Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340300   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka 12/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/20/30/2013    30.12.2013  30.12.2013  30.12.2013 
11340283   Školská jedáleň pre OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka 11/2013  52,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340282   OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie žiaka na internáte 11/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340244   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie,10/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    07.11.2013  16.11.2013  8.11.2013 
11340243   Šk.jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava žiaka, 10/2013  54,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    07.11.2013  16.11.2013  7.11.2013 
11340214   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  strava chovanca 09/2013  54,49 € 
vrátane DPH
zmluva č.AB09/20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340213   Odb.učilište internátne
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
00500810  ubytovanie za 09/2013  10,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340290   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava detí 12/2013  314,28 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    14.12.2013  do 27.12.2013  16.12.2013 
11340278   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 11/2013  413,88 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340238   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava 10/2013  486,44 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.11.2013  14.11.2013  7.11.2013 
11340218   DSS Hrabiny
Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava chovancov 09/2013  373,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20/02/2013    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340170   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa
00647951  strava chovancov, jún 2013  465,08 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-20-01/2013    03.07.2013  16.07.2013  3.7.2013 
11340121   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  stravovanie chovancov, apríl 2013  408,16 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.05.2013  09.05.2013  15.5.2013 
11340102   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava za marec 2013  453,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.01/2013    15.04.2013    15.4.2013 
1134078   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, N.Baňa
00647951  Fa za stravu 02/2013  327,72 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-01/2013  12.03.2013    12.3.2013 
11340025   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  Fa za stravovanie žiakov za 01/2013  293,56 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní starvovania č.01/2013    06.02.2013    6.2.2013 
11340134   Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
11927232  Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013  27,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    24.05.2013  31.05.2013  24.5.2013 
11340235   Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
00000012  prehliadky tlakových nádob  70,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    24.10.2013  21.11.2013  24.10.2013 
11340273   GARANCIA-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340237   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 10/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-07/2013    07.11.2013  08.11.2013  7.11.2013 
11340224   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 09/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    14.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340192   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, august 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340189   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO za 07/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340159   Grancia-P.Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/07/2013    10.7.2013  10.07.2013  10.7.2013 
11340132   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013    11.06.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340119   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,04/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013    07.05.2013  09.05.2013  7.5.2013 
11340193   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, august 2013  78,46 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.71/2013  09.09.2013  09.09.2013  9.9.2013 
11340148   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
14210207  strava chovancov, máj 2013  464,92 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013    14.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340137   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2013  14.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340125   Remeslo Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál pre potreby DeD  117,52 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2013  14.05.2013  14.05.2013  15.5.2013 
11340024   Remeslo A.Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 NOvá Baňa
14210207  Materiál do skupín na drobné opravy  25,93 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2013  06.02.2013    6.2.2013 
11340233   Elektro-music,Škvarka
Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízie elektrospotrebičov DeD  260,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    21.10.2013  28.10.2013  21.10.2013 
11340293   Diagn.centrum
Skalka 36,013 11 Liet.lúčka
00163341  strava 11 a 12/2013 na pobyte  112,98 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/40/2013    18.12.2013  20.12.2013  20.12.2013 
11340163   Diagnostické centrum
Lietavská Lúčka
00163341  strava, jún 2013  306,66 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-50/6/2013    03.07.2013  09.07.2013  3.7.2013 
11340057   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  Fa za stravné na pobyte v DC Liet.Lúčka za chovankyňu  263,62 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2013  28.02.2013    3.3.2013 
11340127   Technické služby
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
00185221  kovový kontajner, 2 kusy  55,99 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2013  14.05.2013  27.05.2013  15.5.2013 
11340011   Halvelandová Emília-HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
21000156  Fa za potraviny,sk.A  50,11 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.01.2013    16.1.2013 
11340001   Ladislav Škrváň
Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča
31062776  Fa za služby BOZP a PO za 12/2012  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007    07.01.2013    7.1.2013 
11340292   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  štátna pokladnica s prísluš.  1193,69 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013  20.12.2013 
11340274   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  str.lístky zamestnancov DeD  1567,50 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.12/2013  19.12.2013  23.12.2013  20.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť