Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440227   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova23/D, 821 01 BA
31396674    2018,11 € 
vrátane DPH
Zmluvač.AB09-20/28/2014  Objednávka č.11/2014  27.11.2014  25.12.2014 
11440205   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014  2.234,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2014  Objednávka č.10/2014  30.10.2014  27.11.2014 
11440174   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014  1864,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2014/SL  29.09.2014  26.10.2014 
11440154   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov 08/2014  1364,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  27.08.2014  25.09.2014 
11440141   Le Cheue Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zam.-cov 07/2014  1033,20 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.07/2014,RD  28.07.2014  27.08.2014 
11440126   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014  1904,40 eur 
vrátane DPH
Dohoda o pristúp.k RD  Objednávka č.06/2014  30.06.2014  26.07.2014 
11440096   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D,821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014  1972,80 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.05/2014  28.05.2014  do 26.06.2014 
11440009   Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 02/2014,479 ks  1580,70 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda,Zmluva o pristúpení k RD    28.02.2014  do 28.03.2014 
11440014   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA
31396674  stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014  1834,80 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  objednávka č.01/2014  30.01.2014  do 27.02.2014 
11440122   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
31592503  PMPP na rok 2015-predplatné  73,34 eur 
vrátane DPH
    17.06.2014  30.06.2014 
11440200   Auto Adex, s.r.o.
Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen
31613489  servis.prehliadka po 3 r.  158,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2014  24.10.2014  29.10.2014 
11440015   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 ZVOLEN
31628605  kopír.papier A4  66,00 € 
vrátane DPH
    30.01.2014  do 29.03.2014 
11440222   Diagnostické centrum
Slovinska 1,821 04 BA
31750338  pobyt chovanca v zariadení  57,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    21.11.2014  26.11.2014 
11440197   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  služby na pobyte chovanca  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2014    22.10.2014  24.10.2014 
11440135   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, 821 04 BA
31750338  strava chovanca na pobyte  67,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20//12/2014    07.07.2014  do 17.07.2014 
11440202   Zuzana Zimová
Láb 273, 900 67 Láb
32073046  individ. supevízia psychológa, 2 hod.  76,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.34/2014  27.10.2014  05.11.2014 
11440168   Zuzana Zimová
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  individuálna supervízia, 2 hodiny  60,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.27/2014  16.09.2014  28.09.2014 
11440216   KAMEA, Ing.Milkovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC  16,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/08/2014    12.11.2014  17.11.2014 
11440251   Anna Krídlová,Text.výroba
Námestie SNP 809, 908 85 Brodské
33044368  Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne  147,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2014  12.12.2014  19.12.2014 
11440235   Ján Ďurček-ORBIS
Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa
34774017  benzínová kosačka+olej  353,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.42/2014  04.12.2014  17.12.2014 
11440225   Dušan Volf-AUTOCENTRUM
Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa
34775935  prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/  6,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.11.2014  02.12.2014 
11440017   GARANCIA-Peter Bakoš
Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa
35678402  služby BOZP a PO  79,20 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/07/2013    10.02.2014  10.02.2014 
11440245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35691270  služ.mobily 11/2014  81,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.12.2014  24.12.2014 
11440217   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD, 10/2014  86,47 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    12.11.2014  24.11.2014 
11440195   ORANGE, a.s.
Bratislava
35697270  služ.mobily 09/2014  90,52 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    13.10.2014  24.10.2014 
11440167   ORANGE SLovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služobné mobily DeD  69,78 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/10/2014    11.09.2014  do 24.09.2014 
11440140   ORANGE,a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  služ.mobily DeD  82,69 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-11/2014    11.07.2014  do 24.07.2014 
11440067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  mobilné tel.DeD-služobné,03/2014  33,64 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    11.04.2014  do 24.04.2014 
11440049   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné telefóny DeD  42,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    13.03.2014  do 25.03.2014 
11440031   Orange Slovensko ,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služobné mobily DeD  32,08 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-1/2010    14.02.2014  do 24.02.2014 
11440006   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služibné mobily DeD,dec.2013  31,38 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    15.01.2014  do 24.01.2014 
11440234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovaie-preplatok  -1283,07 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    21.11.2014  29.12.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755518,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-20/47/2013  05.09.2014  do 15.09.2014 
11440149   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD,08/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.08.2014  do 15.08.2014 
11440128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie 07/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.Ab09-20/47/2013    03.07.2014  15.07.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014 
11440079   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    06.05.2014  do 15.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť