Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140267   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet   29,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140235   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140213   DTnet Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    4.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140184   DTnet Detva, s.r.o.
M.R Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140163   DTnet Detva, s.r.o.
M.R Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    7.6.2021  15.06.2021  7.6.2021 
12140134   DTnet Detva, s.r.o.
M.R Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    6.5.2021  15.05.2021  6.5.2021 
12140087   DTnet Detva, s.r.o.
M.R Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    7.4.2021  20.04.2021  7.4.2021 
12140046   DTnet Detva, s.r.o.
M.R Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    4.3.2021  15.03.2021  4.3.2021 
12140025   DTnet Detva, s.r.o.
M.R Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    5.2.2021  15.02.2021  5.2.2021 
12140005   DTnet Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    14.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140349   MPLOT s.r.o.
Lovčická 12
46573381  Otváracia bránka   278,35 
vrátane DPH
  83/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140335   AB- PC
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46817468  Spotrebný materiál - tonery   433,00 
bez DPH
  78/2021  18.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140152   AB-PC Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva
46817468  FA za došlý materiál  357,00 
vrátane DPH
  27/2021  24.5.2021  31.05.2021  24.5.2021 
12140114   AB-PC Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva
46817468  FA za došlý materiál  32,00 
vrátane DPH
  25/2021  23.4.2021  30.04.2021  27.4.2021 
12140064   AB-PC Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva
46817468  FA za doménu  109,00 
vrátane DPH
  10/2021  22.3.2021  24.03.2021  22.3.2021 
12140063   AB-PC Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva
46817468  FA za došlý materiál  331,00 
vrátane DPH
  9/2021  22.3.2021  24.03.2021  22.3.2021 
12140394   OKNOSLOVAK, s.r.o.
Skliarovo 329, 962 12 Detva
46950401  FA za dvere, za montáž dverí   1800,88 
vrátane DPH
  89/2021, 90/2021   27.12.2021  27.12.2021  1.3.2022 
12140205   OKNOSLOVAK, s.r.o.
Záhradná 7/9; 962 12 Detva
46950401  FA za došlý materiál  60,00 
vrátane DPH
  35/2021  28.7.2021  05.08.2021  4.8.2021 
12140069   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie (PD)  228,00 
vrátane DPH
  15/2021  24.3.2021  05.04.2021  24.3.2021 
12140068   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie (Korytárky)  192,00 
vrátane DPH
  14/2021  24.3.2021  05.04.2021  24.3.2021 
12140067   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie (Hriňová)  600,00 
vrátane DPH
  13/2021  24.3.2021  05.04.2021  24.3.2021 
12140011   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie   252,00 
vrátane DPH
  1/2021  14.1.2021  26.01.2021  18.1.2021 
12140376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky - Calio  2333,83 
bez DPH
ZM 7500014119    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH
ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava Calio  1713,83 
vrátane DPH
7500014119    11.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH
7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140219   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2720,87 
vrátane DPH
  7500014119  6.8.2021  31.08.2021  9.8.2021 
12140196   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2544,73 
vrátane DPH
  7500013783  12.7.2021  31.07.2021  14.7.2021 
12140171   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2865,38 
vrátane DPH
  7500013508  9.6.2021  01.07.2021  11.6.2021 
12140139   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2278,40 
vrátane DPH
  7500013229  11.5.2021  31.05.2021  12.5.2021 
12140089   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2744,89 
vrátane DPH
  7500012994  8.4.2021  01.05.2021  9.4.2021 
12140051   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2 415,97 
vrátane DPH
  7500012765  5.3.2021  31.03.2021  8.3.2021 
12140031   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  1999,87 
vrátane DPH
  7500012526  12.2.2021  28.02.2021  15.2.2021 
12140071   MIJOPAX s.r.o.
Kriváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku   3998,27 
vrátane DPH
  16/2021  29.3.2021  05.04.2021  30.3.2021 
12140211   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  225,60 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  07.08.2021  4.8.2021 
12140210   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  283,20 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140209   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140203   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  22.7.2021  26.07.2021  22.7.2021 
12140036   GlassTint s.r.o.
Klokoč 183, 962 25 Klokoč
48329835  FA za výmenu čelného skla  145,00 
vrátane DPH
  6/2021  23.2.2021  02.03.2021  1.3.2021 
12140012   GlassTint s.r.o.
Klokoč 183, 962 25 Klokoč
48329835  FA za údržbu auta  30,00 
vrátane DPH
  2/2021  15.1.2021  22.01.2021  18.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť