Faktúry 2018 (DeD Hnúšťa, Budovateľov 801 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840243   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec
41813910  dezinsekcia ploštíc - Srdiečko  60,00 
vrátane DPH
  2/126/2018  06.07.2018  10.07.2018  9.8.2018 
11840118   Roman Dúžik
1.mája 908, 98101 Hnúšťa
41931793  servis hasiacich prístrojov a hydrantov  113,35 
vrátane DPH
  2/64/2018  04.04.2018  16.04.2018  15.6.2018 
11840022   JUDr. Jana Valachová, advokátka
M.Rázusa 49, 984 01 Lučenec
42004462  Poradenské služby   90,00 
vrátane DPH
  2/17/2017  16.01.2018  26.01.2018  14.3.2018 
11840245   Šp.klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  tričká do tábor (13 detí)  130,00 
vrátane DPH
  2/123/2018  09.07.2018  19.07.2018  9.8.2018 
11840217   Šp.klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  prázdninový pobyt - skupina Včielka  960,00 
vrátane DPH
  2/121/2018  12.06.2018  25.06.2018  20.7.2018 
11840216   Šp.klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  prázdninový pobyt - skupina Srdiečko  720,00 
vrátane DPH
  2/119/2018  12.6.2018  25.06.2018  20.7.2018 
11840215   Šp.klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  prázdninový pobyt - skupina Motýlik  480,00 
vrátane DPH
  2/122/2018  12.06.2018  25.06.2018  20.7.2018 
11840214   Šp.klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  prázdninový pobyt - skupina Hviezdička  960,00 
vrátane DPH
  2/120/2018  12.06.2018  25.06.2018  20.7.2018 
11840173   Mgr. Lenka Lipanová AKP-Amb.klin.psychológie
Južná trieda 66, 040 01Košice
42102715  skupinová supervízia psychológov  45,00 
vrátane DPH
  2/96/2018  14.05.2018  22.05.2018  22.6.2018 
11840105   SOŠ Rimavská Sobota
Športová 1,979 01 Rimavská Sobota
42195438  strava za 03/2018  27,00 
vrátane DPH
  2/45/2018  26.03.2018  28.03.2018  16.5.2018 
11840065   SOŠ Rimavská Sobota
Športová 1,979 01 Rimavská Sobota
42195438  strava za 02/2018  17,55 
vrátane DPH
  2/27/2018  22.02.2018  27.02.2018  17.4.2018 
11840032   SOŠ obchodu a služieb
Športová č.1, 979 01 Rimavská Sobota
42195438  Strava 01/2018  24,30 
vrátane DPH
  2/3/2018  29.01.2018  31.01.2018  23.3.2018 
11840384   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 12/2018  112,30 
bez DPH
  2/188/2018  04.12.2018  07.12.2018  1.4.2019 
11840340   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 11/2018  137,88 
bez DPH
  2/169/2018  23.10.2018  29.10.2018  22.11.2018 
11840304   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 10/2018  128,88 
vrátane DPH
  2/152/2018  24.09.2018  28.09.2018  18.10.2018 
11840271   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 09/2018  144,3 
vrátane DPH
  2/135/2018  01.09.2018  03.09.2018  17.10.2018 
11840182   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 06/2018  150,82 
vrátane DPH
  2/90/2018  28.05.2018  31.05.2018  22.6.2018 
11840143   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 05/2018  155,16 
vrátane DPH
  2/71/2018  19.04.2018  27.04.2018  15.6.2018 
11840112   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 04/2018  133,08 
vrátane DPH
  2/63/201/8  03.04.2018  04.04.2018  15.6.2018 
11840071   ŠZŠ s materskou školou internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Lipt. Ján
42224233  strava 03/2018  150,52 
vrátane DPH
  2/49/2018  01.03.2018  08.03.2018  15.5.2018 
11840037   ŠZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Strava 02/2018  15,67 
vrátane DPH
  2/31/2018  01.02.2018  07.02.2018  12.4.2018 
11840007   ŠZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Strava   160,50 
vrátane DPH
  2/7/2018  04.01.2018  11.01.2018  14.3.2018 
11840324   Milan Godor
Jánošíková 74, 980 52 Hrachovo
43338224  revízie elektrickej inštalácie  427,00 
vrátane DPH
  2/149/2018  03.10.2018  16.10.2018  22.11.2018 
11840047   AR market s.r.o
Námestie Slobody 1657/11, 020 01 Púchov
44143265  Posteľ - ŤZP Lienka  146,02 
vrátane DPH
  2/40/2018  06.02.2018  08.02.2018  12.4.2018 
11840433   koLeR Service, spol. s r.o.,Hnúšťa
Mládeže 790, 981 01 Hnúšťa
44180675  výmena kľučiek - sk. Lienka  275,00 
vrátane DPH
  2/237/2018  20.12.2018  27.12.2018  2.4.2019 
11840402   Milan Paleček CHLADMONT
P.Dobšinského 914/44, 050 01 Revúca
44904118  oprava práčky na skupine SRDIEČKO  99,60 
vrátane DPH
  2/223/2018  10.12.2018  13.12.2018  1.4.2019 
11840167   MTB plus, s.r.o.
Tomašovská 2, 979 01 Rim.Sobota
45487511  umývanie vozidiel- dobitie kreditu  50,00 
vrátane DPH
  2/81/2018  09.05.2018  18.05.2018  21.6.2018 
11840052   MTB plus, s.r.o.
Tomašovská 2, 979 01 Rimavská Sobota
45487511  Nabitie kreditov na umývanie áut  58,00 
vrátane DPH
  2/10/2018  07.02.2018  15.02.2018  12.4.2018 
11840366   Peter Hutka, Hnúšťa
SNP 441, 981 01 Hnúšťa
45875596  prezutie pneumatík - Opel Vivaro, Dácia Lodgy  36,00 
bez DPH
  2/195/2018  15.11.2018  20.11.2018  20.2.2019 
11840365   Peter Hutka, Hnúšťa
SNP 441, 981 01 Hnúšťa
45875596  zimné pneumatiky - Opel Vivaro, Dácia Lodgy  488,00 
vrátane DPH
  2/194/2018  15.11.2018  20.11.2018  20.2.2019 
11840186   Peter Hutka
SNP 441, 981 01 Hnúšťa
45875596  letné pneumatiky (Dácia Lodgy)  164,00 
vrátane DPH
  2/104/2018  29.05.2018  30.05.2018  22.6.2018 
11840185   Peter Hutka
SNP 441, 981 01 Hnúšťa
45875596  servis - oprava plášťa (Dácia Lodgy)  40,00 
vrátane DPH
  2/103/2018  29.05.2018  30.05.2018  22.6.2018 
11840064   Očkolandia, s.r.o.
Sama Calúpku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  jarný tábor (5 detí)  591,50 
vrátane DPH
  2/39/2018  21.02.2018  28.02.2018  17.4.2018 
11840431   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2542,20 
vrátane DPH
9385/2017-M_ODSM    19.12.2018  27.12.2018  2.4.2019 
11840376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3040,00 
bez DPH
    30.11.2018    20.2.2019 
11840346   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3264,00 
bez DPH
49345/2015    31.10.2018    22.11.2018 
1184305   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2751,20 
vrátane DPH
49345/2015    28.09.2018    18.10.2018 
11840270   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2048,20 
vrátane DPH
49345/2015    31.08.2018  13.09.2018  12.9.2018 
11840251   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1915,20 
vrátane DPH
49345/2015    31.07.2018    9.8.2018 
11840224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2960,20 
vrátane DPH
    29.06.2018    20.7.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801

Tlačiť