Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115400073   Zoner s.r.o.
Kop4ianska 94 Bratislava
35770929  Fak.Vám ved.DNS obn, domeny  23,50 [$€-1] 
bez DPH
71501600    16.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
11540316   Lindstrom
Oršianská ul.Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1571545    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540177   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul, 3 Trnava
35742364  Fraktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1541561    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540176   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava
35790253  Faktúra za inzerciu vol. miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH
1535111933    16.07.2015  20.07.2015  28.8.2015 
11540167   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava
35790253  Faktúra za inzerciu vol. Miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH
1535110638    02.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
115400031   Luindstrom s.r.o.
Orešianska ul Trnava
35745364  Fak. za. Službu 1/2015  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
11540004   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za služby1.12.14-28.1214  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540181   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A
31592503  Faktúra Finančný spravodaj2016  26,40 [$€-1] 
bez DPH
5915036254    27.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
114400049   UNIVÍS s.r.o
Nová Rožňavská Bratislava
31388027  Fak za opravu kotla DeD  26,40 [$€-1] 
bez DPH
150100131  32015  17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540131   Union poisťovňa
Bajkálska 29, Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie klientov  27,72 [$€-1] 
bez DPH
6337315    25.05.2015  27.05.2015  29.5.2015 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec
17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH
150124  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540252   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 7.9.-4.10,15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1559418    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540225   Lindstrom ss.r.o.
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1553187    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540199   Lindstom s.r.o.
Orešianská ul. Trnava
35742364  Fak za službu vým rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1529304    25.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540100   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu23.3.-19,4.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1523244    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540079   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu prenaj.roh.3/15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
85115    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava
35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540250   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom DeD  36,58 [$€-1] 
bez DPH
778104757    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540221   Slovak Telekom
Bajkalská 28,m Bratislava
35763469  Faktúra za tel. hovory 8/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
277715710    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540194   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
35763469  Fak. Vám službu 1.7.-31.7.15  36,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540169   Slovak telekom
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 6/15  36,58 [$€-1] 
bez DPH
5775253589    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, Bratislava
35763469  Faktúra a te. Služby 4/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
7773350619    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540092   Slovak telekom a.s.
Bajkáská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekom 3/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
9772414121    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
115400064   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Fak za službu telekom 2/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
6771459173    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
114400047   LVS Bratislava
Hrdličková Bratislava
31789871  Fak za stravu J.Kohút 12/14  36,17 [$€-1] 
bez DPH
122014    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
115400042   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Fak za tel služby 12015  38,95 [$€-1] 
bez DPH
6770481826    09.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540259   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Pozvánka na konferenciu  39,00 [$€-1] 
bez DPH
7777    27.10.2015  29.10.2015  15.2.2016 
11540245   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika Nováky
37922190  Faktúra za seminár registratúra  39,00 [$€-1] 
bez DPH
180271    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540003   Slovak Telekom a.s
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€  39,95 [$€-1] 
bez DPH
9769530609    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540322   Slovak telekom
Bajkálska 28, Bratislava
678000290  Faktúra za tel. služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH
678000290    11.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540232   Darina Bachratá ETA
Jesenského 8 Senec
32826184  Faktúra za tovar  40,32 [$€-1] 
bez DPH
201502  242015  23.09.2015  29.09.2015  15.2.2016 
11540084   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  42,62 [$€-1] 
bez DPH
401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť