Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 5.3.2021 | 18.03.2021 | 5.3.2021 | |
12140027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušály a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 8.2.2021 | 18.02.2021 | 8.2.2021 | |
12140001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušály a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.6.2021 | 15.06.2021 | 3.6.2021 | |
12140122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.5.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
12140020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.2.2021 | 15.02.2021 | 4.2.2021 | |
12140013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia FA za plyn | 1103,78 vrátane DPH |
P3386/2019 | 18.1.2021 | 09.02.2021 | 19.1.2021 | |
12140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 927,88 vrátane DPH |
P3386/2019 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140081 | Tyflocomp s.r.o. Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | FA za výpočtovú techniku | 1170,00 vrátane DPH |
12/2021 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140080 | Tyflocomp s.r.o. Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | FA za výpočtovú techniku | 1370,00 bez DPH |
11/2021 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140255 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | PZP Renault | 127,20 bez DPH |
2404036765 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140256 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie Renault | 262,60 bez DPH |
2404036790 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140387 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za telefón | 220,03 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140339 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušál | 221,60 vrátane DPH |
ZM | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140289 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za paušál | 226,02 vrátane DPH |
ZM | 18.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,73 vrátane DPH |
ZM | 20.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140237 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 36,98 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140238 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 1,00 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140227 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,17 bez DPH |
ZM | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140200 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 225,46 vrátane DPH |
ZM | 20.7.2021 | 31.07.2021 | 20.7.2021 | |
12140176 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 227,31 vrátane DPH |
ZM | 21.6.2021 | 24.06.2021 | 30.6.2021 | |
12140150 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 228,21 vrátane DPH |
ZM | 19.5.2021 | 31.05.2021 | 20.5.2021 | |
12140108 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 225,88 vrátane DPH |
ZM | 20.4.2021 | 30.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140059 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 226,73 vrátane DPH |
ZM | 19.3.2021 | 31.03.2021 | 22.3.2021 | |
12140033 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 225,91 vrátane DPH |
ZM | 19.2.2021 | 28.02.2021 | 22.2.2021 | |
12140014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 226,59 vrátane DPH |
ZM | 19.1.2021 | 31.01.2021 | 19.1.2021 | |
12140116 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | FA za internát | 5,00 vrátane DPH |
53/2020 | 28.4.2021 | 10.05.2021 | 30.4.2021 | |
12140110 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | FA za stravu 02/21 | 36,27 vrátane DPH |
53/2020 | 19.4.2021 | 22.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140096 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | FA za stravu 03/21 | 32,24 vrátane DPH |
53/2020 | 12.4.2021 | 21.04.2021 | 13.4.2021 | |
12140072 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | FA za internát | 5,00 vrátane DPH |
53/2020 | 29.3.2021 | 05.04.2021 | 30.3.2021 | |
12140038 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | FA za internát | 5,00 vrátane DPH |
53/2020 | 23.2.2021 | 03.03.2021 | 1.3.2021 | |
12140342 | Komex Partizánska 58 |
34320661 | Faktúra za všeobecný materiál na údržbu | 205,74 vrátane DPH |
82/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140311 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 |