Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140173   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  FA za zábor  1980,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000105    18.6.2021  22.06.2021  30.6.2021 
12140102   Mgr. Purdeková Marianna
Piešť. I č. 179, 962 12 Detva
51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  320,00 
vrátane DPH
ZM č. 7/2019    13.4.2021  16.04.2021  14.4.2021 
12140202   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA zaenergie  172,29 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    22.7.2021  30.07.2021  22.7.2021 
12140286   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140348   Commander service s.r.o.
Žitná 23
51183445  Faktúra - satelitný systém GPS  63,36 
vrátane DPH
  74/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
121402656   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140270   Obec Veľká nad Ipľom
č.68,985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  Faktúra za stravu a režijné náklady 09/2021  46,40 
vrátane DPH
  41/2021  6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140264   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku el. energie  68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140263   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku el. energie  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    5.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140241   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  55,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140240   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140239   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  68,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140375   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
1092016    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140267   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet   29,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140253   LC Net
Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140235   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140326   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za Internet 11/2021  14,50 
vrátane DPH
109/2016    11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH
7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140339   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušál  221,60 
vrátane DPH
ZM    19.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  225,73 
vrátane DPH
ZM    20.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140237   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  36,98 
vrátane DPH
ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140238   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  1,00 
vrátane DPH
ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140227   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  225,17 
bez DPH
ZM    31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen
36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH
  60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140345   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430
00634255  Faktúra za potraviny - zemiaky  55,00 
vrátane DPH
  80/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140321   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  141,98 
vrátane DPH
  71/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140322   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  133,92 
vrátane DPH
  70/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140372   Diagnostické centrum
J. Jančeka 32
00111562  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  110,40 
bez DPH
Dohoda    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140368   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  129,60 
bez DPH
  70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140369   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 122021  72,06 
bez DPH
  70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140343   Austoslužby
Lúčna 1766/30
10922717  Faktúra za servis motorového vozidla   776,20 
vrátane DPH
  81/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH
ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140269   Školská jedáleň s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  Faktúra za stravu   84,12 
vrátane DPH
  40/2021  6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140247   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu  386,84 
vrátane DPH
  39/2021  20.9.2021  22.09.2021  1.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť