Faktúry 2012 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240431   Hlavné mesto Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00603481  komunálny odpad Rontgenova  298,62€ 
vrátane DPH
2/2/2007    10.08.2012  14.08.2012  19.10.2012 
11240419   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  zrážky Lenárdova  104,03 
vrátane DPH
2/2/2007    08.08.2012  13.08.2012  18.10.2012 
11240469   Ing. Zaťko Peter
Popradská 48, 821 06 Bratislava
13962825  vedenie účtovníctva 9/2012  800 € 
bez DPH
2/11/2012    04.09.2012  06.09.2012  27.10.2012 
11240401   Ing. Peter Zaťko
Popradská 48, 821 06 Bratislava
13962825  účtovnícke služby 8/2012  800 € 
bez DPH
2/11/2012    01.08.2012  10.08.2012  18.10.2012 
11240506   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  dobropis za potraviny  - 6,11 € 
vrátane DPH
2/11/2010    25.09.2012    27.10.2012 
11240505   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  1,48 € 
vrátane DPH
2/11/2010    21.09.2012  01.10.2012  27.10.2012 
11240504   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  227,04 € 
vrátane DPH
2/11/2010    25.09.2012  01.10.2012  27.10.2012 
11240503   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  205,97 € 
vrátane DPH
2/11/2010    25.09.2012  02.10.2012  27.10.2012 
11240502   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  hygienické potreby  11,52 € 
vrátane DPH
2/11/2010    25.09.2012  01.10.2012  27.10.2012 
11240499   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  136,60 € 
bez DPH
2/11/2010    21.09.2012  01.10.2012  27.10.2012 
11240496   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  113,84 € 
vrátane DPH
2/11/2010    18.09.2012  01.10.2012  27.10.2012 
11240495   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  128 € 
vrátane DPH
2/11/2010    17.09.2012  21.09.2012  27.10.2012 
11240487   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  157,51 € 
vrátane DPH
2/11/2010    04.09.2012  21.09.2012  27.10.2012 
11240486   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  čistiace prostriedky  322,88 € 
vrátane DPH
2/11/2010  11/2012  10.09.2012  21.09.2012  27.10.2012 
11240484   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  340,82 € 
vrátane DPH
2/11/2010    10.09.2012  21.09.2012  27.10.2012 
11240467   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  142,37 € 
vrátane DPH
2/11/2010    03.09.2012  06.09.2012  27.10.2012 
11240466   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  5,57 € 
vrátane DPH
2/11/2010    03.09.2012  06.09.2012  27.10.2012 
11240458   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  134,70 € 
vrátane DPH
2/11/2010    27.08.2012  03.09.2012  19.10.2012 
11240451   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  106,52 € 
vrátane DPH
2/11/2010    22.08.2012  03.09.2012  19.10.2012 
11240450   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  nákup drogérie   41,29 € 
vrátane DPH
2/11/2010    21.08.2012  30.08.2012  19.10.2012 
11240449   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  nákup drogérie - jar, toaletný papier  42,68 € 
vrátane DPH
2/11/2010    21.08.2012  30.08.2012  19.10.2012 
11240439   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  216,25 € 
vrátane DPH
2/11/2010    14.08.2012  17.08.2012  19.10.2012 
11240436   METRO Cash a Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  167,08 € 
vrátane DPH
2/11/2010    10.08.2012  16.08.2012  19.10.2012 
11240424   METRO Cash a Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  486,56 € 
vrátane DPH
2/11/2010    09.08.2012  15.08.2012  18.10.2012 
11240411   METRO Cash a Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  221,16 € 
vrátane DPH
2/11/2010    03.08.2012  14.08.2012  18.10.2012 
11240410   METRO Cash a Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671  potraviny  12,05 € 
vrátane DPH
2/11/2010    07.08.2012  14.08.2012  18.10.2012 
11240510   SLOVAK Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  91,31 € 
vrátane DPH
2/11/2005    27.09.2012  04.10.2012  27.10.2012 
11240509   SLOVAK Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  19,99 € 
vrátane DPH
2/11/2005    27.09.2012  04.10.2012  27.10.2012 
11240475   SLOVAK Telekom, a.s.
Karadžičova 8, 825 13 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky, internet  170,68 € 
vrátane DPH
2/11/2005    05.09.2012  07.09.2012  27.10.2012 
11240461   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  20,83 € 
vrátane DPH
2/11/2005    31.08.2012  04.09.2012  19.10.2012 
11240460   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  86,08 € 
vrátane DPH
2/11/2005    31.08.2012  04.09.2012  19.10.2012 
11240406   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31753485  telekomunikačné poplatky, internet  170,88 € 
vrátane DPH
2/11/2005    06.08.2012  13.08.2012  18.10.2012 
11240497   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky   318,08 € 
bez DPH
2/1/2007    18.09.2012  24.09.2012  27.10.2012 
11240447   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné poplatky  305,32 € 
vrátane DPH
2/1/2007    20.08.2012  24.08.2012  19.10.2012 
11240442   ECOLAB, s.r.o.
Čajaková 18, 811 05 Bratislava
31342213  prostriedok do umývačky riadu  127,98 € 
vrátane DPH
2/1/2007    15.08.2012  22.08.2012  19.10.2012 
11240404   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  2x mobil Nokia  2 € 
bez DPH
2/1/2007    03.08.2012  10.08.2012  18.10.2012 
11240490   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  96,72 € 
vrátane DPH
1/2/2008    10.09.2012  21.09.2012  27.10.2012 
11240453   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  57,70 € 
vrátane DPH
1/2/2008    23.08.2012  05.09.2012  19.10.2012 
11240430   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  88,55 € 
vrátane DPH
1/2/2008    10.08.2012  30.08.2012  19.10.2012 
11240473   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu na Rontgenovu  2955 € 
vrátane DPH
1/1999    04.09.2012  11.09.2012  27.10.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť