Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340138   eScomp, M.Obrcian
Bernolákova,Nová Baňa
31730671  oprava kopírky,servisné práce Xerox-MFP 3000  18,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.63/2013  04.06.2013  06.06.2013 
11340137   Remeslo-Glezgová
Bernolákova 1867, Nová Baňa
14210207  materiál na údržbu, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2013  14.06.2013  14.06.2013 
11340137   SPP, a.s.
Mlynské NIvy 44/a,Bratislava
31730671  odber plynu pre DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o odádvke plynu pre DeD,č.AB09-2/2009    04.06.2013  11.06.2013 
11340136   Livonec, s.r.o.
Švermova 53 A,Banská Bystrica
31730671  kontrola a oprava hasiacich prístrojov   162,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013    04.06.2013  14.06.2013 
11340135   Le Cheque Dejeuner, sro
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI  1811,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2013  Objednávka č.5/2013  30.05.2013  05.06.2013 
11340134   Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
11927232  Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013  27,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    24.05.2013  31.05.2013 
11340133   Spojená škola elektrotechnická
Zvolenská cesta18, 975 32 Banská Bystrica
37956108  strava,máj 2013  79,89 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.57/2013  24.05.2013  03.06.2013 
11340132   Garancia-Peter Bakoš
Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, máj 2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013    11.06.2013  11.06.2013 
11340131   Spojená škola, Školská jedáleň
Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava, jún 2013  63,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.60/2013  15.05.2013  25.05.2013 
11340130   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00000356  mobilné telefóny, apríl 2013  49,02 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    15.05.2013  24.05.2013 
11340129   ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  stravovanie chovancov za 04/2013  340,64 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2013  15.05.2013  16.05.2013 
11340128   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000036  nedoplatok za el.energiu  1140,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    15.5.2013  17.05.2013 
11340127   Technické služby
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
00185221  kovový kontajner, 2 kusy  55,99 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2013  14.05.2013  27.05.2013 
11340126   Reedukačné centrum
Kpt.Nalepku,952 80 Vráble
00181315  pobyt v RC 04/2013  71,95 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/6/2012    14.05.2013  16.05.2013 
11340125   Remeslo Glezgová
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa
14210207  materiál pre potreby DeD  117,52 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340124   Spojená škola ubytovanie
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca na internáte  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2013  14.05.2013  28.05.2013 
11340123   Materská škola
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
00000378  strava chovanca za 04/2013  23,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340122   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
00000378  režijné náklady 04/2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2013  14.05.2013  14.05.2013 
11340121   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  stravovanie chovancov, apríl 2013  408,16 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    07.05.2013  09.05.2013 
11340120   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova10 825 13 BA
35763469  pevná linka,apríl 2013  200,71 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    07.05.2013  09.05.2013 
11340119   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,04/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013    07.05.2013  09.05.2013 
11340118   SPP, a.s
Mlynské Nivy 44/a,BA 26
35815256  dodávka plynu pre DeD  1054,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB 09-2/2009    07.05.2013  09.05.2013 
11340117   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.05.2013  15.05.2013 
11340116   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2006    07.05.2013  15.05.2013 
11340115   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
36403008  el.energia, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.BA09-13/2006    07.05.2013   
11340114   Spojená škola elektrotechnická
Zvolenská cesta 18,BB
37956108  strava,apríl 2013  77,72 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.46/2013  07.05.013  09.05.2013 
11340113   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  A4 papier,30 balíkov  69,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.51/2013  07.05.013  09.05.2013 
11340112   Reedukačné centrum ZM
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  strava za chovankyňu za apríl 2013  77,40 € 
vrátane DPH
Dohoda č.4/2013    26.04.2013   
11340111   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov za 04/2013 + zamestnancov NP DEI  1877,70 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.4/2013  26.04.2013  30.04.2013 
11340110   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Fa za kancelárske potreby DeD  239,76 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.44/2013  17.04.2013   
11340108   Spojená škola, Školská jedáleň
Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava žiaka, máj 2013  72,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2013  15.10.2013   
11340107   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefón+internet  51,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    15.10.2013   
11340106   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  strava za pobyt v RC za 03/2013  75,33 € 
vrátane DPH
  Objednávka 37/2013  15.04.2013   
11340105   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telefóny-pevná linka  268,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.04.2013   
11340104   EKOTRANZ, s.r.o.
Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
31632262  odvoz kalov zo septikov= 3 fúry  288,00 € 
vrátane DPH
    15.04.20.2013   
11340103   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  office home and business, toner xerox  367,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.51/2013  15.04.2013   
11340102   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava za marec 2013  453,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.01/2013    15.04.2013   
11340101   Materská škola
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  režijné náklady za 03/2013  1,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2013  15.04.2013  10.04.2013 
11340100   Materská škola Nábrežná
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
37833910  strava za 1 dieťa   21,42 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2013  14.04.2013  10.04.2013 
11340099   Reedukačné centrum ZM
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  strava za marec 2013 za 1 chovankyňu  54,18 € 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2013    15.04.2013  17.04.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť