Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840081   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie apríl 2018   5,00 
vrátane DPH
  40/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840080   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu apríl 2018   75,24 
vrátane DPH
  39/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840056   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac marec 2018  10,00 
vrátane DPH
  40/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840055   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac marec 2018   121,70 
vrátane DPH
  39/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840020   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za február 2018   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840018   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac február 2018   84,44 
vrátane DPH
  39/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840009   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu január 2018   95,86  
vrátane DPH
  39/2017  09.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11840008   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   10,00 
vrátane DPH
  40/2017  08.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11740024   Autodoprava - Štefanik
Ul.J.Jesenského 1688/4, 98401Lučenec
47636904  faktúra za služby - autodoprava tovaru   12,00 
vrátane DPH
  05/2018   17.01.2018  25.01.2018  17.1.2018 
11840305   IPEKO - vzdelávacia agentúra
Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen
47405279  vzdelávanie mimo sc pre 1 osobu   45,00  
vrátane DPH
  61/2018   08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH
  40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   28,00 
vrátane DPH
  4000026266  20.11.2018  20.12.2018  20.11.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH
  4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840319   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   124,00  
vrátane DPH
  4000024713  09.10.2018  08.11.2018   11.10.2018 
11840298   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2468,00  
vrátane DPH
  4000024226  01.10.2018  31.10.2018  1.10.2018 
11840291   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   52,00  
vrátane DPH
  4000023971  25.09.2018  24.10.2018  25.9.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH
  4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   88,00  
vrátane DPH
  4000022278  06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH
  4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840219   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2200,00 
vrátane DPH
  4000021095  02.07.2018  01.08.2018  2.7.2018 
11840204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za ubytovanie,internát   76,00 
vrátane DPH
  4000020576  12.06.2018  11.07.2018  12.6.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH
  4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840180   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   12,00 
vrátane DPH
  4000019917  30.05.2018  27.06.2018  30.5.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH
  4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH
  4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH
  4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH
  4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840030   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné poukážky   106,40  
vrátane DPH
  4000016203  29.01.2018  28.02.2018  29.1.2018 
11840010   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   53,20 
vrátane DPH
  4000015659  09.01.2018  07.02.2018  9.1.2018 
11840405   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby a bezp.   174,00  
vrátane DPH
  87/2018   14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840087   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka- RD Panické Dravce   182,00 
vrátane DPH
  12/2018  15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840086   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244   160,00 
vrátane DPH
  13/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840085   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - Hriňová, Krivec 171   400,00  
vrátane DPH
  14/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840409   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   557,00 
vrátane DPH
  91/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840407   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   340,00 
vrátane DPH
  89/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840406   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   207,00 
vrátane DPH
  88/2018   17.12.2018   23.12.2018  17.12.2018 
11840397   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   147,00 
vrátane DPH
  79/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   896,00 
vrátane DPH
  81/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840392   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť