Faktúry 2019 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940155   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  stravne K.- Žiga 06//2019  30,25 
bez DPH
  73/2018  27.06.2019  02.07.2019- 
11940144   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  stravné Martin Eremiáš 05/2019  13,50 
bez DPH
  73/2018  10.06.2019  12.06.2019 
11940130   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  stravné K.Žiga  10,80 
vrátane DPH
  73/2018  03.06.2019  07.06.2019 
11940108   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  stravné K.žiga 04/2019  12.15 
bez DPH
  73/2018  03.05.2019  07.05.2019 
11940084   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  strava K.Žiga  14,85 
bez DPH
  73/2018  29.03.2019  03.04.2019 
11940084   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  stravné K.Žiga  14,85 
bez DPH
  73/2018  29.03.2019  03.04.2019 
11940071   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  stravné M. Eremiáš  10,80 
bez DPH
  73/2018  08.03.2019  13.03.2019 
11940061   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  strava M. Eremiáš, K.Žiga  9,45 
bez DPH
  73/2018  04.03.2019  12.03.2019 
11940028   SOŠ obchodu a služieb
Športová 1, Rimavská Sobota
42195438  stravné lístky pre žiakov: Martin Eremiáš, Kristián Žiga  16,20 
bez DPH
  73/2018  31.01.2019  04.02.2019 
11940244   Mgr. Roman Mojš,
Petelenova 4/A Banská Bystrica
43701302  skupinová supervízia  33,- 
bez DPH
  74/2019  05.11.2019  05.11.2019 
11940236   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  tonery  91,64 
vrátane DPH
  75/2019  22.10.2019  25.10.2019 
11940233   OZ.Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  zimný tábor pre 15 detí  2565,- 
vrátane DPH
  76/2019  21.10.2019  23.10.2019 
11940077   Disig. a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35975946  čítacie zariadenie na mandátny cerfifikát  67,01 
vrátane DPH
  78/2018  18.03.2019  20.03.2019 
11940242   TeniTech-RS
Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota
43309500  IT služby 10/2019  56,88 
bez DPH
  78/2019  05.11.2019  05.11.2019 
11940274   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía  422,62 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  82/2019  05.12.2019  16.12.2019 
11940274   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía  422,62 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  82/2019  05.12.2019  16.12.2019 
11940262   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66, Košice
42102715  supervízia PhDr. Kvetková  30,00 
bez DPH
  83/2019  02.12.2019  05.12.2019 
11940265   Kompas s.r.o
Sobotská 10, 98002 Jesenské
36800627  zimná údržba  300.- 
bez DPH
  84/2019  04.12.2019  10.12.2019 
11940275   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup Počítačovej zostavy a notebooku Lenovo  1630,31 
bez DPH
  85/2019  16.12.2019  18.12.2019 
11940276   TeniTech-RS
Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota
43309500  IT služba 11/2019  56,88 
bez DPH
  86/2019  16.12.2019  18.12.2019 
11940282   TeniTech-RS
Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota
43309500  údržba a oprava IT techniky  71,80 
bez DPH
  87/2019  30.12.2019  31.12.2019 
11940279   OZ.Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  záloha letný tábor  1500,- 
bez DPH
  88/2019  23.12.2019  27.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť