Faktúry 2016 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640103   VALBYT, s.r.o
Hronská č. 423, 976 46 Valaská
31642594  Obsluha plyn. kotolne 3/2016  117,17 
bez DPH
5/2013    17.03.2016  30.03.2016  18.3.2016 
11640054   VALBYT, s.r.o
Hronská č. 423, 976 46 Valaská
31642594  Obsluha plynovej kotolne 2/2016  117,17 
bez DPH
5/2013    17.02.2016  29.02.2016  23.2.2016 
11640014   VALBYT, s.r.o
Hronská č. 423, 976 46 Valaská
31642594  Obsluha plyn. kotolne 1/2016  117,17 
vrátane DPH
5/2013    18.01.2016  31.01.2016  2.2.2016 
11640419   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné-VS 1  206,72 
vrátane DPH
41/2008    19.12.2016  31.12.2016  30.12.2016 
11640381   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  206,72 
bez DPH
41/2008    22.11.2016  30.11.2016  25.11.2016 
11640341   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1 11/2016  206,72 
vrátane DPH
41/2008    19.10.2016  27.10.2016  4.11.2016 
11640305   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  206,72 
vrátane DPH
41/2008    26.09.2016  30.09.2016  13.10.2016 
11640279   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné 8/2016- VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    26.08.2016  31.08.2016  14.9.2016 
11640254   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  nájomné 7/2016 VS1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    26.7.2016  30.07.2016  23.8.2016 
11640217   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - 6/2016 VS 1  206,72 
vrátane DPH
41/2008    27.06.2016  30.06.2016  20.7.2016 
11640185   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Vyúčtovanie služieb nájomného za rok 2015 VS 1  -380,04 
bez DPH
41/2008    31.05.2016  30.06.2016  9.6.2016 
11640174   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  nájomné VS1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    13.5.2016  27.05.2016  17.5.2016 
11640145   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    20.04.2016  28.04.2016  22.4.2016 
11640102   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné-VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    17.03.2016  30.03.2016  18.3.2016 
11640058   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    22.02.2016  29.02.2016  23.2.2016 
11640017   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  Nájomné - VS 1  222,42 
vrátane DPH
41/2008    20.01.2016  28.01.2016  3.2.2016 
11640118   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za apríl 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    04.04.2016  15.04.2016  8.4.2016 
11640076   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina- marec 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    03.03.2016  15.03.2016  17.3.2016 
11640032   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za február 2016  970,05 
vrátane DPH
23/2014    02.02.2016  15.02.2016  11.2.2016 
11640013   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 08.12.2015-31.12.2015  -19,50 
vrátane DPH
23/2014    18.01.2016  09.02.2016  2.2.2016 
11640002   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina za január 2016  874,54 
vrátane DPH
23/2014    07.01.2016  15.01.2016  15.1.2016 
11640325   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie za 10/2016 1 chovanec - VS 5  10,- 
bez DPH
22/2016    10.10.2016  19.10.2016  13.10.2016 
11640294   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie 9/2016 1 chovanec - VS 5  10,- 
bez DPH
22/2016    16.9.2016  22.09.2016  27.9.2016 
11640324   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Strava za 10/2016 1 chovanec - VS 5  98,72 
bez DPH
21/2016    10.10.2016  19.10.2016  13.10.2016 
11640293   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Stravné 9/2016 1 chovanec - VS 5  73,60 
bez DPH
21/2016    16.09.2016  22.09.2016  27.9.2016 
11640079   KREKA, s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 B.Bystrica
47529148  Tonery - 2 ks  42,12 
vrátane DPH
2/2015+ telefonická objednávka    08.03.2016  10.03.2016  17.3.2016 
11640427   KREKA, s.r.o.
Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  Sieťový adaptér USB- VS 2  18,34 
bez DPH
2/2015    21.12.2016  26.12.2016  30.12.2016 
11640387   KREKA, s.r.o.
Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  nákup tonerov+servis počítača  187,82 
vrátane DPH
2/2015    25.11.2016  02.12.2016  12.12.2016 
11640337   KREKA, s.r.o.
Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  Inštalácia tlačiarne + 2 x toner  66,73 
vrátane DPH
2/2015    17.10.2016  19.10.2016  18.10.2016 
11640268   KREKA, s.r.o.
Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  Servisné práce, tonery, kábel USB správa   228,86 
vrátane DPH
2/2015    17.08.2016  18.08.2016  14.9.2016 
11640266   KREKA SK s.r.o.
Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  tonery+servisné práce  228,86 
vrátane DPH
2/2015    17.8.2016  23.08.2016  23.8.2016 
11640189   KREKA, s.r.o.
Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  Tonery - 3 ks  68,90 
bez DPH
2/2015    01.06.2016  08.06.2016  17.6.2016 
11640151   KREKA, s.r.o.
Nám. SNP č. 16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  servis počítača + tonery   242,14 
vrátane DPH
2/2015    28.4.2016  10.05.2016  6.5.2016 
11640025   KREKA, s.r.o.
Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica
47529148  Servis počítača DeD Valaská  61,94 
vrátane DPH
2/2015    28.01.2016  02.02.2016  3.2.2016 
11640290   Orange Slovensko, a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hovory + internet 8/2016  118,03 
vrátane DPH
2/2014,7/2016,13/2016    07.09.2016  28.09.2016  16.9.2016 
11640326   Messer Tatragas spol. s.r.o.
Chalupkova č. 9, 819 44, Bratislava 1
00685852  Plnenie mediciálneho plynu (VF MEDOX - kyslík ) VS 2  34,44 
bez DPH
19/2016    11.10.2016  25.10.2016  13.10.2016 
11640304   Diagnostické centrum
Trstínska č. 2, 843 58 Bratislava-Záhorská Bystrica
00163252  Strava - 1 chovanec VS 4 ( od 23.8.-21.10.2016 )  220,- 
bez DPH
16/2016    26.09.2016  02.10.2016  13.10.2016 
11640428   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka - 1/2017 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    22.12.2016  10.01.2016  30.12.2016 
11640357   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka 11/2016 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    04.11.2016  10.11.2016  14.11.2016 
11640303   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava
35701722  Káblovka 10/2016 VS 5  9,60 
vrátane DPH
16/2008    26.09.2016  10.10.2016  13.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť