
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540117 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/C Bratislava  | 
						35815256 | Faktúra za plyn DeD 5/2015 | 2787,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						7213385558 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540116 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/C Bratislava  | 
						35815256 | Faktúra za plyn Velký Biel 5/15 | 380,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						7213385570 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540115 | Amnet s.r.o. Siladixká Zálesie  | 
						42210061 | Faktúra za tonery | 54,24 [$€-1]  bez DPH  | 
						50150055 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540114 | Amnet s.r.o. Siladixká Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra IT službu 42015 | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						50150040 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540113 | LVS Bratislava Hrdličková 21, Bratislava  | 
						31789871 | Faktúra za pobyt stravné 4/15 | 66,96 [$€-1]  bez DPH  | 
						42015 | 07.05.2015 | 12.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540112 | LVS Bratisalva Hrdličková 21, Bratislava  | 
						31789871 | Faktúra za pobyt stravné 3/15 | 66,96 [$€-1]  bez DPH  | 
						32015 | 07.05.2015 | 12.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540111 | LVS  Bratislava Hrdličková 21, Bratislava  | 
						31789871 | Faktúra za pobyt stravné 2/15 | 81,33 [$€-1]  bez DPH  | 
						22015 | 07.05.2015 | 12.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540110 | Koopertíva a.s Štefanovičová 4 Bratislava  | 
						00585441 | Faktúra za ZP Octávia škoda | 132,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						3530007449 | 04.05.2015 | 06.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540109 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca  | 
						17150922 | Faktúra za pobyt 2 klientov 315 | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						152015 | 04.05.2015 | 20.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540108 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca  | 
						17150922 | Faktúra za pobyt 2 klientov 4/15 | 153,60 [$€-1]  bez DPH  | 
						172015 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540107 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18, Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elek.5/15 DeD | 660,47 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011518753 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540106 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elek. 5/15 VB MD | 82,08 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011518752 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540105 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18, Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu 5/2015 MsD VB | 47,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						1011518751 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540104 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovská 48  | 
						35850370 | Faktúra za vodu 13.3-15.4.15 | 503,75 [$€-1]  bez DPH  | 
						115127167 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540103 | Poradca podnikatela . s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina  | 
						31592503 | Faktúra Ekonom ročný prístup | 342,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						5915018183 | 30.04.2015 | 05.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540102 | SPDDD Úsmev ako dar Nitra Mostná 13, Nitra  | 
						17316537 | Faktúra za staravu 19.4.15 | 7,50 [$€-1]  bez DPH  | 
						80224912015 | 27.04.2015 | 06.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540101 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava  | 
						31750338 | Faktúra za stravu 32014 | 70,56 [$€-1]  bez DPH  | 
						36 | 27.04.2015 | 30.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540100 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava  | 
						35742364 | Faktúra za službu23.3.-19,4.15 | 34,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						1523244 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540099 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodu 18.3.-17.4.15 | 11,23 [$€-1]  bez DPH  | 
						1500068335 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540098 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodu 18.3-17.4.15 | 12,35 [$€-1]  bez DPH  | 
						1500068300 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540097 | Softip a.s. Galvániho 7/D Bratislava  | 
						36785512 | Faktúra za službu prac. Výkaz | 60,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						35200297 | 24.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540096 | Základná škola Komenského 3, Bernolákovo  | 
						36071099 | Faktúra za odobraté obedy 3/15 | 169,19 [$€-1]  bez DPH  | 
						2015011 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540095 | DSS Rosa Dúbrvská 1, Bratislava  | 
						00603279 | Faktúra za stravu a pobyt 4/15 | 202,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						532 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540094 | ZŠ ŠJ pri MŠ Veľký Biel Velký Biel  | 
						00305146 | Fakt[ra za stravu 4/15 | 128,48 [$€-1]  bez DPH  | 
						182014 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540093 | Orange  a.s. Slov ensko Metodová 8, Bratislava  | 
						35697270 | Faktúra za službu orange 4/15 | 92,39 [$€-1]  bez DPH  | 
						66639675 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540092 | Slovak telekom a.s. Bajkáská 28 Bratislava  | 
						35763469 | Faktúra za služby telekom 3/2015 | 36,58 [$€-1]  bez DPH  | 
						9772414121 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540091 | Slovak telekom a.s. Bajkáská 28 Bratislava  | 
						35763469 | Faktúra za služby telekom 3/2015 | 60,53 [$€-1]  bez DPH  | 
						772414106 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540090 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra v odné stočné DeD | 407,90 [$€-1]  bez DPH  | 
						115119204 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540089 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD | -1,13 [$€-1]  bez DPH  | 
						1400068335 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540088 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava  | 
						35850370 | Faktúra vodu zuč.V.Biel | -4,49 [$€-1]  bez DPH  | 
						1400068300 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540087 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie  | 
						44221061 | Faktúra za IT služby 3/2015 | 192,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						501580030 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540086 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 DeD | 660,47 [$€-1]  bez DPH  | 
						401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540085 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel | 82,08 [$€-1]  bez DPH  | 
						401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540084 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany  | 
						35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel | 42,62 [$€-1]  bez DPH  | 
						401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540083 | SPP a.s Mlýnske Nivy 44aBratislava  | 
						35815256 | Faktúra za plýn 4/15 V.Biel | 380,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						510586931 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540082 | SPP a.s Mlýnske Nivy 44aBratislava  | 
						35815256 | Faktura za plyn 4/2015 | 2878,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						5101586931 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540081 | Zoner s.r.o. Kopčianská 94 Bratislava  | 
						35770929 | Faktúra za službu domeny... | 118,61 [$€-1]  bez DPH  | 
						71502298 | 01.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540080 | AVARE Železničná 23 Bratislava  | 
						42182123 | Faktúra za odborný seminár | 15,00 [$€-1]  bez DPH  | 
						862015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540079 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava  | 
						35742364 | Faktúra za službu prenaj.roh.3/15 | 34,80 [$€-1]  bez DPH  | 
						85115 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 115400078 | DC Bratislava Slovinská Bratislava  | 
						31750338 | Fak za stravu 2/2015 | 50,40 [$€-1]  bez DPH  | 
						18 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 9.4.2015 |