Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940040   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie internát marec 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.02.2019  22.02.2019  25.2.2019 
11940013   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie internát február 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.01.2019  22.01.2019  28.1.2019 
11940012   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu február 2019  160,81 
vrátane DPH
  45/2018  15.01.2019  22.01.2019  28.1.2019 
11940292   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
50073028  FA za tábory  4788,00 
vrátane DPH
  R-D/2019/000423  8.10.2019  17.12.2019  8.10.2019 
11940118   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  výchovno - rekreačné pobyty chovancov   952,00  
vrátane DPH
  20/2019   15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940117   OZ Fantázia
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH
  21/2019  15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940197   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu 06/2019  31,72 
vrátane DPH
  64/2018  1.7.2019  11.07.2019  1.7.2019 
11940175   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu 05/2019  51,24 
vrátane DPH
  64/2018  7.6.2019  18.06.2019  7.6.2019 
11940147   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu za mesiac apríl  42,70 
vrátane DPH
  64/2018  10.5.2019  19.05.2019  10.5.2019 
11940113   SŠ internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu marec 2019   40,26  
vrátane DPH
  64/2018  12.04.2019  21.04.2019  12.4.2019 
11940068   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava sc   68,00  
vrátane DPH
  64/2018  13.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940033   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu mesiac január 2019   25,62 
vrátane DPH
  64/2018  11.02.2019  20.02.2019  11.2.2019 
11940258   Mgr. Marianna Purdeková
Piešť I. /179, 962 12 Detva
51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  160,00 
vrátane DPH
ZM č. 7/2019    9.9.2019  18.09.2019  9.9.2019 
11940396   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 12/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019  30.12.2019 
11940395   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 12/19  22,20 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019  27.12.2019 
11940368   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 11/19  36,81 
vrátane DPH
  54/2019  5.12.2019  10.12.2019  5.12.2019 
11940367   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za internát 11/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  5.12.2019  10.12.2019  5.12.2019 
11940327   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 10/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  5.11.2019  15.11.2019  5.11.2019 
11940326   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 10/19  25,25 
vrátane DPH
  54/2019  5.11.2019  15.11.2019  5.11.2019 
11940286   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 09/2019  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  7.10.2019  15.10.2019  7.10.2019 
11940285   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 09/2019  30,24 
vrátane DPH
  54/2019  7.10.2019  15.10.2019  7.10.2019 
11940386   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za dezinsekciu  130,00 
vrátane DPH
  92/2019  13.12.2019  26.12.2019  13.12.2019 
11940271   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za deratizáciu  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    25.9.2019  27.09.2019  25.9.2019 
11940211   Milan Korený
Sládkovičkova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za celoplošnú dezinsekciu  150,00 
vrátane DPH
  52/2019  9.7.2019  17.07.2019  9.7.2019 
11940310   Jakub Slemenský
Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000260    21.10.2019  01.11.2019  21.10.2019 
11940219   Jakub Slemenský
Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva
52412768  F Aza BOZP a OPP  300,00 
bez DPH
R-D/2019/000260    18.7.2019  31.07.2019  18.7.2019 
11940388   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Dobropisová FA za energie  28,02 
vrátane DPH
    17.12.2019  27.12.2019  17.12.2019 
11940387   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za plyn  118,16 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    16.12.2019  27.12.2019  16.12.2019 
11940350   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie   195,51 
bez DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    15.11.2019  25.11.2019  15.11.2019 
11940309   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu a plyn 09/2019  195,51 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    17.10.2019  28.10.2019  17.10.2019 
11940265   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu a plyn 08/19  195,51 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.9.2019  30.09.2019  19.9.2019 
11940242   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu, plyn a vodu  588,93 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.8.2019  30.08.2019  19.8.2019 
11940220   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie   211,43 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.7.2019  31.07.2019  19.7.2019 
11940185   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za služby   179,59 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M_ODSM    20.6.2019  02.07.2019  20.6.2019 
11940157   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za služby (elektrina, plyn)  179,59 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M_ODSM    20.5.2019  29.05.2019  20.5.2019 
11940127   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby marec 2019   179,59 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    23.04.2019  30.04.2019  23.4.2019 
11940078   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby február 2019   179,59  
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    25.03.2019  01.04.2019  25.3.2019 
11940046   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   191,76 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    26.02.2019  04.03.2019  27.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť