Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovacia FA za plyn   1103,78 
vrátane DPH
P3386/2019    18.1.2021  09.02.2021  19.1.2021 
12140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    14.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140382   LUX PREŠOV s.r.o
Za Kalváriou 118, 08001 Prešov
36478598  FA za sterilizátor vzduchu   2808,00 
vrátane DPH
  88/2021  16.12.2021  22.12.2021  24.2.2022 
12140223   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    9.8.2021  15.08.2021  9.8.2021 
12140194   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  13.7.2021  15.07.2021  13.7.2021 
12140172   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  10.6.2021  15.06.2021  11.6.2021 
12140141   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  12.5.2021  15.05.2021  13.5.2021 
12140103   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  16.4.2021  21.04.2021  19.4.2021 
12140053   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  8.3.2021  15.03.2021  8.3.2021 
12140037   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  23.2.2021  03.03.2021  1.3.2021 
12140010   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  15.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140375   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
1092016    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140326   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za Internet 11/2021  14,50 
vrátane DPH
109/2016    11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140286   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140253   LC Net
Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH
109/2016    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140211   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  225,60 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  07.08.2021  4.8.2021 
12140210   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  283,20 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140209   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140203   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  22.7.2021  26.07.2021  22.7.2021 
12140283   Komunálna poisťovňa
Štefánikova 17
31595545  PZP Fabia  105,02 
bez DPH
68076511803    11.10.2021  25.11.2021  16.12.2021 
12140342   Komex
Partizánska 58
34320661  Faktúra za všeobecný materiál na údržbu  205,74 
vrátane DPH
  82/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140073   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  47,60 
vrátane DPH
  17/2021  29.3.2021  05.04.2021  30.3.2021 
12140030   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta (Dácia)  181,90 
vrátane DPH
  5/2021  8.2.2021  12.02.2021  8.2.2021 
12140041   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Korytárky)  248,54 
vrátane DPH
  7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140040   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Hriňová)  267,91 
vrátane DPH
  7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen
36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH
  60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140296   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  IT Servis 102021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140201   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    20.7.2021  30.07.2021  20.7.2021 
12140177   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000069    24.6.2021  02.07.2021  30.6.2021 
12140153   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.5.2021  30.05.2021  24.5.2021 
12140115   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    23.4.2021  30.04.2021  27.4.2021 
12140062   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    22.3.2021  31.03.2021  22.3.2021 
12140039   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    23.2.2021  03.03.2021  3.3.2021 
12140016   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    25.1.2021  28.01.2021  26.1.2021 
12140292   Jakub Slemenský
Nová Ves
52412768  BOZP a PO  300 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    21.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140207   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    2.8.2021  13.08.2021  4.8.2021 
12140100   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.4.2021  27.04.2021  14.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť