Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440079   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    06.05.2014  do 15.5.2014 
11440060   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  el.energia DeD apríl 2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2014  do 15.04.2014 
11440033   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD 03/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    10.03.2014  do 15.03.2014 
11440022   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD    10.02.2014  do 28.02.2014 
11440164   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce-Nálepkova 13  529,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  05.09.2014  do 16.09.2014 
11440231   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD  481,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440142   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske a natieračské práce DeD  447,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.22/2014  29.07.2014  12.08.2014 
11440246   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov Špec.školy 12/2014  431,60 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440065   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 03/2014  406,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    11.04.2014  do 16.042014 
11440070   ZŠ J.Zemana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy chovancov 03/2014  396,64 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2014    17.4.2014  do 25.04.2014 
11440023   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 1/2014  396,80 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-01/2014    10.02.2014  do 17.02.2014 
11440235   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa
34774017  benzínová kosačka+olej  353,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.42/2014  04.12.2014  17.12.2014 
11440181   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 09/2014  344,12 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.10.2014  16.10.2014 
11440118   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady  327,15 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    11.06.2014  18.06.2014 
11440133   ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
  strava žiakov 06/2014  323,40 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    04.07.2014  15.07.2014 
11440042   Domov sociálnych služieb
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 02/2014  313,72 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    10.03.2014  do 19.03.2014 
11440106   Domov soc.služieb
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava žiakov 05/2014  311,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2013    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440032   Základná škola J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 01/2014  308,55 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/31/2013    14.02.2014  do 21.0.2014 
11440221   Zákl.škola J.Zemana, ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 10/2014  305,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    21.11.2014  27.11.2014 
11440252   ZŠ J.Zemana
Školská 6,968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 11/2014  284,43 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.12.2014  26.12.2014 
11440256   Reedukačné centrum
Veľké Leváre1106, 908 73 V.Leváre
00181315  strava chovanca na pobyte v RC 10/11/12/2014  273,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//09/2014    15.12.2014  17.12.2014 
11440188   ZŠ J.zermana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy žiakov 09/2014  271,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    09.10.2014  20.10.2014 
11440127   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 06/2014  270,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    03.07.2014  14.07.2014 
11440082   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava,04/2014  270,58 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.05.2014  do 19.05.2014 
11440080   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava zam.04/2014  266,41 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    06.05.2014  do 16.05.2014 
11440019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  261,20 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2006    10.02.2014  do 17.02.2014 
11440048   Základná škola J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 02/2014  259,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/1/2014    11.03.2014  do 20.03.2014 
11440007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  254,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.01.2014  do 17.01.2014 
11440253   ZŠ J.Zemana
Školská 6,968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 12/2014  228,74 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.12.2014  26.12.2014 
11440189   ELPROM, s.r.o.
N.Baňa
36643939  revízie elektrosinštalácií DeD  228,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    10.10.2014  21.10.2014 
11440016   Operačné stred.ZZS SR
Trnavská cesta 8/A,820 05 BA
36076643  kurz prvej pomoci  225,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.2/2014  10.02.2014  10.02.2014 
11440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  217,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.03.2014  do 17.03.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014 
11440084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,04/2014  211,97 eur 
vrátane DPH
Zmnluva č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 19.05.2014 
11440066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,03/2014  211,45 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.04.2014  do 17.04.2014 
11440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,05/2014  209,14 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.06.2014  do 17.06.2014 
11440250   REMESLO TERMÁL,s.r.o.
Vyhne 249, 966 02 Vyhne
366504512  Relax.služby-52 osôb  208,00 € 
vrátane DPH
Darovacia zmluva  Objednávka 41/2014  12.12.2014  11.12.2014 
11440145   ŚTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa
30176018  doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť  200,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.21/2014  31.07.2014  12.08.2014 
11440204   ELPROM NB, s.r.o.
Legionárska 35, 968 01 N.Baňa
36643939  oprava poškodenej elektroinštalácie DeD  198,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.10.2014  10.11.2014 
11440257   ŠTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh,96801 Nová Baňa
30176018  N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar"  189,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2014  17.12.2014  29.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť