Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440248   eScomp, s.r.o.
Bernolákova, Nová Baňa
40537145  HP PC+monitor BENQ+servisné práce+Externý disk  780,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2014  11.12.2014  19.12.2014 
11440187   eScomp, s.r.o.
Bernolákova, Nová Baňa
40537145  servis PC + tonery  148,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2014  09.10.2014  19.10.2014 
11440123   FOLART,s.r.o.
Tekovská Breznica 430, 966 52
36829102  pečiatka L20, 2 ks  36,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.20/2014  24.06.2014  08.07.2014 
11440157   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 08/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.09.2014  14.09.2014 
11440146   GARANCIA-Bakoš Peter
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 07/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    07.08.2014  do 10.08.2014 
11440229   GARANCIA-Pater Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 11/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    04.12.2014  10.12.2014 
11440206   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
12607835  služby technika BOZP a PO, 10/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    05.11.2014  10.11.2014 
11440177   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 09/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.10.2014  do 10.10.2014 
11440132   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 06/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    01.07.2014  10.07.2014 
11440098   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 35,96801 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO,5/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2014    05.06.2014  do 10.06.2014 
11440081   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, 04/2014  79,20 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    06.05.2014  do 10.05.2014 
11440056   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO, marec 2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    02.04.2014  do 10.04.2014 
11440037   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 02/2014  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.03.2014  10.03.2014 
11440017   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
35678402  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.02.2014  10.02.2014 
11340003   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa
12607835  služby BOZP a PO 12/2013  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    08.01.2014  do 10.01.2014 
11440057   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI  1032,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.1/2014/NP DEI  24.3.2014  do 18.05.2014 
11440235   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
12607355  revízie tlakových nádobv DeD  155,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    04.12.2014  18.12.2014 
11440175   Ján Bedenský -DERATA
Brehy 79, 968 01 Nová baňa
10931457  deratiz.práce DeD  24,50 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2014  29.09.2014  09.10.2014 
11440235   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa
34774017  benzínová kosačka+olej  353,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.42/2014  04.12.2014  17.12.2014 
11440121   Ján Kavecký-ŽALÚZIE
Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom
44713975  CISO žalúzie s montážou,2 ks  44,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/1/2014  17.06.2014  18.06.2014 
11440224   Ján Klonga-stolár
Brehy 376, 968 01 Nová Baňa
43834434  postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D  888,00 € 
vrátane DPH
  samost.hospod.sk.D  25.11.2014  07.12.2014 
11440169   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce, skupina B  588,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  16.09.2014  30.09.2014 
11440164   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce-Nálepkova 13  529,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  05.09.2014  do 16.09.2014 
11440142   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske a natieračské práce DeD  447,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.22/2014  29.07.2014  12.08.2014 
11440216   KAMEA, Ing.Milkovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC  16,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    12.11.2014  17.11.2014 
11440254   Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC
Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa
11927232  revízie komíno DED v 2014  24,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/16/2013    15.12.2014  31.12.2014 
11440008   KOMPRAC-Hudec
Bernolákova 11,968 01 Nová Baňa
11927232  revízie komínov DeD  24,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/16/2013    26.02.2014  do 05.03.2014 
11440051   Le Cheque dejeuner, s.r.o
Tomášikova,BA
36328057  stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014  1861,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.3/2014  28.03.2014  do 31.03.2014 
11440258   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 2/D,Bratislava
31396674  stravné lístky zam.-cov ,12/2014  1893,59 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2014    17.12.2014  15.01.2015 
11440227   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova23/D, 821 01 BA
31396674    2018,11 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/28/2014  Objednávka č.11/2014  27.11.2014  25.12.2014 
11440205   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014  2.234,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2014  Objednávka č.10/2014  30.10.2014  27.11.2014 
11440174   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014  1864,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2014/SL  29.09.2014  26.10.2014 
11440154   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2014  1364,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  27.08.2014  25.09.2014 
11440126   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014  1904,40 eur 
vrátane DPH
Dohoda o pristúp.k RD  Objednávka č.06/2014  30.06.2014  26.07.2014 
11440096   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014  1972,80 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.05/2014  28.05.2014  do 26.06.2014 
11440014   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014  1834,80 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  objednávka č.01/2014  30.01.2014  do 27.02.2014 
11440009   Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 02/2014,479 ks  1580,70 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda,Zmluva o pristúpení k RD    28.02.2014  do 28.03.2014 
11440141   Le Cheue Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov 07/2014  1033,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.07/2014,RD  28.07.2014  27.08.2014 
11440060   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  el.energia DeD apríl 2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    08.04.2014  do 15.04.2014 
11440079   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    06.05.2014  do 15.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť