Faktúry 2018 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840022.00   ZŠ - maďarská M. Tompu
Šrobárová 12, R.S
35991852  Strava 1/2017  36,92 
bez DPH
88/2017  15.1.2018  17.01.2018  6.4.2018 
11840275.00   Carstyle, s.r.o.
Lipt. Peter 130, 033 01 Lipt. Hrádok
36044440  preprava osôb na Medzinárodnú konferenciu v Chorvá  160,00 
bez DPH
    03.7.2018  16.07.2018  9.10.2018 
11840273.00   BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
Exnárová 23, Vidiná
36044822  dezinsekcia  156,00 
vrátane DPH
  36/2018  04.7.2018    9.10.2018 
11840180.00   WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  Prevádz.služby webového sídla  270,00 
vrátane DPH
10484000    06.4.2018  02.05.2018  25.5.2018 
11840168.00   WEB GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, ZV
36046884  Výroba webového sídla  442,08 
bez DPH
  10484000  17.4.2018  20.04.2018  26.4.2018 
11840167.00   WEB GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, ZV
36046884  Prevádzkový poplatok - domena  21,18 
bez DPH
  10484000  17.4.2018  20.04.2018  26.4.2018 
11840480.00   ALBEMA, s.r.o.
Samuela Kollára 74, 979 01 Čerenčany
36051951  pneumatiky Mitas, prezutie  160,00 
vrátane DPH
  100/2018  10.12.2018  12.12.2018  14.1.2019 
11840431.00   ALBEMA, s.r.o.
Samuela Kollára 74, 979 01 Čerenčany
36051951  pneumatiky  422,00 
vrátane DPH
  74/2018  26.11.2018  28.11.2018  14.1.2019 
11840467.00   Tempo Kondela, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  nákup vybavenia  72,76 
vrátane DPH
  91/2018  05.12.2018  07.12.2018  14.1.2019 
11840461.00   MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o
Duklianska 11, 080 01 Prešov
36501891  interiérové vybavenie  1048,00 
vrátane DPH
  90/2018  05.12.2018  06.12.2018  14.1.2019 
11840460.00   MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o
Duklianska 11, 080 01 Prešov
36501891  interiérové vybavenie  1004,89 
vrátane DPH
  89/2018  05.12.2018  06.12.2018  14.1.2019 
11840489.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie 11/2018  51,07 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    13.12.2018  18.12.2018  14.1.2019 
11840488.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  96,01 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    13.12.2018  18.12.2018  14.1.2019 
11840463.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 12/2018  409,29 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    05.12.2018  07.12.2018  14.1.2019 
11840418.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  SSE za 10/2018  35,83 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    15.11.2018  23.11.2018  14.1.2019 
11840417.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  SSE za 10/2018  50,42 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    15.11.2018  23.11.2018  14.1.2019 
11840399.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 1.11.2018-30.11.2018  409,29 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    06.11.2018  07.11.2018  20.11.2018 
11840384.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.102017 - 14.10.2018  -101,83 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840383.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018  -222,80 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840382.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018  -179,15 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840381.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018  240,23 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018  31.10.2018  20.11.2018 
11840380.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018  -54,04 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840379.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  fa za elektriku 15.102017-14.10.2018  -7,37 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840368.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  fa za SSE  251,22 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    12.10.2018  15.10.2018  20.11.2018 
11840367.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka sse  45,25 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    12.10.2018  15.10.2018  20.11.2018 
11840353.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 10/2018  437,07 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    04.10.2018  08.10.2018  9.10.2018 
11840328.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 08/2018  17,65 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    17.9.2018  19.09.2018  9.10.2018 
11840312.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie 09/2018  437,07 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    05.9.2018  12.09.2018  9.10.2018 
11840296.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu 08/2018  16,44 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    10.8.2018  23.08.2018  9.10.2018 
11840293.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie 8/2018  437,07 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    06.8.2018  10.08.2018  9.10.2018 
11840276.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  faktura za SSE  20,74 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    11.7.2018  16.07.2018  9.10.2018 
11840258.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  437,07 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    01.7.2018    9.10.2018 
11840246.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta, Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2018  50,71 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    31.5.2018  22.06.2018  9.10.2018 
11840225.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  437,07 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2017E    01.6.2018  12.06.2018  9.10.2018 
11840208.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za elektrickú energiu apríl 2018  60,90 
vrátane DPH
1128VP-SSE/2017E    14.5.2018  25.05.2018  16.7.2018 
11840189.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina  437,07 
vrátane DPH
1128VP-SSE/2017E    02.5.2018  07.05.2018  16.7.2018 
11840162.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.B.
36597007  Vyúčtovanie elektriny Slobody 75/1 Poltár  -57,19 
bez DPH
Zml.1128VP    16.4.2018    26.4.2018 
11840139.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.B.
36597007  Elektrická energia 04/2018  437,07 
bez DPH
Zml.1128VP    28.3.2018  04.04.2018  26.4.2018 
11840090.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.B.
36597007  Elektrika 03/2018  531,53 
bez DPH
Zml.1128VP-SSE/2017E    01.3.2018  08.03.2018  26.4.2018 
11840038.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,BB
36597007  Elektrina 2/2018  531,53 
vrátane DPH
č.1128VP    01.2.2018  08.02.2018  6.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť