Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140201   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    20.7.2021  30.07.2021  20.7.2021 
12140177   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
ZM č. R/2021/000069    24.6.2021  02.07.2021  30.6.2021 
12140153   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.5.2021  30.05.2021  24.5.2021 
12140041   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Korytárky)  248,54 
vrátane DPH
  7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen
36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH
  60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140011   Reviz Detva, s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie   252,00 
vrátane DPH
  1/2021  14.1.2021  26.01.2021  18.1.2021 
12140256   Generali
Lamačská cesta 3/A
35709332  Havarijné poistenie Renault  262,60 
bez DPH
2404036790    27.09.2021  25.11.2021  14.12.2021 
12140040   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Hriňová)  267,91 
vrátane DPH
  7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140310   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba el. energie   270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    02.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
121402656   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140240   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu  270,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140217   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140192   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140166   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.06.2021  9.6.2021 
12140147   Obec Panické Dravce
Panické Dravce č. 280, 985 32 Panické Dravce
00316296  RO mesta za KO   270,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 264/2021    17.5.2021  26.05.2021  19.5.2021 
12140128   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140078   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140044   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    22.1.2021  15.03.2021  3.3.2021 
12140024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu (Hriňová)  270,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000414    1.2.2021  15.02.2021  5.2.2021 
12140093   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom NP DEI III. 1/4  277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    12.4.2021  21.04.2021  13.4.2021 
12140008   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom NPDEI III. 1/4  277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    14.1.2021  27.01.2021  18.1.2021 
12140349   MPLOT s.r.o.
Lovčická 12
46573381  Otváracia bránka   278,35 
vrátane DPH
  83/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140209   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí z tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140203   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  278,40 
vrátane DPH
  31/2021  22.7.2021  26.07.2021  22.7.2021 
12140183   Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
17066905  FA miestny poplatok za KO  280,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 39/8/2021    6.7.2021  12.07.2021  8.7.2021 
12140017   Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
17066905  FA za dane (KO a drobné stavebné odpady)  280,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 38/8/2020    27.1.2021  01.02.2021  28.1.2021 
12140210   Krnáč preprava, s.r.o.
Krivec 1556, 962 05 Hriňová
47680237  FA za prepravu detí do tábora  283,20 
vrátane DPH
  34/2021  2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
12140292   Jakub Slemenský
Nová Ves
52412768  BOZP a PO  300 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    21.10.2021  28.10.2021  14.12.2021 
12140207   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    2.8.2021  13.08.2021  4.8.2021 
12140100   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.4.2021  27.04.2021  14.4.2021 
12140003   Jakub Slemenský
Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    14.1.2021  25.01.2021  18.1.2021 
12140329   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu 12/2021  310,74 
vrátane DPH
  39/2021  12.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140075   Xepap, spol s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  FA za kancelársky papier  310,80 
vrátane DPH
  175907004  31.3.2021  29.05.2021  31.3.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140204   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájomné  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    28.7.2021  05.08.2021  4.8.2021 
12140290   UNIQA
EVROPSKA 810/136
49240480  PZP Fabia   316,30 
vrátane DPH
8320102911    18.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140102   Mgr. Purdeková Marianna
Piešť. I č. 179, 962 12 Detva
51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  320,00 
vrátane DPH
ZM č. 7/2019    13.4.2021  16.04.2021  14.4.2021 
12140063   AB-PC Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva
46817468  FA za došlý materiál  331,00 
vrátane DPH
  9/2021  22.3.2021  24.03.2021  22.3.2021 
12140152   AB-PC Detva, s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva
46817468  FA za došlý materiál  357,00 
vrátane DPH
  27/2021  24.5.2021  31.05.2021  24.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť