Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840435   Fórum riaditeľov a zamestnancov DED na Slovensku
Pečeňady 66 , 92207 Pečeňady
37906607  Poplatok za pedagogický dozor "Letný tábor DED -landia " .  150 
vrátane DPH
  Obj. 59/2021  24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140255   Generali
Lamačská cesta 3/A
35709332  PZP Renault  127,20 
bez DPH
2404036765    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140256   Generali
Lamačská cesta 3/A
35709332  Havarijné poistenie Renault  262,60 
bez DPH
2404036790    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky - Calio  2333,83 
bez DPH
ZM 7500014119    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH
ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava Calio  1713,83 
vrátane DPH
7500014119    11.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH
7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140219   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2720,87 
vrátane DPH
  7500014119  6.8.2021  31.08.2021  9.8.2021 
12140196   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2544,73 
vrátane DPH
  7500013783  12.7.2021  31.07.2021  14.7.2021 
12140171   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2865,38 
vrátane DPH
  7500013508  9.6.2021  01.07.2021  11.6.2021 
12140139   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2278,40 
vrátane DPH
  7500013229  11.5.2021  31.05.2021  12.5.2021 
12140089   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2744,89 
vrátane DPH
  7500012994  8.4.2021  01.05.2021  9.4.2021 
12140051   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2 415,97 
vrátane DPH
  7500012765  5.3.2021  31.03.2021  8.3.2021 
12140031   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  1999,87 
vrátane DPH
  7500012526  12.2.2021  28.02.2021  15.2.2021 
12140036   GlassTint s.r.o.
Klokoč 183, 962 25 Klokoč
48329835  FA za výmenu čelného skla  145,00 
vrátane DPH
  6/2021  23.2.2021  02.03.2021  1.3.2021 
12140012   GlassTint s.r.o.
Klokoč 183, 962 25 Klokoč
48329835  FA za údržbu auta  30,00 
vrátane DPH
  2/2021  15.1.2021  22.01.2021  18.1.2021 
12140292   Jakub Slemenský
Nová Ves
52412768  BOZP a PO  300 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    21.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140207   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    2.8.2021  13.08.2021  4.8.2021 
12140100   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.4.2021  27.04.2021  14.4.2021 
12140003   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.1.2021  25.01.2021  18.1.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140296   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  IT Servis 102021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140201   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    20.7.2021  30.07.2021  20.7.2021 
12140177   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000069    24.6.2021  02.07.2021  30.6.2021 
12140153   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.5.2021  30.05.2021  24.5.2021 
12140115   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    23.4.2021  30.04.2021  27.4.2021 
12140062   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    22.3.2021  31.03.2021  22.3.2021 
12140039   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    23.2.2021  03.03.2021  3.3.2021 
12140016   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    25.1.2021  28.01.2021  26.1.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen
36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH
  60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140041   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Korytárky)  248,54 
vrátane DPH
  7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140040   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Hriňová)  267,91 
vrátane DPH
  7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140073   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  47,60 
vrátane DPH
  17/2021  29.3.2021  05.04.2021  30.3.2021 
12140030   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta (Dácia)  181,90 
vrátane DPH
  5/2021  8.2.2021  12.02.2021  8.2.2021 
12140342   Komex
Partizánska 58
34320661  Faktúra za všeobecný materiál na údržbu  205,74 
vrátane DPH
  82/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140283   Komunálna poisťovňa
Štefánikova 17
31595545  PZP Fabia  105,02 
bez DPH
68076511803    11.10.2021  25.11.2021  16.12.2021 
12140211   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  225,60 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  07.08.2021  4.8.2021 
12140210   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  283,20 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť