Faktúry 2016 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640364   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hovory + internet 10/2016  145,04 
vrátane DPH
7/2016,13/2016,14/2016    08.11.2016  29.11.2016  14.11.2016 
11640042   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hovory + internet 1/2016  125,11 
vrátane DPH
15/2009,10/2010,7/2012    09.02.2016  03.03.2016  17.2.2016 
11640035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hovory + internet 1/2016  89,99 
vrátane DPH
7/2014, D1-8/2014,9/2014,10/2014    08.02.2016  24.02.2016  11.2.2016 
11640060   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ľupča
17336180  Hospitalizačný poplatok za pobyt v zariadení - 7 detí 22.02..-14.03.2016  140,- 
bez DPH
  01/06/2016  22.02.2016  07.03.2016  23.2.2016 
11640267   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  fa za mobilné telefony  4,- 
vrátane DPH
    17.8.2016  28.08.2016  23.8.2016 
11640259   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  fa za hovory+internet júl  126,35 
vrátane DPH
15/2009,10/2010,7/2012    4.8.2016  28.08.2016  23.8.2016 
11640110   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 973 ks - apríl/2016  3.697,40 
vrátane DPH
  16/EÚ/2016  04.04.2016    8.4.2016 
11640109   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 894 ks - marec/2016  3.397,20 
vrátane DPH
  15/EÚ/2016  04.04.2016  15.04.2016  8.4.2016 
11640186   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 888 ks na jún 2016  3.374,40 
bez DPH
  29/EÚ/2016  9.6.2016  03.07.2016  17.6.2016 
11640380   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 15 ks - nový zamestnanec  57,- 
bez DPH
  52/EÚ/2016  21.11.2016  16.12.2016  25.11.2016 
11640310   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 827 ks - 10/2016  3.142,60 
bez DPH
  47/EÚ/2016  30.09.2016  02.11.2016  13.10.2016 
11640418   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky -12/2016  19,- 
bez DPH
  56/EÚ/2016  19.12.2016  18.01.2017  30.12.2016 
11640152   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 912 ks  3.465,60 
bez DPH
  23/EÚ/2016  06.05.2016  30.05.2016  9.5.2016 
11640393   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 794 ks  3.017,20 
bez DPH
  53/EÚ/2016  30.11.2016  04.01.2017  22.12.2016 
11640350   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 11/2016 -793 ks  3.013,40 
bez DPH
  49/EÚ/2016  03.11.2016  31.10.2016  11.11.2016 
11640282   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 9/2016 - 720 ks  2.736,- 
bez DPH
  43/EÚ/2016  31.08.2016  05.10.2016  14.9.2016 
11640224   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 755 ks - júl 2016  2.869,- 
bez DPH
  35/EÚ/2016  30.06.2016  18.07.2016  21.7.2016 
11640213   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 16 ks  60,80 
bez DPH
  33/EÚ/2016  20.6.2016  20.07.2016  20.7.2016 
11640253   GGFS, s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické strav. poukážky 10 ks  38,- 
bez DPH
  39/EÚ/2016  26.07.2016  24.08.2016  8.8.2016 
11640076   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina- marec 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    03.03.2016  15.03.2016  17.3.2016 
11640160   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za máj 2016  970,05 
vrátane DPH
  13/2013  03.05.2016  15.05.2016  9.5.2016 
11640002   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za január 2016  874,54 
vrátane DPH
23/2014    07.01.2016  15.01.2016  15.1.2016 
11640032   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za február 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    02.02.2016  15.02.2016  11.2.2016 
11640118   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za apríl 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    04.04.2016  15.04.2016  8.4.2016 
11640258   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 8/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    3.8.2016  15.08.2016  23.8.2016 
11640233   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    04.07.2016  15.07.2016  21.7.2016 
11640314   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    04.10.2016  15.10.2016  13.10.2016 
11640352   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -11/2016  970,05 
bez DPH
13/2014    03.11.2016  15.11.2016  11.11.2016 
11640013   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 08.12.2015-31.12.2015  -19,50 
vrátane DPH
23/2014    18.01.2016  09.02.2016  2.2.2016 
11640410   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie nedoplatok  205,98 
vrátane DPH
13/2014    12.12.2016  09.01.2017  30.12.2016 
11640192   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 6/2016  970,05 
vrátane DPH
13/2014    02.06.2016  15.06.2016  17.6.2016 
11640334   ELARO, s.r.o.
Cesta osloboditeľov č. 193, 977 03 Brezno
36024163  Elektrický bojler VS 6  336,- 
bez DPH
  46/EÚ/2016  17.10.2016  24.10.2016  18.10.2016 
11640385   Srnkapharm s.r.o
Štúrova 49, Brezno
46760806  dodávka monitoru dychu  33,- 
vrátane DPH
  51/EU/2016  24.11.2016  06.12.2016  12.12.2016 
11640187   MARS -Sitarčík Marcel
Horná č. 22, 977 01 Brezno
32229224  Dodanie a výmena izolačného dvojskla - VS 4  81,60 
bez DPH
  15/04/2016  1.6.2016  06.06.2016  17.6.2016 
11640250   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  Dobropis k faktúre č.2345149206  -4,- 
bez DPH
15/2009,10/2010,7/2012    21.07.2016  30.07.2016  8.8.2016 
11640265   OUI V. Gaňu
Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  dobropis - strava Adamovič, Eremiáš  -10,71 
bez DPH
        23.8.2016 
11640071   Diagnostické centrum
ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt - 1 chovanec 08.02.-26.02.2016 ( VS 6)  57,60 
bez DPH
  2/06/2016 + Dohoda o realizácii dobr. pobytu  01.03.2016  10.03.2016  17.3.2016 
11640177   Diagnostické centrum
ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok
00111562  diagnosticky pobyt VS 6 1 chovankyňa 4/16  87,70 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    17.5.2016  21.05.2016  17.5.2016 
11640144   Diagnostické centrum
ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt 1 chovanec - VS 6  56,42 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    20.04.2016  28.04.2016  22.4.2016 
11640289   Mišura, s.r.o.
M.Rázusa č. 28, 974 01 B.Bystrica
43892094  Desinsekcia objektu VS 5  250,- 
bez DPH
  2/05/2016  06.09.2016  19.09.2016  16.9.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť