Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640012   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640011   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 12016 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640010   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640009   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640008   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 12016 V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH
40132013    08.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640007   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 122015  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640006   Softip
Galvaniho Bratislava
  Faktúra seminar roč. uzavierka  60,00 [$€-1] 
bez DPH
2016307    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016  15.2.2016 
11640293   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za pyn Deď 11/2016  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011646708  13742015  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640292   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 11/16  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011646708  13742015  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640291   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn11/16  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011646708  13742015  08.11.2015  14.11.2016  8.12.2016 
11640145   Peter Koiš PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji
41469399  Faktúra za žaluzie + montáž  22,78 [$€-1] 
bez DPH
20160037  202016  17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640146   ALF Servis J. Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta Nissan  105,90 [$€-1] 
bez DPH
26123383  232016  19.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640184   Jozef Hudák Alf servis
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta škoda oc.  51,80 [$€-1] 
bez DPH
632016  27/2016  01.07.2016  07.07.2016  1.8.2016 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH
16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016  1.8.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava
46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH
16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016  1.8.2016 
11640202   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel- materiál  145,64 [$€-1] 
bez DPH
1604406168  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640201   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelárska papier  86,40 [$€-1] 
bez DPH
1601106089  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016  1.8.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640207   CK Globtúr Group a.s.
Pánska 12, 811 01 Bratislava
35894172  Faktúra za stravu 19.8.28.8.16  520,80 [$€-1] 
bez DPH
1610385  322016  29.07.2016  10.08.2016  26.9.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640315   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -142,05 [$€-1] 
bez DPH
1051620555  40132013  28.11.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640314   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -4,84 [$€-1] 
bez DPH
1051620554  40132013  28.11.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640313   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Dobropis zuč. elektriny  -42,49 [$€-1] 
bez DPH
1051620556  40132013  28.11.2016  02.12.2016  8.12.2016 
11640296   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď 11/2016  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011647479  40132013  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640295   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 11/2016  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011647478  40132013  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640294   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu 11/2016  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011647477  40132013  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640023   Coachingplus, o.z.
Cabanová Bratislava
42127131  Faktúra za workshop 21.22.1  69,00 [$€-1] 
bez DPH
616  42016  14.01.2016  21.01.2016  15.2.2016 
11640310   UNIVIS . S.r.o.
Nová Rožňavská 134/A
31388027  Faktúra za prehliadku kotlov  302,40 [$€-1] 
bez DPH
160100920  472016  18.11.2016  29.11.2016  8.12.2016 
11640284   PhDr Pavpl Lorenc
Na Grunte 5A Bratislava
504441833  Faktúra za manžérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH
16100034  492016  27.10.2016  04.11.2016  8.12.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740
48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH
1616  512016  06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640022   Alf servis Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta nissa  108,2 
bez DPH
62016  52016  14.01.2016  27.01.2016  15.2.2016 
11640022   Alf servis Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu auta nissa  108,2 
bez DPH
62016  52016  14.01.2016  27.01.2016  15.2.2016 
11640279   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160010  532016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640278   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
10212016  542016  21.10.2016  07.11.2016  8.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť