Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440013   StVPS
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody, Moyzesova 39  129,54 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-6/2006    28.02.2014  do 28.03.2014 
11440237   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  odber vody Nemocničná 8  46,27 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/42/2013    04.12.2014  28.12.2014 
11440018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu za DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    10.02.2014  do 17.0.2014 
11440209   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,BA
35815256  odber plynu DeD, 10/2014  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.11.2014  18.11.2014 
11440148   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 08/2014   
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    07.08.2014  do15.08.2014 
11440232   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DED  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    04.12.2014  19.12.2014 
11440183   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.10.2014  20.10.2014 
11440159   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.09.2014  do 15.09.2014 
11440101   SPP,a.s.
Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  926,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.06.2014  do 16.06.2014 
11440078   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA
35815256  odber plynu 5/2014  926,00 eur 
bez DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    06.05.2014  do 15.5.2014 
11440079   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    06.05.2014  do 15.5.2014 
11440105   MAGNA EA
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie,DED 06/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.06.2014  do 15.06.2014 
11440010   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie, Nál.13  -20,26 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014 
11440009   SSE,a.s.
Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  -7,09 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014 
11440149   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD,08/2014  560,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    07.08.2014  do 15.08.2014 
11440207   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD, 11/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    05.11.2014  15.11.2014 
11440033   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD 03/2014  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    10.03.2014  do 15.03.2014 
11440234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755518,921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
  Zmluva č.AB09-20/47/2013  05.09.2014  do 15.09.2014 
11440022   MAGNA E.A.,s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD    10.02.2014  do 28.02.2014 
11440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Piešťany
35743565  odber el.energie DeD  560,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/47/2013    09.10.2014  15.10.2014 
11440008   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
36403008  odber el.energie  -544,04 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-11/2004    21.01.2014  do 28.01.2014 
11440118   ZŠ J.Zemana
Školská 6, 968 01 Nová Baňa
37831879  obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady  327,15 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2013    11.06.2014  18.06.2014 
11440231   DSS Hrabiny
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
00647951  obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD  481,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/01/2014    04.12.2014  15.12.2014 
11440188   ZŠ J.zermana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy žiakov 09/2014  271,62 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/17/2014    09.10.2014  20.10.2014 
11440070   ZŠ J.Zemana
Školská, Nová Baňa
37831879  obedy chovancov 03/2014  396,64 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/31/2014    17.4.2014  do 25.04.2014 
11440057   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI  1032,79 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.1/2014/NP DEI  24.3.2014  do 18.05.2014 
11440257   ŠTRBA-DOPRAVCA
Čierny lúh,96801 Nová Baňa
30176018  N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar"  189,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2014  17.12.2014  29.12.2014 
11440067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 BA
35697270  mobilné tel.DeD-služobné,03/2014  33,64 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-1/2010    11.04.2014  do 24.04.2014 
11440099   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti, máj 2014  118,80  
vrátane DPH
  Objednávka č.17/2014  05.06.2014  do 13.06.2014 
11440203   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2014  27.10.2014  05.11.2014 
11440228   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.39/2014  21.11.2014  05.12.2014 
11440068   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti pre DeD  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.8/2014  14.04.2014  do 23.04.2014 
11440178   5S,s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 BA
36744271  manaž.zručnosti 24.-26.9.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2014  06.10.2014  do 10.10.2014 
11440044   5S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
367444271  manaž.zručnosti 03.-05.03.2014  118,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.04/2014   10.03.2014  do 19.03.2014 
11440169   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce, skupina B  588,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  16.09.2014  30.09.2014 
11440164   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske práce-Nálepkova 13  529,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.25/2014  05.09.2014  do 16.09.2014 
11440142   Jana Pittnerová
Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa
44563515  maliarske a natieračské práce DeD  447,00 eur 
vrátane DPH
  Objednávka č.22/2014  29.07.2014  12.08.2014 
11440139   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom
42313368  letný tábor pre 14 detí DeD  2772,00 eur 
vrátane DPH
Zmluva č.AB9-20/13/2014    08.07.2014  do 12.07.2014 
11440016   Operačné stred.ZZS SR
Trnavská cesta 8/A,820 05 BA
36076643  kurz prvej pomoci  225,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.2/2014  10.02.2014  10.02.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť