Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640159   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za elektrinu 62016 Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011624010    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640158   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet.  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011624996    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640157   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011624996    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640156   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany
35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011624996    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH
43162204    02.06.2016  27.06.2016  1.7.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640153   Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, Bratislava
00166448  Preplatenie PH v nadrži autaFábia  55,76 [$€-1] 
bez DPH
160116    31.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
11640152   Union poisťovňa a.s.
Bajkálska Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie ...  19,75 [$€-1] 
bez DPH
55067700    26.05.2016    1.7.2016 
11640151   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640150   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640149   DC Záhorska Bystrica
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stavu Václavík L.  153,27 [$€-1] 
bez DPH
182016    23.05.2016  26.05.2016  1.7.2016 
16401148   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  40,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640147   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava
17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640144   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za starvnú jednotku  92,80 [$€-1] 
bez DPH
6016    17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640143   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za supervíziu vo výchove  150,00 [$€-1] 
bez DPH
332016    17.05.2016  19.05.2016  1.7.2016 
11640142   ZVConsulting s.r.o.
Rytierská 6 Bratislava
35875160    300,00 [$€-1] 
bez DPH
2016010    16.05.2016  19.05.2016  1.7.2016 
11640141   SPDDD Úsmev ako dar
Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava
17316537  Faktúra za stravnú jednotku  36,00 [$€-1] 
bez DPH
1605    13.05.2016  18.05.2016  1.7.2016 
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    13.05.2016  16.05.2016  1.7.2016 
11640139   Národný ústav celoživ. Vzdel.
Tomašíková 4 Bratislava
00699438  Faktúra za vzdelávanie THU  130,00 [$€-1] 
bez DPH
196    12.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640138   Full servis s.r.o.
Čerňyševského 29 Bratislava
35785772  Faktúra za toner  54,00 [$€-1] 
bez DPH
160241    12.05.2016  16.05.2016  1.7.2016 
11640137   Orange Slovensko
Metodová ul Bratislava
35697270  Faktrúra za mobilnú službu 4/16  117,38 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640136   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  85,31 [$€-1] 
bez DPH
1020160054    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640135   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  48,96 [$€-1] 
bez DPH
1020160053    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640134   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 4/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
44221061    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640133   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
43161701  Faktúra za strávne lístky 4/16  3639,60 [$€-1] 
bez DPH
43161701    09.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640132   Slovak telekom
Bajkálska Bratislava
35763469  Faktúra za inter.a tel. hovory  56,84 [$€-1] 
bez DPH
2784602942    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640131   Slovak telekom
Bajkálska Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu 4/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH
6784602962    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160007    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640129   Mgr.Matej Štepita
Bratislava
44600500  Faktúra za vydelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
5062016    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640128   Bc. Nikola Nesedláková
Liptovský Mikuláš
10160502  Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján  2164,50 [$€-1] 
bez DPH
10160502    05.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640127   BVS a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra vodené stočné12.3-13.4  512,68 [$€-1] 
bez DPH
116127360    05.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640125   EL-PRE-BLE
Orechová Bernolákovo
37184342  Faktúra havár.rozvod.elek.skriny  906,20 [$€-1] 
bez DPH
102016    03.05.2016  06.05.2016  1.7.2016 
11640124   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011618949    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640123   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn Kostolná V.B.  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011618949    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640122   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn Obchodná V.B.  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011618949    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640121   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011618948    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640120   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elek. V.B.Kostolná  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011618946    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640119   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elek. V.B.Obchodná  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011618947    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť