Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940361   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za víkendový vzdelávací pobyt   16,00 
vrátane DPH
  85/2019  28.11.2019  09.12.2019  28.11.2019 
11940351   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za víkendový vzdelávací pobyt  16,00 
vrátane DPH
  83/2019  15.11.2019  25.11.2019  15.11.2019 
11940319   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za víkendový vzdelávací pobyt dieťaťa  16,00 
vrátane DPH
  73/2019  28.10.2019  06.11.2019  28.10.2019 
11940207   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za všeobecné služby - prenájom 1100l nádoby   15,91 
vrátane DPH
ZM č. 11640/01    8.7.2019  15.07.2019  8.7.2019 
11940348   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
35833289  FA za všeobecný materiál   851,40 
vrátane DPH
  72/2019  13.11.2019  22.11.2019  13.11.2019 
11940272   AB-PC Detva s.r.o.
M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za všeobecný materiál  20,00 
vrátane DPH
  64/2019  30.9.2019  05.10.2019  30.9.2019 
11940190   Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  FA za výchovný program pre ŠVVZ   42,76 
vrátane DPH
  2/2019  24.6.2019  02.07.2019  24.6.2019 
11940159   Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  FA za výchovný program pre ŠVVZ  42,76 
vrátane DPH
  2/2019  27.5.2019  07.06.2019  27.5.2019 
11940342   MIJOPAX, s.r.o.
Kriváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku   499,00 
vrátane DPH
  82/2019  8.11.2019  19.11.2019  8.11.2019 
11940332   MIJOPAX, s.r.o.
Kríváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku  510,00 
vrátane DPH
  78/2019  6.11.2019  19.11.2019  6.11.2019 
11940329   AB-PC Detva s.r.o.
M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za výpočtovú techniku a materiál  649,00 
vrátane DPH
  77/2019  5.11.2019  15.11.2019  5.11.2019 
11940260   Mesto Hriňová
Partizánska 1612; 962 05 Hriňová
00319961  FA za vývoz fekálu  27,40 
vrátane DPH
  61/2019  9.9.2019  20.09.2019  9.9.2019 
11940363   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
bez DPH
ZM č. 11640/51    3.12.2019  17.12.2019  3.12.2019 
11940331   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    6.11.2019  19.11.2019  6.11.2019 
11940283   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    4.10.2019  17.10.2019  4.10.2019 
11940250   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    4.9.2019  17.09.2019  4.9.2019 
11940236   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu   16,80 
vrátane DPH
ZM č.: 11640/51    9.8.2019  22.08.2019  9.8.2019 
11940200   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
1164051    3.7.2019  16.07.2019  4.7.2019 
11940281   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za vzdelávací pobyt dieťaťa  16,00 
vrátane DPH
  66/2019  4.10.2019  15.10.2019  4.10.2019 
11940337   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za vzdelávanie mimo SC  60,00 
vrátane DPH
  81/2019  7.11.2019  08.11.2019  7.11.2019 
11940258   Mgr. Marianna Purdeková
Piešť I. /179, 962 12 Detva
51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  160,00 
vrátane DPH
ZM č. 7/2019    9.9.2019  18.09.2019  9.9.2019 
11940300   SD- JHR Hriňová
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  FA za zemiaky (2.SUS)  180,00 
vrátane DPH
  69/2019  14.10.2019  25.10.2019  14.10.2019 
11940064   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu sc   48,87  
vrátane DPH
  66/2018  11.03.2019  14.03.2019  11.3.2019 
11940124   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra - poplatky za telefón   246,22  
vrátane DPH
ZM    23.04.2019  18.06.2019  23.4.2019 
11940037   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu   339,26  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    14.02.2019  02.03.2019  14.2.2019 
11940060   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu 02/2019   307,14 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    11.03.2019  28.02.2019  11.3.2019 
11940114   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu 03/2019 CDR Hriňová 171   279,50  
vrátane DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    12.04.2019  30.04.2019  12.4.2019 
11940114   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu 03/2019 CDR Hriňová 171   279,50  
vrátane DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    12.04.2019  30.04.2019  12.4.2019 
11940140   DT net
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM    7.5.2019  20.05.2019  7.5.2019 
11940128   Ševt a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  faktúra za materiál   173,00 
vrátane DPH
  19/2019   23.04.2019  14.06.2019  24.4.2019 
11940088   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  faktúra za materiál   190,40  
vrátane DPH
  15/2019  28.03.2019  11.04.2019  28.3.2019 
11940065   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   64,00  
vrátane DPH
  08/2019  12.03.2019  21.03.2019  13.3.2019 
11940074   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za mesiac 02/2019   28,65  
vrátane DPH
  63/2018  18.03.2019  27.03.2019  18.3.2019 
11940109   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva
00319805  faktúra za nájomné (projekt)   94,19  
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940110   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva
00319805  faktúra za nájomné (projekt) - II.štvrťrok 2019   277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940131   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019  150,00 
vrátane DPH
R2018/000963    25.04.2019  06.05.2019  25.4.2019 
11940089   Pyroboss s.r.o
Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
36644048  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   191,28 
vrátane DPH
  16/2019  29.03.2019  06.04.2019   29.3.2019 
11940080   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244   144,00 
vrátane DPH
  11/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
11940062   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky   248,54  
vrátane DPH
  7/2019   11.03.2019  20.03.2019  11.3.2019 
11940081   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce   218,40  
vrátane DPH
  12/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť