráľová Ľubica
Malinovského č. 10, 977 01 Brezno
40489515  za služby bezpečnostného technika a technika PO  100 
bez DPH
10/2011    04.09.2012  30.09.2012 
11240161   Krbyla Jozef Autodoprava
Partizánska cesta č. 529/14, 976 46 Valaská
10831771  Oprava auta Škoda Fabia BR469AN  100 
vrátane DPH
  11/EÚ/2012  04.04.2012  18.04.2012 
11240553   KREKA , s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  Tonery - 2 ks - správa  62,68 
vrátane DPH
  54/EÚ/2012  28.12.2012  03.01.2013 
11240490   KREKA , s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  tlačiareň Canon MF3010 - p.riaditeľka  149,80 
vrátane DPH
  48/EÚ/12  20.11.2012  27.11.2012 
11240386   KREKA s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  za tonery - 2 ks( kopírka + tlačiareň )  57,30 
vrátane DPH
  30/EÚ/12  17.09.2012  21.09.2012 
11240295   KREKA s.r.o.
Śtúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  za inštaláciu softwaru  64,96 
vrátane DPH
  23/EÚ/2012  02.07.2012  10.07.2012 
11240185   KREKA s.r.o.
Štúrova č.22, 977 01 Brezno
36796778  tonery do tlačiarne- 5 ks, PR-3 ks , EÚ-1 ks, SÚ-1ks  181,55 
vrátane DPH
  14/EÚ/12  16.04.2012  20.04.2012 
11240143   KREKA s.r.o.
Štúrova č.22 97701 Brezno
36796778  toner epson c1100  84,40 
vrátane DPH
  7/EU/2012  22.03.2012  29.03.2012 
11240075   KREKA s.r.o.
Štúrova č. 22 97701 Brezno
36796778  oprava počítača  56,60 
vrátane DPH
  5/EU/2012  13.02.2012  20.02.2012 
11240074   KREKA s.r.o.
Štúrova č.22 97701 Brezno
36796778  oprava záložného zdroja  27,60 
vrátane DPH
  5/EU/2012  13.02.2012  20.02.2012 
11240539   KREKA, s.r.o.
Štúrova č. 22, 977 01 Brezno
36796778  tonery - 2 ks ( farebný + čierny)  78,96 
vrátane DPH
  53/EÚ/2012  18.12.2012  27.12.2012 
11240003   Ladislav Šramko SKLOMIX
Námeste 1.mája č.461 976 46 Valaská
32227612  drogéria a čistiace prostriedky VS 2  47,73  
vrátane DPH
03/2005    09.01.2012  23.01.2012 
11240474   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky - november 2012- 876 ks  2890,80 
bez DPH
28/2009  43/EÚ/12  08.11.2012  20.11.2012 
11240214   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  za stravné lístky  2798,40 
bez DPH
28/2009  18/EÚ/2012  07.05.2012  17.05.2012 
11240522   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky na mesiac december 2012 - 769 ks   2537,70 
bez DPH
  51/EÚ/12  07.12.2012  19.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť