Faktúry 2020 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040205   Tenitech-RS
Česká 12/83, Rim. Sobota
43309500  IT služby za 11/2020  284,38 
bez DPH
  80/2020  11.12.2020  15.12.2020  13.1.2021 
12040050   Peter Lecso TeniTech
Česká 12/83, Rim. Sobota
43309500  IT služby za 02/2020  333,13 
bez DPH
  10/2020  16.03.2020  20.03.2020  30.3.2020 
12040165   Autosklo AWS s.r.o
Daxnerova 492/1, Rim. Sobota
36633534  výmena čelného skla - Opel Vivaro  342,36 
vrátane DPH
  61/2020  29.10.2020  02.11.2020  19.11.2020 
12040206   ACA system s.r.o
Kúpeľná 9,Rimavská Sobota
45965765  nákup VT webcamera a ost.  351,85 
bez DPH
  83/2020  11.12.2020  15.12.2020  13.1.2021 
12040128   SPROPEX s.r.o
Nová Bašta 42, 980 34
36022560  prepravne - športový deň   390,- 
bez DPH
  39/2020  26.08.2020  28.08.2020  2.9.2020 
12040159   Gabriel Molnár
M.R.Štefánika 5378/49, R.Sobota
44721951  oprava auta Škoda Octavia a výmena oleja a všetkých filtrov  464,93 
bez DPH
  58/2020  09.10.2020  16.10.2020  19.10.2020 
12040141   Mountfield s.r.o
Kollárova 85, Martin
36377147  nákup športových mat. zo sponzorského účtu  599,30 
bez DPH
  54/2020  28.09.2020  29.09.2020  2.10.2020 
12040199   Obec Jesenske
Sobotska 10, Jesenske
00318833  nájom nebytových priestorov za 10,11,12/2020  600,00 
bez DPH
GA02/062019    08.12.2020  09.12.2020  13.1.2021 
12040156   Obec Jesenske
Sobotska 10, Jesenske
00318833  nájom za nebytové priestory júl, august, september/2020  600,00 
bez DPH
GA02/062019    12.10.2020  16.10.2020  19.10.2020 
12040102   Obec Jesenske
Sobotska 10, Jesenske
00318833  nájomné NP DEI III  600,00 
bez DPH
GA02/062019    07.07.2020  14.07.2020  20.7.2020 
12040053   Obec Jesenske
Sobotska 10, Jesenske
00318833  nájom nebyt. priestorov 01,02,03/2020  600 
bez DPH
GA02/062019    03.04.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040105   Tibor Talian Včelince
Včelince 140
17983410  oprava ústredného kúrenia  621,60 
vrátane DPH
  29/2020  15.07.2020  21.07.2020  10.8.2020 
12040186   Bán s.r.o, Rimavská Sobota
Čerenčiarska 3988
45323259  príves nákladný   710,- 
bez DPH
  76/2020  18.11.2020  20.11.2020  20.11.2020 
12040108   Gabriel Molnár
M.R.Štefánika 5378/49, R.Sobota
44721951  oprava služ. vozidla OPEL VIVARO  740,63 
vrátane DPH
  26/2020  20.07.2020  21.07.2020  10.8.2020 
12040177   ACA system s.r.o
Kúpeľná 9,Rimavská Sobota
45965765  Počítačová zostava DELL PC Optiplex 3070 - 1 kus  811,- 
bez DPH
  64/2020  09.11.2020  11.11.2020  19.11.2020 
1204008   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn D1,D2  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    08.01.2020  13.01.2020  1.2.2020 
12040193   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn 12/2020  844,54 
vrátane DPH
P3389/2019    02.12.2020  04.12.2020  2.12.2020 
12040171   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn 11/2020  844,54 
bez DPH
P3389/2019    03.11.2020  11.11.2020  19.11.2020 
12040153   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn 10/2020  844,54 
vrátane DPH
P3389/2019    05.10.2020  08.10.2020  19.10.2020 
12040132   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn  844,54 
bez DPH
P3389/2019    04.09.2020  09.09.2020  16.9.2020 
12040118   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn  844,54 
bez DPH
P3389/2019    05.08.2020  07.08.2020  10.8.2020 
12040101   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn  844,54 
bez DPH
P3389/2019    03.07.2020  14.07.2020  20.7.2020 
12040084   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn  844,54 
vrátane DPH
P3389/2019    03.06.2020  09.06.2020  5.6.2020 
12040077   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  za plyn  844,54 
vrátane DPH
P3389/2019    07.05.2020  15.05.2020  13.5.2020 
12040055   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn 4/2020  844,54 
vrátane DPH
P3389/2019    03.04.2020  08.04.2020  22.4.2020 
12040041   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn  844,54 
vrátane DPH
P3389/2019    04.03.2020  12.03.2020  30.3.2020 
12040019   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  844,54 
vrátane DPH
P3389/2019    03.02.2020  07.02.2020  7.2.2020 
12040010   SPROPEX s.r.o
42, Nová Bašta
36022560  preprava detí do tábora  907,44 
vrátane DPH
  89/2019  20.01.2020  22.01.2020  1.2.2020 
12040135   Csóka Ladislav
66, 980 44 Lenartovce
43472389  Maliarske a natieračské práce na streche Mieru 155  987,- 
bez DPH
  47/2020  07.09.2020  09.09.2020  16.9.2020 
12040180   JYSK s.r.o
Šoltésovej 14, Bratislava
35974133  obyvacia stena pre skupinu SUS1  995,- 
vrátane DPH
  72/2020  11.11.2020  16.11.2020  20.11.2020 
12040176   Diana Berkiová,
Lenartovce 66, 98044
53394178  maliarske a natieračské práce pre SUS3  998,50 
bez DPH
  66/2020  09.11.2020  11.11.2020  19.11.2020 
12040122   O.Z.Fantázia detí
Mliekárenská 10, Bratislava
50073028  Letný tábor pre 29 detí -Jelenec  1008,- 
bez DPH
  41/2020  13.08.2020  14.08.2020  2.9.2020 
12040202   Obec Jesenske
Sobotska 10, Jesenske
00318833  stočné za rok 2020 pre SUS1  1019,74 
bez DPH
GA02/02/2015    10.12.2020  14.12.2020  13.1.2021 
12040181   OKAY Slovakia s.r.o.
Černyševského 1287/10, Bratislava
35825979  elektrické spotrebiče pre CDR  1144,76 
vrátane DPH
  70/2020  12.11.2020  16.11.2020  20.11.2020 
12040124   SPROPEX s.r.o
Nová Bašta 42, 980 34
36022560  preprava detí do tábora  1400,- 
bez DPH
  33/2020  18.08.2020  21.08.2020  2.9.2020 
12040095   ACA system s.r.o
Kúpeľná 9,Rimavská Sobota
45965765  nákup VT - NP DEI III  1797,16 
vrátane DPH
  24/2020  22.06.2020  29.06.2020  20.7.2020 
12040134   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy za 08/2020  2757,48 
bez DPH
8669/2019-M- OIKT    07.09.2020  09.09.2020  16.9.2020 
12040066   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobraté stravy 03/2020  3264,78 
bez DPH
8669/2019-M- OIKT    14.04.2020  23.04.2020  22.4.2020 
12040117   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy 07/2020  3321,29 
bez DPH
8669/2019-M- OIKT    05.08.2020  07.08.2020  10.8.2020 
12040022   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravne poukážky   3348,74 
vrátane DPH
8669/2019-M_OIKT    05.02.2020  07.02.2020  7.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť