Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440050   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky tovar pre DeD  124,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2014  21.03.2014  do 18.05.2014  21.3.2014 
11440238   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Nálepkova 13  125,21 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/43/2013    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440102   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 BB
36644030  vodné,stočné, Moyzesova 39  125,63  
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
11440013   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  129,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-6/2006    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
114400104   StVPS
Partizánska 5,BB
36644030  vodné,stočné, Nálepkova 13  132,23 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok    05.06.2014  do 27.06.2014  5.6.2014 
11440025   Nazaret-Ing.Kurek
Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa
46369462  doména+webhosting na rok 2014  144,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2012  10.02.2014  do 14.02.2014  10.2.2014 
11440251   Anna Krídlová,Text.výroba
Námestie SNP 809, 908 85 Brodské
33044368  Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne  147,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2014  12.12.2014  19.12.2014  15.12.2014 
11440187   eScomp, s.r.o.
Bernolákova, Nová Baňa
40537145  servis PC + tonery  148,60 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2014  09.10.2014  19.10.2014  14.10.2014 
11440083   Mgr.Andrea Juhásová,PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
37856626  skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút  148,50 eur 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 21.05.2014  9.5.2014 
11440034   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 80 BB
36644030  odber vody, Nálepkova 13  154,39 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013    28.02.2014  do 28.03.2014  28.2.2014 
11440235   Ing.Anton Adamec-RTZ
Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
12607355  revízie tlakových nádobv DeD  155,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/20/2013    04.12.2014  18.12.2014  4.12.2014 
11440172   XEPAP, sro
Jesenského 4703, ZV
31628605  kancel.potreby DeD  156,02 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  Objednávka č.28/2014  23.09.2014  do 17.11.2014  23.9.2014 
11440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD, 11/2014  158,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    03.12.2014  17.12.2014  11.12.2014 
11440200   Auto Adex, s.r.o.
Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen
31613489  servis.prehliadka po 3 r.  158,39 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2014  24.10.2014  29.10.2014  24.10.2014 
11440165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné liky DeD  159,70 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.09.2014  17.09.2014  9.9.2014 
11440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,10/2014  160,34 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    12.11.2014  18.11.2014  12.11.2014 
11440186   Slovak Telekom,a.s.
Bratislava
9766677929  pevné linky DeD  160,94 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/02/2006    09.10.2014  17.10.2014  13.10.2014 
11440163   StVPS
Partizánska cesta 5, 974 01 BB
36644030  vodné, stočné - Moyzesova 39  162,01 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    05.09.2014  do 21.09.2014  8.9.2014 
11440150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD,07/2014  162,16 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.08.2014  do 18.08.2014  11.8.2014 
11440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 BA
35763469  pevné linky DeD  187,34 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    08.07.2014  do 17.07.2014  8.7.2014 
11440257   ŠTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh,96801 Nová Baňa
30176018  N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar"  189,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2014  17.12.2014  29.12.2014  18.12.2014 
11440239   StVPS,a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  189,54 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-6/2006    04.12.2014  28.12.2014  4.12.2014 
11440204   ELPROM NB, s.r.o.
Legionárska 35, 968 01 N.Baňa
36643939  oprava poškodenej elektroinštalácie DeD  198,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2014  27.10.2014  10.11.2014  28.10.2014 
11440145   ŚTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa
30176018  doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť  200,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.21/2014  31.07.2014  12.08.2014  31.7.2014 
11440250   REMESLO TERMÁL,s.r.o.
Vyhne 249, 966 02 Vyhne
366504512  Relax.služby-52 osôb  208,00 € 
vrátane DPH
Darovacia zmluva  Objednávka 41/2014  12.12.2014  11.12.2014  15.12.2014 
11440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,05/2014  209,14 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.06.2014  do 17.06.2014  11.6.2014 
11440084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,04/2014  211,97 eur 
vrátane DPH
Zmnluva č.AB09-02/2006    09.05.2014  do 19.05.2014  9.5.2014 
11440066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
35763469  pevné linky DeD,03/2014  211,45 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    11.04.2014  do 17.04.2014  11.4.2014 
11440147   Elektro-Music,J.Škvarka
Vršky 28, 968 01 Nová Baňa
14211734  revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova  216,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/15/2013    07.08.2014  do 19.08.2014  7.8.2014 
11440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  217,50 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    10.03.2014  do 17.03.2014  10.3.2014 
11440016   Operačné stred.ZZS SR
Trnavská cesta 8/A,820 05 BA
36076643  kurz prvej pomoci  225,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.2/2014  10.02.2014  10.02.2014  10.2.2014 
11440253   ZŠ J.Zemana
Školská 6,968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 12/2014  228,74 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    15.12.2014  26.12.2014  15.12.2014 
11440189   ELPROM, s.r.o.
N.Baňa
36643939  revízie elektrosinštalácií DeD  228,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/14/2013    10.10.2014  21.10.2014  14.10.2014 
11440007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  254,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2006    15.01.2014  do 17.01.2014  15.1.2014 
11440048   Základná škola J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava žiakov 02/2014  259,92 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/1/2014    11.03.2014  do 20.03.2014  11.3.2014 
11440019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky DeD  261,20 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2006    10.02.2014  do 17.02.2014  10.2.2014 
11440080   ZŠ J.Zemana,ŠJ
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  strava zam.04/2014  266,41 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    06.05.2014  do 16.05.2014  6.5.2014 
11440127   Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  strava žiakov 06/2014  270,90 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    03.07.2014  14.07.2014  3.7.2014 
11440082   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa
00647951  strava,04/2014  270,58 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    06.05.2014  do 19.05.2014  6.5.2014 
11440188   ZŠ J.zermana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy žiakov 09/2014  271,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    09.10.2014  20.10.2014  14.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť