
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840319 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 124,00   vrátane DPH  | 
						4000024713 | 09.10.2018 | 08.11.2018 | 11.10.2018 | |
| 11840298 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2468,00   vrátane DPH  | 
						4000024226 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 1.10.2018 | |
| 11840291 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 52,00   vrátane DPH  | 
						4000023971 | 25.09.2018 | 24.10.2018 | 25.9.2018 | |
| 11840263 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 1668,00  vrátane DPH  | 
						4000022968 | 04.09.2018 | 03.10.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840252 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 88,00   vrátane DPH  | 
						4000022278 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 11840247 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 1856,00  vrátane DPH  | 
						4000022069 | 02.08.2018 | 31.08.2018 | 2.8.2018 | |
| 11840219 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2200,00  vrátane DPH  | 
						4000021095 | 02.07.2018 | 01.08.2018 | 2.7.2018 | |
| 11840204 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za ubytovanie,internát | 76,00  vrátane DPH  | 
						4000020576 | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.6.2018 | |
| 11840185 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2148,00  vrátane DPH  | 
						4000020081 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 1.6.2018 | |
| 11840180 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 12,00  vrátane DPH  | 
						4000019917 | 30.05.2018 | 27.06.2018 | 30.5.2018 | |
| 11840156 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2260,00   vrátane DPH  | 
						4000019171 | 09.05.2018 | 01.06.2018 | 9.5.2018 | |
| 11840114 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2196,00   vrátane DPH  | 
						4000018201 | 03.04.2018 | 03.05.2018 | 3.4.2018 | |
| 11840068 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2136,00  vrátane DPH  | 
						4000017282 | 05.03.2018 | 31.03.2018 | 5.3.2018 | |
| 11840036 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto  | 
						47079690 | faktúra za stravné lístky | 2048,00  vrátane DPH  | 
						4000016362 | 02.02.2018 | 03.03.2018 | 2.2.2018 | |
| 11840133 | Chamula Vladimír  Skliarovo 416, 962 12 Detva  | 
						43586112 | faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu | 89,60   vrátane DPH  | 
						25/2018 | 16.04.2018 | 24.05.2018 | 16.4.2018 | |
| 11840305 | IPEKO - vzdelávacia agentúra Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen  | 
						47405279 | vzdelávanie mimo sc pre 1 osobu | 45,00   vrátane DPH  | 
						61/2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 11840368 | IVes Košice  Čsl.armády 20, 041 18 Košice  | 
						00162957 | faktúra za služby | 119,50   vrátane DPH  | 
						76/2018 | 22.11.2018 | 04.12.2018 | 26.11.2018 | |
| 11840004 | Ján Bobro - pekáreň  Krivec 2845, Hriňová  | 
						34324810 | faktúra za potraviny | 63,26  vrátane DPH  | 
						2/2018 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
| 11840392 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						46817468 | faktúra za služby | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840371 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 26.11.2018 | 05.12.2018 | 26.11.2018 | |
| 11840344 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby október 2018 | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 6.11.2018 | |
| 11840299 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 3.10.2018 | |
| 11840264 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 ku ZM | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840245 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby | 170,00  vrátane DPH  | 
						019/2017/1 | 27.07.2018 | 06.08.2018 | 27.7.2018 | |
| 11840218 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 28.06.2018 | 05.07.2018 | 28.6.2018 | |
| 11840205 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby- servis IT | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 12.06.2018 | 15.06.2018 | 13.6.2018 | |
| 11840149 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 3.5.2018 | |
| 11840109 | Jan Fekiač - JF elektronik  Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 03.04.2018 | 07.04.2018 | 3.4.2018 | |
| 11840066 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby IT servisu | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 k Zmluve | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 5.3.2018 | |
| 11840039 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva  | 
						41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00  vrátane DPH  | 
						dodatok č.1 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
| 11840116 | JELL Ján Lauro Gorkého 14, 962 31 Sliač  | 
						31029744 | faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244 | 52,68  vrátane DPH  | 
						23/2018 | 04.04.2018 | 10.04.2018 | 4.4.2018 | |
| 11840115 | JELL Ján Lauro Sliač 14, 962 31 Sliač  | 
						31029744 | faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov | 69,12  vrátane DPH  | 
						22/2018 | 04.04.2018 | 10.04.2018 | 4.4.2018 | |
| 11840416 | Jozef Kmeť P.K.V Školská 1571/43, 962 05 Hriňová  | 
						43826920 | faktúra za údržbu budov | 636,00  vrátane DPH  | 
						95/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840415 | Jozef Kmeť P.K.V  Školská 1571/43, 962 05 Hriňová  | 
						43826920 | faktúra za materiál | 948,00  vrátane DPH  | 
						94/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840418 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová  | 
						17900271 | faktúra za údržbu, servis autá | 499,90  vrátane DPH  | 
						97/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840417 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová  | 
						17900271 | faktúra za materiál | 275,99  vrátane DPH  | 
						96/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840400 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová  | 
						17900271 | faktúra za servis auta, DT687AU | 330,00  vrátane DPH  | 
						86/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 13.12.2018 | |
| 11840374 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová  | 
						35678445 | faktúra za ostatnú údržbu, servis vozidla | 253,00  vrátane DPH  | 
						77/2018 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 3.12.2018 | |
| 11840336 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová  | 
						179000271 | údržba, servis auta | 58,00  vrátane DPH  | 
						71/2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 24.10.2018 | |
| 11840242 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová  | 
						179000271 | faktúra za ostatné služby, servis autá | 120,00   vrátane DPH  | 
						40/2018 | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 20.7.2018 |