Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140083   Reedukačné centrum
Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
00163384  FA za stravu v RC  123,69 
vrátane DPH
18P/14/2020    6.4.2021  14.04.2021  7.4.2021 
12140056   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  FA za stravu v RC 02/21  111,72 
vrátane DPH
RO 59/2019    12.3.2021  16.03.2021  12.3.2021 
12140052   Reedukačné centrum
Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
00163384  FA za stravu v RC 02/21  111,72 
vrátane DPH
18P/14/2020    5.3.2021  14.03.2021  8.3.2021 
12140035   Reedukačné centrum
Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
00163384  FA za stravu v RC 01/21  123,69 
vrátane DPH
18P/14/2020    22.2.2021  25.02.2021  23.2.2021 
12140029   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  FA za stravu v RC 01/21  74,49 
vrátane DPH
RO 59/2019    8.2.2021  18.02.2021  8.2.2021 
12140378   Reedukačné centrum Sološnica
Sološnica
00500798  FA za ubytovanie   68,70  
vrátane DPH
    13.12.2021  16.12.2021  28.1.2022 
12140069   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie (PD)  228,00 
vrátane DPH
  15/2021  24.3.2021  05.04.2021  24.3.2021 
12140068   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie (Korytárky)  192,00 
vrátane DPH
  14/2021  24.3.2021  05.04.2021  24.3.2021 
12140067   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie (Hriňová)  600,00 
vrátane DPH
  13/2021  24.3.2021  05.04.2021  24.3.2021 
12140011   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie   252,00 
vrátane DPH
  1/2021  14.1.2021  26.01.2021  18.1.2021 
12140332   Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465
36642983  Faktúra za vš. materiál  508,50 
vrátane DPH
  75/2021  16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140015   SD-JHR Hriňová
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  FA za potraviny  120,00 
vrátane DPH
  3/2021  25.1.2021  03.02.2021  26.1.2021 
12140015   SD-JHR Hriňová
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  FA za potraviny  120,00 
vrátane DPH
  3/2021  25.1.2021  03.02.2021  26.1.2021 
12140214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    4.8.2021  18.08.2021  4.8.2021 
12140185   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za internet a paušál  56,80 
vrátane DPH
ZM    6.7.2021  19.07.2021  8.7.2021 
12140162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    4.6.2021  18.06.2021  7.6.2021 
12140125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    4.5.2021  18.05.2021  4.5.2021 
12140088   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za paušály a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    7.4.2021  19.04.2021  7.4.2021 
12140048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za telefón a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    5.3.2021  18.03.2021  5.3.2021 
12140027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za paušály a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    8.2.2021  18.02.2021  8.2.2021 
12140001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za paušály a internet  56,80 
vrátane DPH
ZM    14.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140314   Softip, a.s.
Krasovnského 14
36785512  Seminár PAM  84,00 
vrátane DPH
  73/2021  8.11.2021  11.11.2021  14.12.2021 
12140320   Softip, a.s.
Krasovnského 14
36785512  Seminár PAM  84,00 
vrátane DPH
  76/2021  8.11.2021  11.11.2021  14.12.2021 
12140280   SOŠ hotelový služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  Faktúra za stravu 09/2021  14,67 
vrátane DPH
  49/2021  11.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140288   SPDDD úaD
Ševčenková 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Faktúra za ubytovanie a stravu 09/2021  480,00 
vrátane DPH
  66/2021  18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140112   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  FA za účastnícky poplatok na školení   15,00 
vrátane DPH
  24/2021  23.4.2021  29.04.2021  27.4.2021 
12140086   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  FA za školenie  15,00 
vrátane DPH
  19/2021  7.4.2021  15.04.2021  7.4.2021 
12140393   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 122021  20,00 
bez DPH
  422021  22.12.2021  27.12.2021  1.3.2022 
12140392   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 122021  40,17 
vrátane DPH
  42/2021  22.12.2021  27.12.2021  1.3.2022 
12140316   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  Faktúra za stravu 10/2021  48,10 
vrátane DPH
  42/2021  8.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
12140317   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Faktúra za ubytovanie 10/2021   6,60 
vrátane DPH
  50/2021  8.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
12140318   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Faktúra za stravu 10/2021  73,64 
vrátane DPH
  50/2021  8.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
12140304   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51865467  Faktúra za stravu 10/2021  49,44 
vrátane DPH
  55/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140305   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za ubytovanie 10/2021  20,00 
vrátane DPH
  55/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140281   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  Faktúra za stravu 09/2021  45,50 
vrátane DPH
  42/2021  11.10.2021  21.10.2021  27.10.2021 
12140277   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Faktúra za ubytovanie 09/2021  6,60 
vrátane DPH
  50/2021  7.10.2021  20.10.2021  27.10.2021 
12140276   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Faktúra za stravu 09/2021  25,46 
vrátane DPH
  50/2021  7.10.2021  20.10.2021  27.10.2021 
12140260   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za ubytovanie 09/2021  20,00 
vrátane DPH
  55/2021  4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140261   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za stravu 09/2021  49,44 
vrátane DPH
  55/2021  4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140189   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za internát  20,00 
vrátane DPH
  42/2020  6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť