Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940009   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940008   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244  53,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940380   A J Produkty, a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
36268518  FA za došlý materiál  186,00 
vrátane DPH
  89/2019  12.12.2019  26.12.2019  12.12.2019 
11940062   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky   248,54  
vrátane DPH
  7/2019   11.03.2019  20.03.2019  11.3.2019 
11940061   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  ostatné služby požiarne a bezp. - budova Hriňová   267,91  
vrátane DPH
  6/2019   11.03.2019  20.03.2019  11.3.2019 
11940129   GEMKO-TEKO
Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  faktúra za zahraničnú pracovnú cestu   196,00  
vrátane DPH
  22/2019   23.04.2019  30.04.2019  24.4.2019 
11940190   Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  FA za výchovný program pre ŠVVZ   42,76 
vrátane DPH
  2/2019  24.6.2019  02.07.2019  24.6.2019 
11940159   Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  FA za výchovný program pre ŠVVZ  42,76 
vrátane DPH
  2/2019  27.5.2019  07.06.2019  27.5.2019 
11940119   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  došlá faktúra knihy,časopisy   42,76 
vrátane DPH
  2/2019   15.04.2019  17.04.2019  15.4.2019 
11940017   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  došlá faktúra knihy, časopisy   42,76 
vrátane DPH
  02/2019  28.01.2019  07.02.2019  28.1.2019 
11940348   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
35833289  FA za všeobecný materiál   851,40 
vrátane DPH
  72/2019  13.11.2019  22.11.2019  13.11.2019 
11940373   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH
ZM    9.12.2019  18.12.2019  9.12.2019 
11940328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH
ZM    5.11.2019  18.11.2019  5.11.2019 
11940290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH
ZM    7.10.2019  18.10.2019  7.10.2019 
11940256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH
ZM    9.9.2019  18.09.2019  9.9.2019 
11940232   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za telefón a internet  58,91 
vrátane DPH
ZM    7.8.2019  19.08.2019  7.8.2019 
11940209   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za paušál  58,91 
vrátane DPH
ZM    8.7.2019  18.07.2019  8.7.2019 
11940169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za služby  58,91 
vrátane DPH
ZM    4.6.2019  18.06.2019  4.6.2019 
11940136   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
ZM    6.5.2019  20.05.2019  6.5.2019 
11940104   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940056   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    11.03.2019  18.03.2019  11.3.2019 
11940024   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby január 2019   58,91 
vrátane DPH
    06.02.2019  18.02.2019  6.2.2019 
11940006   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby  58,91 
vrátane DPH
    07.01.2019  18.01.2019  8.1.2019 
11940366   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    5.12.2019  15.12.2019  5.12.2019 
11940334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    7.11.2019  15.11.2019  7.11.2019 
11940282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2019  15.10.2019  4.10.2019 
11940251   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.9.2019  15.09.2019  4.9.2019 
11940229   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
bez DPH
P3386/2019    6.8.2019  15.08.2019  6.8.2019 
11940202   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.7.2019  15.07.2019  4.7.2019 
11940173   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    7.6.2019  15.06.2019  7.6.2019 
11940139   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu   887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    6.5.2019  15.05.2019  7.5.2019 
11940099   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2019   711,11 
vrátane DPH
P1408/2015    03.04.2019  15.04.2019  3.4.2019 
11940055   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce   711,11 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    11.03.2019  15.03.2019  11.3.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH
P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 01/2019  651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    04.01.2019  15.01.2019  7.1.2019 
11940305   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  FA za havarijné poistenie  262,60 
vrátane DPH
ZM č. 2404036790    15.10.2019  23.12.2019  15.10.2019 
11940304   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  FA za PZP  127020 
vrátane DPH
ZM č. 2404036765    15.10.2019  23.12.2019  15.10.2019 
11940390   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  FA za paušály   286,83 
vrátane DPH
ZM    20.12.2019  27.12.2019  20.12.2019 
11940355   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  FA za paušály  288,38 
vrátane DPH
ZM    20.11.2019  20.12.2019  20.11.2019 
11940316   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  FA za paušály  287,97 
vrátane DPH
ZM    21.10.2019  18.12.2019  21.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť