Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740328   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
314411304  faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg.   65,00  
vrátane DPH
  55/2017  16.10.2017  21.10.2017  
11740389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál PC   165,00 
vrátane DPH
  73/2017  29.11.2017  14.12.2017 
11740300   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce
00306296  faktúra za obedy   21,28 
vrátane DPH
  41/2017  21.09.2017  28.09.2017 
11740298   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za obedy a režijné náklady   34,20  
vrátane DPH
  38/2017   20.09.2017  02.10.2017 
11740381   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za obedy za mesiac október 2017   22,40 
vrátane DPH
  38/2017  22.11.2017  14.11.2017 
11740406   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky   24,00 
vrátane DPH
  77/2017  04.12.2017  06.12.2017 
11740385   Petit Press a.s.
811 08 Bratislava, Lazaretská 12
35790253  faktúra za predplatné časopisu Sme   301,50 
vrátane DPH
  71/2017  27.11.2017  05.12.2017 
11740424   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta DT 095BB  216,80 
vrátane DPH
  83/2017  12.12.2017  25.12.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH
  72/2017  27.11.2017  08.12.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017 
11740432   Orange Slovensko
  faktúra za služby   610,32 
vrátane DPH
  ZM  20.12.2017  21.12.2017 
11740382   Ives Košice
040 01 Košice, Československej armády 40
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
ZM č.R_131/2017    22.11.2017  04.12.2017 
11740354   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.11.2017  06.11.2017 
11740309   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  Faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.10.2017  04.10.2017 
11740337   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby - RD Detva  133,17  
vrátane DPH
ZM: 18381/2016 -M_ODSM    23.10.2017  01.11.2017 
11740339   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    24.10.2017  02.11.2017 
11740306   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová   194,00  
vrátane DPH
  43/2017  30.09.2017  15.10.2017 
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017 
11740405   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby Net Flat mesiac november 2017   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  04.12.2017  07.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017 
11740423   Reviz - Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp.   145,00  
vrátane DPH
  81/2017   12.12.2017  22.12.2017 
11740404   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017   80,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.12.2017  18.12.2017 
11740394   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby za mesiac november   409,49 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    30.11.2017  12.12.2017 
11740422   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc   540,00 
vrátane DPH
  82/2017  12.12.2017  21.12.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740324   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu el. energie   99,32 
vrátane DPH
4015/2013    10.10.2017  09.11.2017 
11740368   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energiu   246,74 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    09.11.2017  02.12.2017 
11740418   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie   356,09 
vrátane DPH
ZM č.:1080VP_SSE2017    11.12.2017  30.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017 
11740352   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu  611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    02.11.2017  15.11.2017 
11740402   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.12.2017  15.12.2017 
11740441   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2154,60 
vrátane DPH
  4000015416  04.01.2018  01.02.2018 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH
4000014504    01.12.2017  31.12.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH
4000013566    02.11.2017  02.12.2017 
11740311   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Faktúra za stravné lístky   2489,00 
vrátane DPH
  4000012643  03.10.2017  01.11.2017 
11740414   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106
  faktúra za stravu   21,06 
vrátane DPH
    07.12.2017  15.12.2017 
11740400   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu   4,44  
vrátane DPH
  50/2017  01.12.2017  10.12.2017 
11740362   Školská jedáleň pri školskom internáte
Zvolen, J.Švermu 1736/14
00163791  faktúra za stravu   18,98 
vrátane DPH
30/2017     06.11.2017  10.11.2017 
11740347   Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
378333987  faktúra za stravu   15,54 
vrátane DPH
  50/2017  26.10.2017  31.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť