Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140111   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za deratizáciu   50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    26.4.2021  10.05.2021  27.4.2021 
12140009   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za dezinfekciu priestorov CDR (II. SUS)  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    14.1.2021  28.01.2021  18.1.2021 
12140071   MIJOPAX s.r.o.
Kriváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku   3998,27 
vrátane DPH
  16/2021  29.3.2021  05.04.2021  30.3.2021 
12140287   Mgr. Roman Mojš
Petelenova4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  Skupinová supervízia  36,00 
vrátane DPH
  67/2021  18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140102   Mgr. Purdeková Marianna
Piešť. I č. 179, 962 12 Detva
51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  320,00 
vrátane DPH
ZM č. 7/2019    13.4.2021  16.04.2021  14.4.2021 
12140055   Mgr. Hanesová Eva
Korytárky 259, 962 12 Kriváň
  FA za antigénové testovanie COVID-19 01,02/21  428,00 
vrátane DPH
R/2020/000454    11.3.2021  22.03.2021  12.3.2021 
12140019   Mgr. Hanesová Eva
Korytárky 259, 962 12 Kriváň
  FA za antigénové testovanie COVID-19 (12/20)  44,00 
bez DPH
R/2020/000454    29.1.2021  03.02.2021  1.2.2021 
12140092   Mesto Hriňová
Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová
00319961  FA za daň z nehnuteľností  99,13 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 10    9.4.2021  23.04.2021  13.4.2021 
12140091   Mesto Hriňová
Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová
00319961  FA za KO a drobné stavebné odpady  46,93 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 16    9.4.2021  23.04.2021  12.4.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140204   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájomné  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    28.7.2021  05.08.2021  4.8.2021 
12140142   Mesto Detva
Tajovského 7, 962 12 Detva
00319805  RO mesta za KO  572,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 1620112425/2021    14.5.2021  27.05.2021  17.5.2021 
12140093   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom NP DEI III. 1/4  277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    12.4.2021  21.04.2021  13.4.2021 
12140008   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom NPDEI III. 1/4  277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    14.1.2021  27.01.2021  18.1.2021 
12140074   MARLUS Group s.r.o.
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  FA za služby  35,00 
vrátane DPH
  18/2021  30.3.2021  13.04.2021  31.3.2021 
12140026   MARLUS Group s.r.o.
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  FA za došlý materiál   130,00 
vrátane DPH
  4/2021  5.2.2021  19.02.2021  5.2.2021 
12140303   Marlus Group
Za Kaštieľom 176/1
31411304  Tabletová soľ   117,00 
vrátane DPH
  72/2021  28.10.2021  10.11.2021  14.12.2021 
12140311   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Vývoz TKO   91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    4.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140268   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra za vývoz TKO  91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140259   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na odpad  15,91 
vrátane DPH
ZM č.11640/51    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140232   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č.11640,51    6.9.2021  17.09.2021  1.10.2021 
12140220   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    6.8.2021  20.08.2021  9.8.2021 
12140181   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    2.7.2021  16.07.2021  2.7.2021 
12140180   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za prenájom nádoby na odpad  15,91 
vrátane DPH
ZM č. 11640/01    2.7.2021  15.07.2021  2.7.2021 
12140156   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    2.6.2021  16.06.2021  3.6.2021 
12140136   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    7.5.2021  21.05.2021  7.5.2021 
12140090   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    9.4.2021  23.04.2021  12.4.2021 
12140085   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za prenájom nádoby na odpad  15,91 
vrátane DPH
ZM č. 11640/01    6.4.2021  15.04.2021  7.4.2021 
12140049   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Fa za vývoz triedeného odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    5.3.2021  19.03.2021  5.3.2021 
12140028   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  91,00 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    8.2.2021  22.02.2021  8.2.2021 
12140307   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu  923,30 
vrátane DPH
ZM3386/2019    2.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    2.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    2.6.2021  15.06.2021  3.6.2021 
12140122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    3.5.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    1.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.3.2021  15.03.2021  4.3.2021 
12140020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    3.2.2021  15.02.2021  4.2.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť