Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140166   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.06.2021  9.6.2021 
12140165   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu( Korytárky)  68,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.06.2021  9.6.2021 
12140164   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (PD)  55,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.06.2021  9.6.2021 
12140128   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140127   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Korytárky)  68,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140126   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (PD)  55,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Náhrada za upomienku  3,60 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    7.4.2021  09.04.2021  7.4.2021 
12140079   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (PD)  55,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140078   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140077   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Korytárky)  68,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140044   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.03.2021  3.3.2021 
12140043   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Korytárky)  68,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.03.2021  3.3.2021 
12140042   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (PD)  55,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.03.2021  3.3.2021 
12140024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    1.2.2021  15.02.2021  5.2.2021 
12140023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Korytárky)  68,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    1.2.2021  15.02.2021  5.2.2021 
12140022   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. enerigu (PD)  55,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    1.2.2021  15.02.2021  5.2.2021 
12140249   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  Deratizácia priestorov CDR   50 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    27.9.2021  08.10.2021  27.10.2021 
12140111   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za deratizáciu   50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    26.4.2021  10.05.2021  27.4.2021 
12140009   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za dezinfekciu priestorov CDR (II. SUS)  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    14.1.2021  28.01.2021  18.1.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    2.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    2.6.2021  15.06.2021  3.6.2021 
12140122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    3.5.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    1.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.3.2021  15.03.2021  4.3.2021 
12140020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    3.2.2021  15.02.2021  4.2.2021 
12140013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovacia FA za plyn   1103,78 
vrátane DPH
P3386/2019    18.1.2021  09.02.2021  19.1.2021 
12140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    14.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140372   Diagnostické centrum
J. Jančeka 32
00111562  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  110,40 
bez DPH
Dohoda    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140115   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    23.4.2021  30.04.2021  27.4.2021 
12140062   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    22.3.2021  31.03.2021  22.3.2021 
12140039   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    23.2.2021  03.03.2021  3.3.2021 
12140016   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    25.1.2021  28.01.2021  26.1.2021 
12140254   UNIQA
EVROPSKA 810/136
28195604  PZP Fabia 203  94,60 
bez DPH
8701660230    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140290   UNIQA
EVROPSKA 810/136
49240480  PZP Fabia   316,30 
vrátane DPH
8320102911    18.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava Calio  1713,83 
vrátane DPH
7500014119    11.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH
7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140283   Komunálna poisťovňa
Štefánikova 17
31595545  PZP Fabia  105,02 
bez DPH
68076511803    11.10.2021  25.11.2021  16.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť