Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440228   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.39/2014  21.11.2014  05.12.2014  27.11.2014 
11440203   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2014  27.10.2014  05.11.2014  28.10.2014 
11440178   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti 24.-26.9.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2014  06.10.2014  do 10.10.2014  6.10.2014 
11440099   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti, máj 2014  118,80  
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2014  05.06.2014  do 13.06.2014  5.6.2014 
11440068   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti pre DeD  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  14.04.2014  do 23.04.2014  14.4.2014 
11440024   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  tréning manaž.zručností január 2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.3/2014  10.02.2014  do 14.02.2014  10.2.2014 
11440250   REMESLO TERMÁL,s.r.o.
Vyhne 249, 966 02 Vyhne
366504512  Relax.služby-52 osôb  208,00 € 
vrátane DPH
Darovacia zmluva  Objednávka 41/2014  12.12.2014  11.12.2014  15.12.2014 
11440239   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  189,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440238   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Nálepkova 13  125,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440237   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody Nemocničná 8  46,27 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB
36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
11440162   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Nemocničná 8  32,42 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
11440161   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody,stočné- Nálepkova 13  67,55 € 
vrátane DPH
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
114400104   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nálepkova 13  132,23 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
114400103   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nemocničná 8  53,98 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
114440035   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  odber vody, Nemocničná 8  95,82 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440034   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 80 BB
36644030  odber vody, Nálepkova 13  154,39 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440013   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  129,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-6/2006    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440204   ELPROM NB, s.r.o.
Legionárska 35, 968 01 N.Baňa
36643939  oprava poškodenej elektroinštalácie DeD  198,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.10.2014  10.11.2014  28.10.2014 
11440189   ELPROM, s.r.o.
N.Baňa
36643939  revízie elektrosinštalácií DeD  228,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    10.10.2014  21.10.2014  14.10.2014 
9000748364   Slovenská pošta
Banská Bystrica
36631124  poštové poukazy na účet, 300 ks  8,87 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.7/1/2014  16.4.2014  do 22.5.2014  30.4.2014 
11440010   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie, Nál.13  -20,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
11440009   SSE,a.s.
Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  -7,09 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
11440008   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie  -544,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014  21.1.2014 
11440158   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "PORADCA 2015"  29,40 € 
vrátane DPH
ponuka-akcia    05.09.2014  do 16.01.2015  8.9.2014 
11440151   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  predplatné "Poradca 2015"  29,40 eur 
vrátane DPH
  ponuka  11.08.2014  do 22.08.2014  11.8.2014 
11440011   Poradca, s.r.o,
ri Celulózke 40, 01001 Žilina
36371271  predplatné "PORADCA 2014"  29,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka  21.01.2014  do 12.06.2014  21.1.2014 
11440001   Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  "Poradca 2014"-predplatné ročníka 2014  29,40 € 
vrátane DPH
    08.01.2014  do 09.01.2014  8.1.2014 
11440057   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI  1032,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.1/2014/NP DEI  24.3.2014  do 18.05.2014  28.3.2014 
11440051   Le Cheque dejeuner, s.r.o
Tomášikova,BA
36328057  stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014  1861,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.3/2014  28.03.2014  do 31.03.2014  28.3.2014 
11440016   Operačné stred.ZZS SR
Trnavská cesta 8/A,820 05 BA
36076643  kurz prvej pomoci  225,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.2/2014  10.02.2014  10.02.2014  10.2.2014 
11440092   REDUSCH-Dušan Mucha
Školská 40, 968 01 Nová Baňa
36039080  pracovné odevy - údržbár  111,74 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2014  27.05.2014  do 27.05.2014  27.5.2014 
11440155   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služobné mobily DeD, 07/2014  52,78 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/10/2014    27.08.2014  24.08.2014  8.9.2014 
11440116   ORANGE a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35897270  služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely  1,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/11/2014    11.06.2014  17.06.2014  11.6.2014 
11440087   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35897270  služ.mobily DeD 04/2014  42,91 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/06/2014    12.05.2014  do 24.05,2014  12.5.2014 
11440232   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DED  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    04.12.2014  19.12.2014  4.12.2014 
11440209   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,BA
35815256  odber plynu DeD, 10/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.11.2014  18.11.2014  5.11.2014 
11440183   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.10.2014  20.10.2014  6.10.2014 
11440159   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.09.2014  do 15.09.2014  8.9.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť